Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2019
URL pubblicazione: http://www.sito.ente.it/trasparenza/avcp_dataset_2019.xml

Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: Z68285C083
Oggetto: Porto di Golfo Aranci - intervento manutentivo fondali Molo Sud, rimozione e allontanamento di pietrame da stoccare in Sacchi plastici Tipo Big Bag da 1 m3
Importo aggiudicato: € 24358.13
Somme liquidate: € 24358.13
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dilamar srl
    CF: 02398470902
  • Dilamar srl
    CF: 02398470902
CIG: Z4028B465A
Oggetto: "Progetto Interreg MARITTIMO IT FR - MARITIME SEDRIPORT - Essai valise instrumentèe" CUP: E79G16001230003. Affidamento tramite trattativa diretta sulla Piattaforma e-procurement dell'AdSP del Mare di Sardegna ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett.
Importo aggiudicato: € 698.95
Somme liquidate: € 698.95
Tempi di completamento: dal 18-06-2019 al 19-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dilamar srl
    CF: 02398470902
  • Dilamar srl
    CF: 02398470902
CIG: Z7D295F3AC
Oggetto: Porto di Santa Teresa di Gallura – lavori di recupero di n. 4 parabordi e ripristino di n. 2 parabordi nella Banchina Commerciale
Importo aggiudicato: € 15119.00
Somme liquidate: € 115119.00
Tempi di completamento: dal 02-08-2019 al 07-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CDS Commercial Diving Services s.r.l.
    CF: 01952230900
  • CDS Commercial Diving Services s.r.l.
    CF: 01952230900
CIG: 813981757B
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DEI LOCALI A USO COMUNE DELLA STAZIONE MARITTIMA (Sala Passeggeri, Servizi igienici e aree pertinenziali esterne), NEL PORTO COMMERCIALE ISOLA BIANCA DI OLBIA, DURATA 9 MESI” – CIG: 813981757B
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2019 al 13-01-2020
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
CIG: 0000000000
Oggetto: prova
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 01-01-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Screen Protector Specialist
    CF:
CIG: Z482AE7DF5
Oggetto: Progetto speciale 02: “Interventi di ampliamento del check point presso il varco Sant’Agostino – Affidamento incarico professionale
Importo aggiudicato: € 39240.00
Somme liquidate: € 39240.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2019 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Salvatore Angelo Figus
    CF: 02377710922
  • Salvatore Angelo Figus
    CF: 02377710922
CIG: ZAA2AE7EE1
Oggetto: Progetto speciale 02: “Interventi di ampliamento del check point presso il varco Sant’Agostino – Affidamento indagini geognostiche
Importo aggiudicato: € 6600.00
Somme liquidate: € 6600.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2019 al 06-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Impresa Dott. Antonello Angius
    CF: 01985230927
  • Impresa Dott. Antonello Angius
    CF: 01985230927
CIG: Z912A85C4B
Oggetto: Partecipazione del RPCT e degli addetti all’ Ufficio di supporto al RPCT ai corsi promossi da ITA srl “Le novità per il Responsabile anticorruzione, i referenti e i Dirigenti” e “PTPC 2020-2022 come recepire le indicazione del PNA
Importo aggiudicato: € 6357.00
Somme liquidate: € 6357.00
Tempi di completamento: dal 13-10-2019 al 22-10-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITA Srl
    CF: 01593590605
  • ITA Srl
    CF: 01593590605
CIG: ZDC2B393B6
Oggetto: Progetto speciale 02: “Interventi di ampliamento del check point presso il varco Sant’Agostino – Affidamento indagini geognostiche
Importo aggiudicato: € 1980.00
Somme liquidate: € 1980.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2019 al 20-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Impresa Dott. Antonello Angius
    CF: 01985230927
  • Impresa Dott. Antonello Angius
    CF: 01985230927
CIG: ZE5289E2CB
Oggetto: Incarico Professionale per la progettazione dello Studio di Fattibilità Tecnica ed economica ed esecutiva dei Lavori "Porto Cocciani Molo Sud fornitura e posa di tre bitte, dell’allargamento della Scassa dei Moli 5-6 di Olbia e Manutenzione Strao
Importo aggiudicato: € 17855.95
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-09-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Raggruppamento:
    ING. ALBERTO NUCIFORA
    CF: NCFLRT85D01B354W
     
    GEOL. MARIO NONNE
    CF: NNNMRA72A29F979O
     
    ING. ROBERTO MELONI
    CF: MLNRRT70H10B354V
     
    ING. LUCA ATZENI
    CF: TZNLCU82R18B354K
     
  • Raggruppamento:
    GEOL. GIAN LUCA PIRAS
    CF: PRSGLC66A07I182A
     
    ING. CLAUDIO MUSA
    CF: MSUCLD77T11H856Q
     
    ING. GIOVANNI MASCIA
    CF: MSCGNN62H13E441J
     
  • Raggruppamento:
    GEOL. DE COSMO GIUSEPPE
    CF: DCSGPP85R28A509C
     
    ARCH. GRANDE FLORIANA
    CF: GRNFRN86M58A399A
     
    ING. POMPILIO MOBILIA
    CF: MBLPPL77D28A399L
     
  • JBPS ENGINEERING & CONSULTING SRL
    CF: 09206271216
  • Raggruppamento:
    GEOL. DE COSMO GIUSEPPE
    CF: DCSGPP85R28A509C
     
    ARCH. GRANDE FLORIANA
    CF: GRNFRN86M58A399A
     
    ING. POMPILIO MOBILIA
    CF: MBLPPL77D28A399L
     
CIG: Z8F2AF523F
Oggetto: AGGIORNAMENTO DELLA CARTOGRAFIA DIGITALE DEI PORTI DEL NORD SARDEGNA
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z6A26BF3A2
Oggetto: Oneri smaltimento rifiuti derivanti dalla pulizia delle aree demaniali portuali
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 12217.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOCASIC
    CF: 01931650921
  • TECNOCASIC
    CF: 01931650921
CIG: ZD126D7E17
Oggetto: Raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti abbandonati da ignoti presso pennello Bonaria e Marina di sant’Elmo – porto di Cagliari
Importo aggiudicato: € 7856.00
Somme liquidate: € 7856.00
Tempi di completamento: dal 24-01-2019 al 04-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.ESSE.G. SRL
    CF: 03787140924
  • A.ESSE.G. SRL
    CF: 03787140924
CIG: Z0F26E11D1
Oggetto: Fornitura di apparati per manutenzione straordinaria del sistema di video sorveglianza e teleallarme a supporto dei controlli degli impianti portuali di Cagliari
Importo aggiudicato: € 8644.00
Somme liquidate: € 8644.00
Tempi di completamento: dal 28-01-2019 al 07-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Karel Tecnologie Srl
    CF: 02883340925
  • Karel Tecnologie Srl
    CF: 02883340925
CIG: Z742716989
Oggetto: Servizio di pulizia del verde, raccolta e smaltimento residui da demolizione e bonifica da oli nell’area demaniale censita al Fg. 17, Mapp.le 693/parte del comune censuario di Cagliari sita in Loc. “Sa Perdixedda
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 8000.00
Tempi di completamento: dal 13-02-2019 al 20-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.ESSE.G. SRL
    CF: 03787140924
  • A.ESSE.G. SRL
    CF: 03787140924
CIG: Z8A2716A90
Oggetto: Abbattimento pianta ad alto fusto in area ex VV.F. – porto di Cagliari
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 11-02-2019 al 20-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MALLORU di Nicola Malloru e C. SAS
    CF: 03736220926
  • MALLORU di Nicola Malloru e C. SAS
    CF: 03736220926
CIG: Z9F278502A
Oggetto: Fornitura di un sistema per la dematerializzazione delle pratiche autorizzative per l’accesso alle aree sterili dei porti di competenza dell’AdSP
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-03-2019 al 25-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Vitrociset Spa
    CF: 04424091009
  • Vitrociset Spa
    CF: 04424091009
CIG: Z82269EB97
Oggetto: Intervento tecnico su software “gestione demanio”
Importo aggiudicato: € 312.00
Somme liquidate: € 312.00
Tempi di completamento: dal 08-01-2019 al 08-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOTT. GUIDO ESPIS
    CF: 02875210920
  • DOTT. GUIDO ESPIS
    CF: 02875210920
CIG: Z82269EB97
Oggetto: Intervento tecnico su software “gestione demanio”
Importo aggiudicato: € 312.00
Somme liquidate: € 312.00
Tempi di completamento: dal 08-01-2019 al 08-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOTT. GUIDO ESPIS
    CF: 02875210920
  • DOTT. GUIDO ESPIS
    CF: 02875210920
CIG: ZDC2792F7C
Oggetto: fornitura front end per interfacciamento di n. 1 centrale con rete TCP/IP per sistema super VKit- Net porto di Cagliari
Importo aggiudicato: € 1330.00
Somme liquidate: € 1330.00
Tempi di completamento: dal 18-03-2019 al 18-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Karel Tecnologie Srl
    CF: 02883340925
  • Karel Tecnologie Srl
    CF: 02883340925
CIG: ZAD27CC548
Oggetto: Raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti pericolosi abbandonati da ignoti su suolo demaniale
Importo aggiudicato: € 8150.00
Somme liquidate: € 8150.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2019 al 15-04-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Agus Paolo SpurghI S.r.l.
    CF: 03370270922
  • Agus Paolo SpurghI S.r.l.
    CF: 03370270922
CIG: ZDE27CDD46
Oggetto: Installazione sbarra metallica in loc. Santa Gilla Cagliari
Importo aggiudicato: € 660.00
Somme liquidate: € 660.00
Tempi di completamento: dal 28-01-2019 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.TO.GI. Srls
    CF: 03697130924
  • CO.TO.GI. Srls
    CF: 03697130924
CIG: ZF8280DEFD
Oggetto: Fornitura e consegna di semaforo mobile manuale a tre colori completo di telecomando da destinare all’area sterile
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 15-03-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SI.SE.S. DI ARRAIS ENRICO
    CF: 02330220928
  • SI.SE.S. DI ARRAIS ENRICO
    CF: 02330220928
CIG: Z21285C6DE
Oggetto: Manutenzione straordinaria impianti di irrigazione e prati porto storico Cagliari
Importo aggiudicato: € 4640.00
Somme liquidate: € 4640.00
Tempi di completamento: dal 13-05-2019 al 07-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TES GARDEN
    CF: 02585590926
  • TES GARDEN
    CF: 02585590926
CIG: ZEB285C763
Oggetto: Ritiro rifiuti e smaltimento apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso presso gli uffici delle sedi di Cagliari
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 13-05-2019 al 13-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cooplat
    CF: 00425640489
  • Cooplat
    CF: 00425640489
CIG: Z992890A37
Oggetto: Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti abbandonati da ignoti presso il molo di levante del porto canale di Cagliari
Importo aggiudicato: € 39700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-05-2019 al 13-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.ESSE.G. SRL
    CF: 03787140924
  • Agus Paolo SpurghI S.r.l.
    CF: 03370270922
  • Agus Paolo SpurghI S.r.l.
    CF: 03370270922
CIG: Z3A289B6AA
Oggetto: Manutenzione ordinaria sbarra metallica di chiusura molo di levante porto canale Cagliari
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-05-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.TO.GI. Srls
    CF: 03697130924
  • CO.TO.GI. Srls
    CF: 03697130924
CIG: ZF928C0953
Oggetto: Fornitura di n. 2 cartelli di divieto d’accesso da installare presso il molo di levante del porto canale di cui n. 1 su palo
Importo aggiudicato: € 160.00
Somme liquidate: € 160.00
Tempi di completamento: dal 10-06-2019 al 10-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SI.SE.S. DI ARRAIS ENRICO
    CF: 02330220928
  • SI.SE.S. DI ARRAIS ENRICO
    CF: 02330220928
CIG: Z6C28F1217
Oggetto: Fornitura di n. 1 pompa di calore 18.000 btu e n. 3 pompe di calore 9.000 btu sala server -ufficio security –– ufficio tecnico
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 14-06-2019 al 17-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GATTERMAYER SRL
    CF: 02411530922
  • GATTERMAYER SRL
    CF: 02411530922
CIG: Z6B28F351E
Oggetto: Pulizia da erbe infestanti e secche nelle aree ricadenti nella circoscrizione di Oristano ai fini della prevenzione incendi di cui alla D.G. RAS 17/20 del 03.05.2019
Importo aggiudicato: € 15500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-07-2019 al 02-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MALLORU di Nicola Malloru e C. SAS
    CF: 03736220926
  • MALLORU di Nicola Malloru e C. SAS
    CF: 03736220926
CIG: ZF528F37FF
Oggetto: Servizio instradamento passeggeri e veicoli in occasione degli imbarchi/sbarchi delle navi passeggeri nel porto di Cagliari
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-07-2019 al 31-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MATALEON DI CORRADO SANNA
    CF: SNNCRD75M08B354J
  • MATALEON DI CORRADO SANNA
    CF: SNNCRD75M08B354J
CIG: Z1028FA0F4
Oggetto: Supporto al PFSO ai fini della revisione del “Port Facility Security Assessment” (PFSA) e del “Port Facility security Plan” (PFSP) – porto di Cagliari
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2019 al 30-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALTEC SERVICES SRL
    CF: 01828020998
  • ALTEC SERVICES SRL
    CF: 01828020998
CIG: Zd32907168
Oggetto: Fornitura e posa di ciottolame da riempimento presso il molo di levante del porto canale
Importo aggiudicato: € 19500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2019 al 30-07-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Eco Silam P
    CF: 02054560921
  • Eco Silam P
    CF: 02054560921
CIG: ZE626932C3
Oggetto: SERVIZIO TELEMACO - ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 1110.00
Somme liquidate: € 1110.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • InfoCamere
    CF: 02313821007
  • InfoCamere
    CF: 02313821007
CIG: ZA226A75A3
Oggetto: FORNITURA DI MACCHINE PER UFFICIO
Importo aggiudicato: € 842.74
Somme liquidate: € 842.74
Tempi di completamento: dal 11-01-2019 al 22-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Corporate express Srl
    CF: 00936630151
  • Corporate express Srl
    CF: 00936630151
CIG: Z7626B07A2
Oggetto: INTERVENTO DI RIPOSIZIONAMENTO TENDE NELLA SALA DELLA SEDE DI VIA RIVA DI PONENTE
Importo aggiudicato: € 175.00
Somme liquidate: € 175.00
Tempi di completamento: dal 11-01-2019 al 11-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARCELLO USAI
    CF: SUAMCL63A22B354F
  • MARCELLO USAI
    CF: SUAMCL63A22B354F
CIG: Z7A26B4099
Oggetto: RINNOVO ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE CONTABILITA'
Importo aggiudicato: € 7300.00
Somme liquidate: € 7300.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SW Project Informatica S.r.l.
    CF: 01463670420
  • SW Project Informatica S.r.l.
    CF: 01463670420
CIG: Z1E26B414B
Oggetto: ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE PAGHE
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 6000.00
Tempi di completamento: dal 15-01-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Inaz S.r.l.
    CF: 05026960962
  • Inaz S.r.l.
    CF: 05026960962
CIG: Z9C26C2B45
Oggetto: FORNITURA WORK STATION PORTATILE HP Z BOOK - COMPRENSIVO DI OPZIONI, GARANZIE E ACCESSORI
Importo aggiudicato: € 2600.00
Somme liquidate: € 2600.00
Tempi di completamento: dal 17-01-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PASSAMONTI Srl
    CF: 00164900920
  • PASSAMONTI Srl
    CF: 00164900920
CIG: ZC626C6C84
Oggetto: FORNITURA TONER ORIGINALI PER LE MULTIFUNZIONE DEGLI UFFICI DI CAGLIARI
Importo aggiudicato: € 6082.16
Somme liquidate: € 6082.16
Tempi di completamento: dal 21-01-2019 al 29-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNO OFFICE SNC
    CF: 01259150553
  • TECNO OFFICE SNC
    CF: 01259150553
CIG: ZF626E6C83
Oggetto: FORNITURA, CONSEGNA E MONTAGGIO DEGLI ARREDI PER L'UFFICIO DELLA SEDE DI ORISTANO
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 28-01-2019 al 15-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NON SOLO UFFICIO SRL
    CF: 01022570954
  • NON SOLO UFFICIO SRL
    CF: 01022570954
CIG: Z0326EE93A
Oggetto: NECROLOGIO SULL'UNIONE SARDA
Importo aggiudicato: € 95.35
Somme liquidate: € 95.35
Tempi di completamento: dal 28-01-2019 al 29-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PBM PUBBLICITA’ MULTIMEDIALE SRL
    CF: 01959730928
  • PBM PUBBLICITA’ MULTIMEDIALE SRL
    CF: 01959730928
CIG: ZF826FA1E6
Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI LAVORO E ORGANIZZAZIONE PORTUALE
Importo aggiudicato: € 4300.00
Somme liquidate: € 4300.00
Tempi di completamento: dal 25-02-2019 al 01-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Consorzio Formazione Logistica Intermodale
    CF: 03395860103
  • Consorzio Formazione Logistica Intermodale
    CF: 03395860103
CIG: Z1F2704CD7
Oggetto: NOLEGGIO N. 5 MACCHINE MULTIFUNZIONE PER 60 MESI PER GLI UFFICI DELLA SEDE DI CAGLIARI
Importo aggiudicato: € 27873.00
Somme liquidate: € 2787.30
Tempi di completamento: dal 29-03-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.
    CF: 01788080156
  • Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.
    CF: 01788080156
CIG: Z79272D79E
Oggetto: CORSO IN MATERIA DI CONTABILITA' PER N. 6 DIPENDENTI
Importo aggiudicato: € 3900.00
Somme liquidate: € 3900.00
Tempi di completamento: dal 06-03-2019 al 06-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITA Srl
    CF: 01593590605
  • ITA Srl
    CF: 01593590605
CIG: Z052767F18
Oggetto: FORNITURA LAVAGNE DA PARETE E ACCESSORI
Importo aggiudicato: € 303.88
Somme liquidate: € 303.88
Tempi di completamento: dal 04-03-2019 al 11-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICE DEPOT SRL
    CF: 03675290286
  • OFFICE DEPOT SRL
    CF: 03675290286
CIG: Z2C2751602
Oggetto: FORNITURA DI GIUBBOTTI PERSONALIZZATI PER L'UFFICIO SECURITY
Importo aggiudicato: € 1544.50
Somme liquidate: € 1544.50
Tempi di completamento: dal 08-03-2019 al 08-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SLAM SPA
    CF: 01119840104
  • SLAM SPA
    CF: 01119840104
CIG: Z65276BA4E
Oggetto: FORNITURA DI ARTICOLI DI CANCELLERIA E DI CARTA
Importo aggiudicato: € 1168.07
Somme liquidate: € 1168.07
Tempi di completamento: dal 15-03-2019 al 17-04-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Cartaria Val.Dy. S.r.l.
    CF: 01543240921
  • Cartaria Val.Dy. S.r.l.
    CF: 01543240921
CIG: Z6327976CD
Oggetto: FORNITURA DI MODULISTICA E REGISTRI
Importo aggiudicato: € 404.00
Somme liquidate: € 404.00
Tempi di completamento: dal 15-03-2019 al 01-04-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • FRATELLI DESSì DI MARIO SRL
    CF: 00143840924
  • FRATELLI DESSì DI MARIO SRL
    CF: 00143840924
CIG: Z792797CBB
Oggetto: FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIA E PER ARCHIVIAZIONE
Importo aggiudicato: € 934.31
Somme liquidate: € 934.31
Tempi di completamento: dal 15-03-2019 al 02-04-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • OFFICE DEPOT SRL
    CF: 03675290286
  • OFFICE DEPOT SRL
    CF: 03675290286
CIG: Z0C27A1A9F
Oggetto: ASSISTENZA TECNICA PER STAMPANTI DEGLI UFFICI DEL MOLO DOGANA
Importo aggiudicato: € 94.90
Somme liquidate: € 94.90
Tempi di completamento: dal 25-03-2019 al 25-03-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • VELTIOS DI MAURIZIO MANCA
    CF: 02908580927
  • VELTIOS DI MAURIZIO MANCA
    CF: 02908580927
CIG: Z1527A2CBC
Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA BANCHINA DEL PORTO DI ORISTANO
Importo aggiudicato: € 21429.25
Somme liquidate: € 17564.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 09-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • hera comm. spa
    CF: 02221101203
  • hera comm. spa
    CF: 02221101203
CIG: Z2E27B927B
Oggetto: FORNITURA E INSTALLAZIONE LETTORI PRESENZE, BADGE E SOFTWARE
Importo aggiudicato: € 2615.00
Somme liquidate: € 2615.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2019 al 05-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Inaz S.r.l.
    CF: 05026960962
  • Inaz S.r.l.
    CF: 05026960962
CIG: Z6527BB5E5
Oggetto: RCA AUTOVETTURE UFFICIO SECURITY SEDE DI CAGLIARI
Importo aggiudicato: € 2786.00
Somme liquidate: € 2786.00
Tempi di completamento: dal 27-03-2019 al 27-03-2020
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Assiteca SpA
    CF: 09743130156
  • Assiteca SpA
    CF: 09743130156
CIG: Z8427C0BB5
Oggetto: RINNOVO ABBONAMENTO "IL SOLE 24 0RE"
Importo aggiudicato: € 357.73
Somme liquidate: € 357.73
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Il Sole 24 Ore
    CF: 00777910159
  • Il Sole 24 Ore
    CF: 00777910159
CIG: ZAD27C0BF9
Oggetto: FORNITURA E MONTAGGIO TENDE VENEZIANE
Importo aggiudicato: € 530.00
Somme liquidate: € 530.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2019 al 19-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGABIO SRL
    CF: 00515050920
  • AGABIO SRL
    CF: 00515050920
CIG: Z8627CAD0B
Oggetto: RINNOVO ABBONAMENTO - MEMENTO FISCALE E LAVORO 2019
Importo aggiudicato: € 310.00
Somme liquidate: € 310.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dott. A. Griuffrè Editore S.p.A.
    CF: 00829840156
  • Dott. A. Griuffrè Editore S.p.A.
    CF: 00829840156
CIG: ZD927D5A68
Oggetto: SMONTAGGIO E RIPOSIZIONAMENTO DI UN PANNELLO E FORNITURA E POSA DI UN NUOVO PANNELLO - ZONA IMBARCHI
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 1600.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2019 al 01-04-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • SI.SE.S. DI ARRAIS ENRICO
    CF: 02330220928
  • SI.SE.S. DI ARRAIS ENRICO
    CF: 02330220928
CIG: Z0927E8932
Oggetto: FORNITURA DI SCHEDE CARBURANTE PER LE AUTOVETTURE BENZINA DELLA SEDE DI CAGLIARI
Importo aggiudicato: € 19000.00
Somme liquidate: € 3199.57
Tempi di completamento: dal 22-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
    CF: 00891951006
  • KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
    CF: 00891951006
CIG: Z7527ECC8B
Oggetto: FORNITURA E POSA DI ADESIVI PER LE AUTO DELL'UFFICIO SECURITY
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal 05-04-2019 al 05-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SI.SE.S. DI ARRAIS ENRICO
    CF: 02330220928
  • SI.SE.S. DI ARRAIS ENRICO
    CF: 02330220928
CIG: Z2726F1444
Oggetto: SERVIZIO DI RISCOSSIONE DIRITTI DI PORTO
Importo aggiudicato: € 9633.99
Somme liquidate: € 9633.99
Tempi di completamento: dal 01-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRIMALDI EUROMED SPA SOCIETÀ DEL GRUPPO GRIMALDI GROUP SPA PALERMO
    CF: 00278730825
  • GRIMALDI EUROMED SPA SOCIETÀ DEL GRUPPO GRIMALDI GROUP SPA PALERMO
    CF: 00278730825
CIG: Z7D26EE9C1
Oggetto: SERVIZIO RISCOSSIONE DIRITTI DI PORTO
Importo aggiudicato: € 18140.00
Somme liquidate: € 18140.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tirrenia Compagnia Italiana di Navigazione
    CF: 06784021211
  • Tirrenia Compagnia Italiana di Navigazione
    CF: 06784021211
CIG: Z752839621
Oggetto: RIFUSIONE SPESE DI LITE - SENTENZA 878/2018
Importo aggiudicato: € 8363.63
Somme liquidate: € 8363.63
Tempi di completamento: dal 02-05-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BARBARA SABA
    CF: SBABBR61T42Z110U
  • BARBARA SABA
    CF: SBABBR61T42Z110U
CIG: Z18283D067
Oggetto: SERVIZIO QUADRIMESTRALE RSPP
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 03-05-2019 al 02-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Pragma due S.n.C.
    CF: 01735150904
  • Pragma due S.n.C.
    CF: 01735150904
CIG: Z482855FA5
Oggetto: PUBBLICAZIONE NECROLOGIO - AMMINISTRATORE UNICO CAGLIARI FREE ZONE
Importo aggiudicato: € 116.33
Somme liquidate: € 116.33
Tempi di completamento: dal 09-05-2019 al 09-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PBM PUBBLICITA’ MULTIMEDIALE SRL
    CF: 01959730928
  • PBM PUBBLICITA’ MULTIMEDIALE SRL
    CF: 01959730928
CIG: Z122858CE6
Oggetto: FORNITURA E CONSEGNA BOTTIGLIETTE D'ACQUA
Importo aggiudicato: € 205.60
Somme liquidate: € 205.60
Tempi di completamento: dal 07-05-2019 al 13-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACQUA FRESCA DI GIOVANNI PISANU
    CF: PSNGNN70M26B354Y
  • ACQUA FRESCA DI GIOVANNI PISANU
    CF: PSNGNN70M26B354Y
CIG: ZCD2866114
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PROPOSIZIONE ISTANZA DI INTERPELLO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Importo aggiudicato: € 29182.40
Somme liquidate: € 29182.40
Tempi di completamento: dal 14-05-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRANCO PICCIAREDDA
    CF: 09293820156
  • FRANCO PICCIAREDDA
    CF: 09293820156
CIG: ZF1288F7C6
Oggetto: COPIE ECCEDENTI A COLORI - CONVENZIONE KYOCERA N. 5 MULTIFUNZIONE
Importo aggiudicato: € 10526.18
Somme liquidate: € 10526.18
Tempi di completamento: dal 31-01-2015 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS SPA
    CF: 02973040963
  • KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS SPA
    CF: 02973040963
CIG: ZB62892F72
Oggetto: ASSISTENZA INFORMATICA E SISTEMISTICA ANNI 2018/2019
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 3125.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2018 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOA SOLUTION SRL
    CF: 03308190928
  • NOA SOLUTION SRL
    CF: 03308190928
CIG: Z4D28AFD61
Oggetto: NOLEGGIO N. 3 PANDA VAN 1.2 PER GLI UFFICI DELLA SEDE DI CAGLIARI.
Importo aggiudicato: € 38736.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2019 al 30-11-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEASE PLAN ITALIA SPA
    CF: 02615080963
  • LEASE PLAN ITALIA SPA
    CF: 02615080963
CIG: Z5D28B736D
Oggetto: ABBONAMENTO MEMENTO LAVORO E FISCALE VERSIONE ON LINE GIUGNO 2019 - MAGGIO 2020
Importo aggiudicato: € 592.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2019 al 31-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dott. A. Griuffrè Editore S.p.A.
    CF: 00829840156
  • Dott. A. Griuffrè Editore S.p.A.
    CF: 00829840156
CIG: ZD428BCE54
Oggetto: Fornitura materiale di consumo e servizio di manutenzione annuale per rilevatore di esplosivi in dotazione all'ufficio Security della sede di Cagliari
Importo aggiudicato: € 3360.00
Somme liquidate: € 3360.00
Tempi di completamento: dal 06-06-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BMD SPA
    CF: 04873881009
  • BMD SPA
    CF: 04873881009
CIG: ZB528C4E42
Oggetto: IMPLEMENTAZIONI PACCHETTO SOFTWARE INTEGRATO "EURO-CONTAB"
Importo aggiudicato: € 10100.00
Somme liquidate: € 10100.00
Tempi di completamento: dal 11-06-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SW PROJECT INFORMATICA SRL
    CF: 02006010165
  • SW PROJECT INFORMATICA SRL
    CF: 02006010165
CIG: ZE228D2F26
Oggetto: FORNITURA COLONNETTE E CATENE SEGNALETICHE PER INSTRADAMENTO ZONA IMBARCHI
Importo aggiudicato: € 406.00
Somme liquidate: € 406.00
Tempi di completamento: dal 14-06-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIANCIOLA SARDEGNA
    CF: 02274360920
  • CIANCIOLA SARDEGNA
    CF: 02274360920
CIG: ZB228E4569
Oggetto: PARTECIPAZIONE PER N. 2 DIPENDENTI PER IL CORSO "LE COMPETENZE DEI COMPONENTI DEGLI OIV
Importo aggiudicato: € 760.00
Somme liquidate: € 760.00
Tempi di completamento: dal 20-06-2019 al 21-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AIV
    CF: 05331091008
  • AIV
    CF: 05331091008
CIG: Z9B28E8F9C
Oggetto: ATTIVAZIONE E CANONE TRIENNALE SERVIZIO PAGOPA
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 20-06-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUMERA
    CF: 01265230902
  • NUMERA
    CF: 01265230902
CIG: ZCB28F338A
Oggetto: FORNITURA E CONSEGNA DI MODULISTICA E DI MATERIALE DI CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 480.00
Somme liquidate: € 480.00
Tempi di completamento: dal 15-07-2019 al 15-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRATELLI DESSì DI MARIO SRL
    CF: 00143840924
  • FRATELLI DESSì DI MARIO SRL
    CF: 00143840924
CIG: ZF92911A7C
Oggetto: FORNITURA E CONSEGNA DI N. 1 POLTRONA E N. 6 SEDIE PER LA STANZA DEL PRESIDENTE
Importo aggiudicato: € 2801.60
Somme liquidate: € 2801.60
Tempi di completamento: dal 03-07-2019 al 12-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PASSAMONTI Srl
    CF: 00164900920
  • PASSAMONTI Srl
    CF: 00164900920
CIG: Z66291959F
Oggetto: RIMBORSO QUOTA SPESE LEGALI SENTENZA CORT.CASS.N. 10321-2016
Importo aggiudicato: € 2144.39
Somme liquidate: € 2144.39
Tempi di completamento: dal 05-07-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • M.A. Grendi dal 1828
    CF: 00141910927
  • M.A. Grendi dal 1828
    CF: 00141910927
CIG: Z72291F6FB
Oggetto: INCARICO PER APPOSIZIONE DEL VISTO DI CONFORMITA' NELLE DICHIARAZIONI FISCALI PER IL BIENNIO 2019-2020
Importo aggiudicato: € 17500.00
Somme liquidate: € 9191.68
Tempi di completamento: dal 05-07-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • PIERPAOLO SANNA
    CF: SNNPPL69C12B354B
  • PIERPAOLO SANNA
    CF: SNNPPL69C12B354B
CIG: ZC4292B7AF
Oggetto: FORNITURA LIBRO MEMENTO PAGHE E CONTRIBUTI - 2019
Importo aggiudicato: € 94.00
Somme liquidate: € 94.00
Tempi di completamento: dal 11-07-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dott. A. Griuffrè Editore S.p.A.
    CF: 00829840156
  • Dott. A. Griuffrè Editore S.p.A.
    CF: 00829840156
CIG: 7843881F5B
Oggetto: L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI PRESIDIO DEI VARCHI DI ACCESSO ALL’AREA STERILE, SERVIZIO DI CONTROLLO DELLE AREE STERILI PORTUALI DA SVOLGERSI CON L’AUSILIO DI SISTEMI TVCC E SERVIZIO DI INSTRADAMENTO AUTO NEL PORTO DI CAGLIARI
Importo aggiudicato: € 5607050.00
Somme liquidate: € 184429.66
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    SOC. COOP. DI VIGILANZA LA NUORESE A R.L.
    CF: 00188640916
     
    COOPSERVICE SOC. COOP. P.A.
    CF: 00310180351
     
    Alarm System Srl
    CF: 01100020922
     
    ISTITUTO DI VIGILANZA VIGILPOL
    CF: 01233010907
     
  • ITALPOL VIGILANZA S.R.L.
    CF: 05849251003
  • INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGILANZA S.P.A.
    CF: 10169951000
  • NEW RANGERS S.R.L.
    CF: 03577360922
  • GRUPPO SECUR S.R.L.
    CF: 10729511005
  • COSMOPOL S.P.A.
    CF: 01764680649
  • SICURITALIA
    CF: 07897711003
  • VEDETTA DUE MONDIALPLO S.P.A.
    CF: 00780120135
  • Raggruppamento:
    SOC. COOP. DI VIGILANZA LA NUORESE A R.L.
    CF: 00188640916
     
    COOPSERVICE SOC. COOP. P.A.
    CF: 00310180351
     
    Alarm System Srl
    CF: 01100020922
     
    ISTITUTO DI VIGILANZA VIGILPOL
    CF: 01233010907
     
CIG: ZDC2846E24
Oggetto: L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE- DLGS 81/2008, PER L’INTERA ADSP (CAGLIARI, ORISTANO, OLBIA E PORTO TORRES), PER LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI INDICATI NELL’ART.33 DEL D.LGS 81/08
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Vito Leto
    CF: LTEVTI61E25C347P
  • Sea Consulenze e Servizi s.r.l. con unico socio
    CF: 02455120226
  • Pragma due S.n.C.
    CF: 01735150904
  • DOTT. GIUSEPPE CANU
    CF: CNAGPP87R14G203B
  • studio associato ingg. A.& M. Pischedda
    CF: 02993250923
  • Forgest srl
    CF: 02028830798
  • studio ingegneria e sicurezza
    CF: 02479060929
  • GESTA SRL
    CF: 00983100116
  • Studio CS Srl
    CF: 02417990906
  • Studio tecnico Sicurezza srls
    CF: 02589020904
  • Istituto Nazionale Applicazioni Tecnologiche - IAT S.R.L.
    CF: 06017310589
  • QSM S.R.L.
    CF: 00685340861
  • DOTT ING RAIMONDO TUVERI
    CF: TVRRND79A18H856U
  • IGEAM s.r.l.
    CF: 03747000580
  • EFORM SRLS
    CF: 03617640929
  • Pragma due S.n.C.
    CF: 01735150904
CIG: Z9C27C5ABB
Oggetto: PUBBLICAZIONE GARA VARCHI
Importo aggiudicato: € 3011.81
Somme liquidate: € 3011.81
Tempi di completamento: dal 27-03-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Implementa Srl via F. Capacchione
    CF: 06460440727
  • Lexmedia S.r.l.
    CF: 09147251004
  • VIVENDA SRL
    CF: 08959351001
  • Implementa Srl via F. Capacchione
    CF: 06460440727
CIG: Z8527E1F64
Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA BANCHINA DEL PORTO DI ORISTANO - MARZO/GIUGNO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • hera comm. spa
    CF: 02221101203
  • hera comm. spa
    CF: 02221101203
CIG: Z4C2946910
Oggetto: FORNITURA CARICA BATTERIA PER RILEVATORE PORTATILE DI ESPLOSIVI
Importo aggiudicato: € 90.00
Somme liquidate: € 90.00
Tempi di completamento: dal 22-07-2019 al 26-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BMD SPA
    CF: 04873881009
  • BMD SPA
    CF: 04873881009
CIG: ZB62892F72
Oggetto: ASSISTENZA INFORMATICA E SISTEMISTICA PER UFFICIO AMMINISTRATIVO SEDE DI CAGLIARI
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 550.00
Tempi di completamento: dal 22-07-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOA SOLUTION SRL
    CF: 03308190928
  • NOA SOLUTION SRL
    CF: 03308190928
CIG: ZC929780A8
Oggetto: FORNITURA E CONSEGNA DI TONER ORIGINALI PER LE STAMPANTI IN USO PRESSO GLI UFFICI DELLA SEDE DI CAGLIARI
Importo aggiudicato: € 311.00
Somme liquidate: € 311.00
Tempi di completamento: dal 08-08-2019 al 13-08-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ATICOM
    CF: 02691360925
  • - VELTIOS DI MAURIZIO MANCA
    CF: MNCMRZ70T28B354Z
  • PROMO IRIS
    CF: 03152870923
  • COPIER SERVICE SRL
    CF: 03482270927
  • Cartaria Val.Dy. S.r.l.
    CF: 01543240921
  • Faticoni S.p.A.
    CF: 01117510923
  • OFFICE DEPOT SRL
    CF: 03675290286
  • ECO LASER INFORMATICA SRL
    CF: 04427081007
  • MYO SPA
    CF: 03222970406
  • FRATELLI DESSì DI MARIO SRL
    CF: 00143840924
  • MYO SPA
    CF: 03222970406
CIG: Z362997A2D
Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA ATTIVA E CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DELLE FATTURE INVIATE - ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 895.00
Somme liquidate: € 895.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOA SOLUTION SRL
    CF: 03308190928
  • NOA SOLUTION SRL
    CF: 03308190928
CIG: Z4F29C6C08
Oggetto: FORNITURA E CONSEGNA TARGHE CON LOGO DELL'ENTE
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal 10-09-2019 al 10-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CRESCI S.R.L.
    CF: 01493190928
  • CRESCI S.R.L.
    CF: 01493190928
CIG: Z9929B5AD1
Oggetto: FORNITURA E CONSEGNA DI CARTA PER GLI UFFICI DI CAGLIARI E OLBIA
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 1600.00
Tempi di completamento: dal 09-09-2019 al 20-09-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ATICOM
    CF: 02691360925
  • MYO SPA
    CF: 03222970406
  • OFFICE DEPOT SRL
    CF: 03675290286
  • Cartaria Val.Dy. S.r.l.
    CF: 01543240921
  • FRATELLI DESSì DI MARIO SRL
    CF: 00143840924
  • Faticoni S.p.A.
    CF: 01117510923
  • Andersen Spa
    CF: 00924860034
  • MYO SPA
    CF: 03222970406
CIG: Z0D29D4A75
Oggetto: TAGLIANDO AUTO SUBARU FORESTER TARGA FV981JV
Importo aggiudicato: € 141.46
Somme liquidate: € 141.46
Tempi di completamento: dal 19-09-2019 al 19-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFF ROAD SERVICE SNC
    CF: 02415490925
  • OFF ROAD SERVICE SNC
    CF: 02415490925
CIG: Z9B29E8343
Oggetto: FORNITURA E CONSEGNA N. 6 BANDIERE ISTITUZIONALI PER LA SEDE DI CAGLIARI
Importo aggiudicato: € 1150.80
Somme liquidate: € 1150.80
Tempi di completamento: dal 25-09-2019 al 25-10-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Cartaria Val.Dy. S.r.l.
    CF: 01543240921
  • Cartaria Val.Dy. S.r.l.
    CF: 01543240921
CIG: Z4C29E838A
Oggetto: FORNITURA E CONSEGNA FRIGORIFERO DA UFFICIO
Importo aggiudicato: € 265.00
Somme liquidate: € 265.00
Tempi di completamento: dal 25-09-2019 al 18-10-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • OFFICE DEPOT SRL
    CF: 03675290286
  • OFFICE DEPOT SRL
    CF: 03675290286
CIG: ZEC29FCB00
Oggetto: PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA ALL RISKS INCENDIO E FURTO IMMOBILI ADSP N. 63/152076533 - PERIODO 30.09.2019/31.12.2019
Importo aggiudicato: € 1341.00
Somme liquidate: € 1341.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Raggruppamento:
    GBSAPRI
    CF: 12079170150
     
    GALIZIA ALBERTO
    CF: GLZLRT46T02B354N
     
  • Raggruppamento:
    GBSAPRI
    CF: 12079170150
     
    GALIZIA ALBERTO
    CF: GLZLRT46T02B354N
     
CIG: Z9929FCB2E
Oggetto: PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA ALL RISKS INCENDIO CAPANNONE NERVI N. 44/152076534 - PERIODO 30.09.2019/31.12.2019
Importo aggiudicato: € 143.00
Somme liquidate: € 143.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Raggruppamento:
    GBSAPRI
    CF: 12079170150
     
    GALIZIA ALBERTO
    CF: GLZLRT46T02B354N
     
  • Raggruppamento:
    GBSAPRI
    CF: 12079170150
     
    GALIZIA ALBERTO
    CF: GLZLRT46T02B354N
     
CIG: ZB229FCC09
Oggetto: PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA RCT E RCO N. A2LIA01327K - PERIODO 30.09.2019/31.12.2019
Importo aggiudicato: € 10330.21
Somme liquidate: € 10330.21
Tempi di completamento: dal 30-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Raggruppamento:
    GBSAPRI
    CF: 12079170150
     
    GALIZIA ALBERTO
    CF: GLZLRT46T02B354N
     
  • Raggruppamento:
    GBSAPRI
    CF: 12079170150
     
    GALIZIA ALBERTO
    CF: GLZLRT46T02B354N
     
CIG: Z2929FCC5E
Oggetto: PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE N. IFLE002185 - PERIODO 30.09.2019/31.12.2019
Importo aggiudicato: € 3705.20
Somme liquidate: € 3705.20
Tempi di completamento: dal 30-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Raggruppamento:
    GBSAPRI
    CF: 12079170150
     
    GALIZIA ALBERTO
    CF: GLZLRT46T02B354N
     
  • Raggruppamento:
    GBSAPRI
    CF: 12079170150
     
    GALIZIA ALBERTO
    CF: GLZLRT46T02B354N
     
CIG: Z4729FCC9C
Oggetto: PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA INFORTUNI DIRIGENTI N. 350149116 - PERIODO 30.09.2019/31.12.2019
Importo aggiudicato: € 1244.00
Somme liquidate: € 1244.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Raggruppamento:
    GBSAPRI
    CF: 12079170150
     
    GALIZIA ALBERTO
    CF: GLZLRT46T02B354N
     
  • Raggruppamento:
    GBSAPRI
    CF: 12079170150
     
    GALIZIA ALBERTO
    CF: GLZLRT46T02B354N
     
CIG: Z28295B977
Oggetto: PROROGA DEL NOLEGGIO DI N. 2 FIAT PANDA IN USO ALL'UFFICIO TECNICO E ALL'UFFICIO DEMANIO DELLA SEDE DI CAGLIARI
Importo aggiudicato: € 3780.00
Somme liquidate: € 2835.00
Tempi di completamento: dal 21-07-2019 al 21-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEASE PLAN ITALIA SPA
    CF: 02615080963
  • LEASE PLAN ITALIA SPA
    CF: 02615080963
CIG: ZE62989EED
Oggetto: PUBBLICAZIONE NECROLOGIO
Importo aggiudicato: € 95.35
Somme liquidate: € 95.35
Tempi di completamento: dal 22-08-2019 al 22-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PBM PUBBLICITA’ MULTIMEDIALE SRL
    CF: 01959730928
  • PBM PUBBLICITA’ MULTIMEDIALE SRL
    CF: 01959730928
CIG: Z732A031B1
Oggetto: RINNOVO CASELLA PEC - UFFICIO FATTURAZIONE APC@PEC.IT (PERIODO 30.11.2019 - 30.11.2020)
Importo aggiudicato: € 40.00
Somme liquidate: € 40.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2019 al 19-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Aruba S.p.a.
    CF: 01573850516
  • Aruba S.p.a.
    CF: 01573850516
CIG: ZFA2A33F3C
Oggetto: CANONE BIENNALE PIATTAFORMA E-PROCUREMENT
Importo aggiudicato: € 10600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIGITALPA SRL
    CF: 03553050927
  • DIGITALPA SRL
    CF: 03553050927
CIG: Z782A529BA
Oggetto: canone annuale (01.07.2017/30.06.2018) assistenza ed aggiornamento software timecard ed omnia
Importo aggiudicato: € 2495.42
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2017 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z5E2A78783
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA E MODULISTICA
Importo aggiudicato: € 42.89
Somme liquidate: € 42.89
Tempi di completamento: dal 04-11-2019 al 18-11-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • FRATELLI DESSì DI MARIO SRL
    CF: 00143840924
  • FRATELLI DESSì DI MARIO SRL
    CF: 00143840924
CIG: ZC52A7EFC0
Oggetto: ASSICURAZIONE AUTO FIAT PANDA TARGA DF497FD, DF486FD - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE
Importo aggiudicato: € 114.76
Somme liquidate: € 114.76
Tempi di completamento: dal 01-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Raggruppamento:
    GBSAPRI
    CF: 12079170150
     
    GALIZIA ALBERTO
    CF: GLZLRT46T02B354N
     
  • Raggruppamento:
    GBSAPRI
    CF: 12079170150
     
    GALIZIA ALBERTO
    CF: GLZLRT46T02B354N
     
CIG: ZC62A861C1
Oggetto: FORNITURA E CONSEGNA MATERIALE DI CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 644.81
Somme liquidate: € 644.81
Tempi di completamento: dal 07-11-2019 al 13-12-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • OFFICE DEPOT SRL
    CF: 03675290286
  • OFFICE DEPOT SRL
    CF: 03675290286
CIG: Z662A8625A
Oggetto: FORNITURA E CONSEGNA MATERIALE DI CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 359.32
Somme liquidate: € 359.32
Tempi di completamento: dal 07-11-2019 al 29-11-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Cartaria Val.Dy. S.r.l.
    CF: 01543240921
  • Cartaria Val.Dy. S.r.l.
    CF: 01543240921
CIG: ZA52A862AA
Oggetto: FORNITURA E CONSEGNA MATERIALE DI CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 104.23
Somme liquidate: € 104.23
Tempi di completamento: dal 07-11-2019 al 06-12-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • MYO SPA
    CF: 03222970406
  • MYO SPA
    CF: 03222970406
CIG: Z7F2A908E8
Oggetto: PUBBLICAZIONE NECROLOGIO SULL'UNIONE SARDA
Importo aggiudicato: € 95.35
Somme liquidate: € 95.35
Tempi di completamento: dal 11-11-2019 al 12-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PBM PUBBLICITA’ MULTIMEDIALE SRL
    CF: 01959730928
  • PBM PUBBLICITA’ MULTIMEDIALE SRL
    CF: 01959730928
CIG: Z6D2ADFABE
Oggetto: FORNITURA E CONSEGNA DI TONER ORIGINALI PER GLI UFFICI DELLA SEDE DI CAGLIARI
Importo aggiudicato: € 3.87
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ECO LASER INFORMATICA SRL
    CF: 04427081007
  • ECO LASER INFORMATICA SRL
    CF: 04427081007
CIG: ZD02AE90F7
Oggetto: ABBONAMENTO ANNUALE GUIDA AL LAVORO
Importo aggiudicato: € 327.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-10-2019 al 23-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Il Sole 24 Ore
    CF: 00777910159
  • Il Sole 24 Ore
    CF: 00777910159
CIG: Z912B38A48
Oggetto: ACQUISTO BUSTINE, CD E DVD
Importo aggiudicato: € 95.47
Somme liquidate: € 95.47
Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • OFFICE DEPOT SRL
    CF: 03675290286
  • OFFICE DEPOT SRL
    CF: 03675290286
CIG: Z852B38BF3
Oggetto: RIPARAZIONE PANDA VAN TARGA DF497FD - IN USO ALL'UFFICIO SECURITY
Importo aggiudicato: € 1117.32
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al 08-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACENTRO SRL
    CF: 00641340922
CIG: Z8E2B39151
Oggetto: FORNITURA - OFV-KITCASE WALK THROUGH METAL DETECTOR
Importo aggiudicato: € 290.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CEIA SPA
    CF: 00308150515
  • CEIA SPA
    CF: 00308150515
CIG: Z262B4DC23
Oggetto: FORNITURA E CONSEGNA TONER E VASCHETTE ORIGINALI PER STAMPANTE SAMSUNG
Importo aggiudicato: € 163.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VELTIOS DI MAURIZIO MANCA
    CF: 02908580927
  • VELTIOS DI MAURIZIO MANCA
    CF: 02908580927
CIG: Z162B5D7BA
Oggetto: INCARICO PER RIORDINO SITUAZIONE CATASTALE - PORTO CANALE DI CAGLIARI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEOMETRA DAVIDE COCCO
    CF: 01718300922
  • GEOMETRA DAVIDE COCCO
    CF: 01718300922
CIG: ZE02698090
Oggetto: servizi alberghieri e voli aerei
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 9587.33
Tempi di completamento: dal 07-01-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • THUNDER TRAVEL SRL
    CF: 01524130927
  • THUNDER TRAVEL SRL
    CF: 01524130927
CIG: Z3F26AEF01
Oggetto: HOTEL NATIONAL FIERA SEATRADE CRUISE SHIPPING MIAMI 2019
Importo aggiudicato: € 2900.00
Somme liquidate: € 2900.00
Tempi di completamento: dal 14-01-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZAC26BF4C1
Oggetto: SERVIZI ALBERGHIERI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 321.81
Tempi di completamento: dal 17-01-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HOTEL REGINA MARGHERITA SRL 02778560926
    CF: 02778560926
  • HOTEL REGINA MARGHERITA SRL 02778560926
    CF: 02778560926
CIG: ZC426C331C
Oggetto: GADGET PER FIERE
Importo aggiudicato: € 4900.00
Somme liquidate: € 4900.00
Tempi di completamento: dal 17-01-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROMO IRIS
    CF: 03152870923
  • PROMO IRIS
    CF: 03152870923
CIG: Z6A26C8F87
Oggetto: CATERING EVENTO LANCIO PROGETTO MON ACUMEN
Importo aggiudicato: € 690.00
Somme liquidate: € 690.00
Tempi di completamento: dal 21-01-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LE PLUS BON
    CF: 02676130921
  • LE PLUS BON
    CF: 02676130921
CIG: Z5926D4055
Oggetto: SERVIZIO DI INTERPRETE - EVENTO LANCIO PROGETTO EUROPEO MON ACUMEN
Importo aggiudicato: € 380.00
Somme liquidate: € 380.00
Tempi di completamento: dal 23-01-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOWER LONDON SCHOOOL SRL
    CF: 02303300905
  • TOWER LONDON SCHOOOL SRL
    CF: 02303300905
CIG: Z2B272E8D5
Oggetto: QUOTA ASSOCIATIVA 2019 MEDCRUISE
Importo aggiudicato: € 4800.00
Somme liquidate: € 4800.00
Tempi di completamento: dal 15-02-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z80272E931
Oggetto: QUOTA ASSOCIATIVA 2019 CLIA
Importo aggiudicato: € 4900.00
Somme liquidate: € 4900.00
Tempi di completamento: dal 15-02-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZDE27452D4
Oggetto: FILMATO PROMOZIONALE SUI PORTI DELL'ADSP DEL MARE DI SARDEGNA
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 25000.00
Tempi di completamento: dal 21-02-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRANCESCO NONNOI
    CF: NNNFNC61S29B354X
  • FRANCESCO NONNOI
    CF: NNNFNC61S29B354X
CIG: Z7C2751214
Oggetto: contratto assistenza remota centrale telefonica IP sede di Olbia
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-02-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOISMART
    CF: 12343980152
  • VOISMART
    CF: 12343980152
CIG: ZAF2798A4E
Oggetto: ARTICOLO REDAZIONALE E PUBBLICITA' SUL SEATRADE CRUISE REVIEW MARZO E SETTEMBRE 2019
Importo aggiudicato: € 3400.00
Somme liquidate: € 3400.00
Tempi di completamento: dal 15-03-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ediconsult Internazionale S.r.l.
    CF: 05064500159
  • Ediconsult Internazionale S.r.l.
    CF: 05064500159
CIG: ZF427CEC07
Oggetto: allestimento stand fiera Miami seatrade cruise global 2019
Importo aggiudicato: € 20345.76
Somme liquidate: € 20345.76
Tempi di completamento: dal 11-03-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOPORTI
    CF: 80213650585
  • ASSOPORTI
    CF: 80213650585
CIG: ZAE27CECC5
Oggetto: affitto area stand miami seatrade cruise global 2019
Importo aggiudicato: € 20920.60
Somme liquidate: € 20920.60
Tempi di completamento: dal 11-03-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOPORTI
    CF: 80213650585
  • ASSOPORTI
    CF: 80213650585
CIG: ZDC27E34E1
Oggetto: 2 computer portatili per mobility
Importo aggiudicato: € 4580.00
Somme liquidate: € 4580.00
Tempi di completamento: dal 03-04-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ICHNELIOS SOCIETA` COOP.
    CF: 02482570906
  • ICHNELIOS SOCIETA` COOP.
    CF: 02482570906
CIG: Z2627E37CA
Oggetto: hotel e transfer per missione Propeller Anversa -Roterdam
Importo aggiudicato: € 2670.00
Somme liquidate: € 2670.00
Tempi di completamento: dal 28-04-2019 al 01-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • THE INTERNATIONAL PROPELLER CLUBS
    CF: 80044050104
  • THE INTERNATIONAL PROPELLER CLUBS
    CF: 80044050104
CIG: ZED281C26F
Oggetto: preparazione scheda centrale telefonica sede di Cagliari via riva di ponente
Importo aggiudicato: € 520.00
Somme liquidate: € 520.00
Tempi di completamento: dal 18-04-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFOCOM
    CF: 02869510921
  • INFOCOM
    CF: 02869510921
CIG: Z922842D18
Oggetto: acquisto licenze MICROSOFT OFFICE 365 E 3
Importo aggiudicato: € 28640.00
Somme liquidate: € 27145.35
Tempi di completamento: dal 06-05-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Information Workers Group Srl
    CF: 08786221005
  • Faticoni S.p.A.
    CF: 01117510923
  • Information Workers Group Srl
    CF: 08786221005
CIG: Z7B2863954
Oggetto: folder schede brochure istituzionali per il mercato crocieristico
Importo aggiudicato: € 4850.00
Somme liquidate: € 4850.00
Tempi di completamento: dal 14-05-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BLACKWOOOD S.R.L.
    CF: 02683670927
  • BLACKWOOOD S.R.L.
    CF: 02683670927
CIG: Z8F2889F97
Oggetto: servizio catering in occasione dell'evento esercitazione della security
Importo aggiudicato: € 1150.00
Somme liquidate: € 1150.00
Tempi di completamento: dal 23-05-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LE PLUS BON
    CF: 02676130921
  • LE PLUS BON
    CF: 02676130921
CIG: ZEA288A191
Oggetto: servizio coffee break e catering progetto Rumble
Importo aggiudicato: € 540.00
Somme liquidate: € 540.00
Tempi di completamento: dal 23-05-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LE PLUS BON
    CF: 02676130921
  • LE PLUS BON
    CF: 02676130921
CIG: Z062895359
Oggetto: servizio bus visiita al porto progetto Rumble
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 27-05-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fratelli Follesa & C. Srl
    CF: 00466270923
  • Fratelli Follesa & C. Srl
    CF: 00466270923
CIG: ZE22895AAE
Oggetto: abbonamento alla rivista L'avvisatore marittimo anno 2019
Importo aggiudicato: € 239.00
Somme liquidate: € 239.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEDI NEWS NETWORK SPA
    CF: 06598550587
  • GEDI NEWS NETWORK SPA
    CF: 06598550587
CIG: ZD928A2140
Oggetto: partecipazione e allestimento stand Fiera Medport 2019
Importo aggiudicato: € 8390.00
Somme liquidate: € 8390.00
Tempi di completamento: dal 25-06-2019 al 27-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRANSPORT EVENTS LIMITED
    CF: 60380235352
  • TRANSPORT EVENTS LIMITED
    CF: 60380235352
CIG: Z2628E17D5
Oggetto: riparazione pc Lenovo 10A700lix
Importo aggiudicato: € 160.00
Somme liquidate: € 160.00
Tempi di completamento: dal 18-06-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOA SOLUTION SRL
    CF: 03308190928
  • NOA SOLUTION SRL
    CF: 03308190928
CIG: ZC6292E749
Oggetto: ristampa brochure della logistica per fiere
Importo aggiudicato: € 4950.00
Somme liquidate: € 4950.00
Tempi di completamento: dal 12-07-2019 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BLACKWOOOD S.R.L.
    CF: 02683670927
  • BLACKWOOOD S.R.L.
    CF: 02683670927
CIG: ZC729E573C
Oggetto: catering in occasione dell'evento percorsi meidterranei di mediazione per la pace
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 1300.00
Tempi di completamento: dal 25-09-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LE PLUS BON
    CF: 02676130921
  • LE PLUS BON
    CF: 02676130921
CIG: Z322A17174
Oggetto: servizio coffee break
Importo aggiudicato: € 60.00
Somme liquidate: € 60.00
Tempi di completamento: dal 09-10-2019 al 11-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LE PLUS BON
    CF: 02676130921
  • LE PLUS BON
    CF: 02676130921
CIG: Z2C2A98987
Oggetto: studio finalizzato alla redazione del DEASP
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 7600.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRALABS
    CF: 03069830929
  • CENTRALABS
    CF: 03069830929
CIG: ZC62ABCE4B
Oggetto: rinnovo dominio e servizi hosting/pec www.adspmaredisardegna.it
Importo aggiudicato: € 430.42
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARUBA S.P.A.
    CF: 04552920482
  • ARUBA S.P.A.
    CF: 04552920482
CIG: Z8D2AC6B7E
Oggetto: servizio coffee break riunione nazioanle Agenti marittimi
Importo aggiudicato: € 850.00
Somme liquidate: € 850.00
Tempi di completamento: dal 22-11-2019 al 30-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONVENTO SAN GIUSEPPE
    CF: 02741540922
  • CONVENTO SAN GIUSEPPE
    CF: 02741540922
CIG: ZC52AE7B5F
Oggetto: pubblicazione avviso istanza di concessione ex art 18 L.84/94 Porto canale
Importo aggiudicato: € 24488.57
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2019 al 13-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Lexmedia S.r.l.
    CF: 09147251004
  • Lexmedia S.r.l.
    CF: 09147251004
CIG: Z0F2AF9A9E
Oggetto: contributo Clia Italian cruise day
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 3500.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CRUISE LINES INTERNATIONAL ASSOCIATION, INC.
    CF: 20275993701
  • CRUISE LINES INTERNATIONAL ASSOCIATION, INC.
    CF: 20275993701
CIG: Z622B3C435
Oggetto: traduzione in lingua cinse del bando del porto canale
Importo aggiudicato: € 1170.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2019 al 13-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIOVANNA RUIU
    CF: 01572770913
  • GIOVANNA RUIU
    CF: 01572770913
CIG: 0000000000
Oggetto: traduzione in lingua araba e inglese del bando del porto canale
Importo aggiudicato: € 1880.00
Somme liquidate: € 1880.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2019 al 20-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NETWORLD Srl
    CF: 02462670924
  • NETWORLD Srl
    CF: 02462670924
CIG: Z312B3C6B0
Oggetto: traduzione in inglese ordinanza regolamento accosti
Importo aggiudicato: € 140.00
Somme liquidate: € 140.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2019 al 20-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NETWORLD Srl
    CF: 02462670924
CIG: ZF52B41211
Oggetto: fornitura lastre in plexiglass con targa in argento navicella nuragica
Importo aggiudicato: € 1250.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'ANGOLO DEL GIOIELLO
    CF: 01762810925
  • L'ANGOLO DEL GIOIELLO
    CF: 01762810925
CIG: Z0D2B5008A
Oggetto: fornitura gadget da distribuire alle fiere settore logistico e crocieristico
Importo aggiudicato: € 4877.95
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cartaria Val.Dy. S.r.l.
    CF: 01543240921
  • Cartaria Val.Dy. S.r.l.
    CF: 01543240921
CIG: ZEB2B5AD21
Oggetto: servizio di assistenza sui computer notebook server switch router wifi stampanti
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2019 al 24-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CPS 2000 DI MICHELE MULAS
    CF: MLSMHL71C12B354C
  • CPS 2000 DI MICHELE MULAS
    CF: MLSMHL71C12B354C
CIG: ZF92B5B0E7
Oggetto: manutenzione delle centrali telefoniche
Importo aggiudicato: € 970.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFOCOM DI EFISIO ANGIONI NGNFSE60C21B354H
    CF: NGNFSE60C21B354H
  • INFOCOM DI EFISIO ANGIONI NGNFSE60C21B354H
    CF: NGNFSE60C21B354H
CIG: Z62269B4E2
Oggetto: Lavori urgenti di riparazione idrica previo svuotamento del pozzetto presso il Porto Canale zona sala pompe.
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 750.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.A.L.P. SRL
    CF: 01740530926
  • S.A.L.P. SRL
    CF: 01740530926
CIG: Z11269D013
Oggetto: Acquisto n. 2 corsi online con crediti formativi: trasparenza amministrativa e accesso documentale, accesso civico e generalizzato; procedure affidamento ed esecuzione servizi sottosoglia.
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P-LEARNING
    CF: 03331620983
  • P-LEARNING
    CF: 03331620983
CIG: Z3E269D16B
Oggetto: Fornitura e posa imn opera di un cancello a due ante delle dim. di m 4.00 x h 2.50 in grigliato di acciaio zincato a caldo verniciato bianco, completo di serratura, maniglia e pilastri in scatolato in acciaio zincato.
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 4500.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Consorzio Ciro Menotti
    CF: 00966060378
  • Consorzio Ciro Menotti
    CF: 00966060378
CIG: ZCF269E9CB
Oggetto: Manutenzione dell'impianto elettrico del porto di Oristano
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 4500.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • M.G. Sistemi Tecnologici e Impianti srls
    CF: 03649500927
  • PINNA IMPIANTI SRL
    CF: 03086430927
  • Pinna Alessandro Impianti Elettrici
    CF: 01168740957
  • M.G. Sistemi Tecnologici e Impianti srls
    CF: 03649500927
CIG: ZD726A1A08
Oggetto: Esecuzione del rilievo batimetrico presso il canale San bartolomeo del Porto di Cagliari
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Martech srl
    CF: 02551920925
  • IDROGEOTOP snc
    CF: 01696170925
  • Geom. Scintu Sandro
    CF: SCNSDR60B04E742A
  • SARLAND
    CF: 03607350927
  • GEOSYNTECH
    CF: 00746840321
CIG: Z9B26A2F1E
Oggetto: Realizzazione di una cordolatura spartitraffico fra le corsie di imbarco e la viabilità nella calata Sant'Agostino del Porto Storico di Cagliari.
Importo aggiudicato: € 12031.50
Somme liquidate: € 12031.50
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • - SI.SE.S. DI ARRAIS ENRICO
    CF: RRSNRC56R04B354O
  • SEGNALETICA STRADALE Soc. Coop.
    CF: 03313680922
  • VFG Srl
    CF: 02701040780
  • TECNO SIGNAL Srl
    CF: 03347910923
  • MARCI E FAEDDA SRL
    CF: 03599080920
  • TECNO SIGNAL Srl
    CF: 03347910923
CIG: Z1A26B385F
Oggetto: Intervento d'urgenza per riparazione idrica alla radice del Molo Sanità
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TES GARDEN
    CF: 02585590926
  • TES GARDEN
    CF: 02585590926
CIG: Z9026B3DB4
Oggetto: Intervento di messa a punto dell'impianto luci del faro PEL-6 presso il porto Canale
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 1400.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAITEL TELECOMUNICAZIONI Srl
    CF: 03352080158
  • SAITEL TELECOMUNICAZIONI Srl
    CF: 03352080158
CIG: Z9B26B4E65
Oggetto: Lavori eseguiti presso la nuova recinzione sulla banchina Ichnusa del Porto di Cagliari
Importo aggiudicato: € 3794.00
Somme liquidate: € 3794.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RESTAURI AMBIENTE
    CF: 09376441003
  • RESTAURI AMBIENTE
    CF: 09376441003
CIG: Z2926B7061
Oggetto: Esecuzione rilievi batimetrici in tre aree del porto Storico e nello specchio acqueo prospicente le banchine rinfuse del porto canale per un larghezza di 100 m
Importo aggiudicato: € 5500.00
Somme liquidate: € 5500.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Martech srl
    CF: 02551920925
  • Martech srl
    CF: 02551920925
CIG: ZD526B8349
Oggetto: Posizionamento dissuasori e fornitura catene presso il Molo Sant'Agostino
Importo aggiudicato: € 1176.50
Somme liquidate: € 1176.50
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • MARCI E FAEDDA SRL
    CF: 03599080920
  • TECNO SIGNAL Srl
    CF: 03347910923
  • SEGNAL STRADE
    CF: 00268270923
  • - SI.SE.S. DI ARRAIS ENRICO
    CF: RRSNRC56R04B354O
  • - SI.SE.S. DI ARRAIS ENRICO
    CF: RRSNRC56R04B354O
CIG: Z6626C3249
Oggetto: Fornitura e messa in opera di infissi in PVC bianco da installare presso il fabbricato del molo Sabaudo compresa la rimozione dei vecchi infissi esistenti
Importo aggiudicato: € 4009.15
Somme liquidate: € 4009.15
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SADERI INFISSI
    CF: 01414510915
  • IMAG
    CF: 01119480927
  • Impresa Edile Artigiana Zedda Giovanni
    CF: ZDDGNN71T10H118D
  • SADERI INFISSI
    CF: 01414510915
CIG: Z34270B19B
Oggetto: Esecuzione di una campagna di indagine propedeutica alla progettazione dell’intervento di consolidamento statico della banchina antistante il capannone Nervi
Importo aggiudicato: € 14.85
Somme liquidate: € 14.85
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Geotest Srl
    CF: 03082620927
  • TEC.AM Srl
    CF: 01906840929
  • POLISERVIZI s.r.l.
    CF: 02864720103
  • AQA srl
    CF: 02686750924
  • TECNO IN SpA
    CF: 05016170630
  • AQA srl
    CF: 02686750924
  • Impresa Dott. Antonello Angius
    CF: 01985230927
  • Impresa Dott. Antonello Angius
    CF: 01985230927
CIG: Z1D26D08F1
Oggetto: Aspirazione vasca impianto di sollevamento e assistenza per smontaggio pompe
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Agus Paolo SpurghI S.r.l.
    CF: 03370270922
  • Agus Paolo SpurghI S.r.l.
    CF: 03370270922
CIG: Z5126D0C2C
Oggetto: Lavori per la sostituzione di una beola in c.a. su cunicolo per tubazioni nel Porto Canale
Importo aggiudicato: € 3992.10
Somme liquidate: € 3992.10
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ELY SISTEMI PROJECT SRL
    CF: 02944450929
  • SASSU IMPRESA Srl
    CF: 02413090925
  • I.S.I.M. di Leonello Colombi
    CF: 02098980929
  • SASSU IMPRESA Srl
    CF: 02413090925
CIG: ZD926DC8CD
Oggetto: Realizzazione di una struttura in legno e acciaio per accogliere la teca in plexiglass con il modello della nave Gulnara
Importo aggiudicato: € 4700.00
Somme liquidate: € 4700.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Falegnameria artigiana Melis Camillo
    CF: MLSCLL65R06B354T
  • Falegnameria artigiana Melis Camillo
    CF: MLSCLL65R06B354T
CIG: Z3F26E6654
Oggetto: Fornitura e montaggio di nuovo misuratore idrico da 2" inclusa la verifica della anomalia del vecchio contatore
Importo aggiudicato: € 630.00
Somme liquidate: € 630.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • IMPRESA LOCCI DARIO
    CF: 00196240923
  • TES GARDEN
    CF: 02585590926
  • S.A.L.P. SRL
    CF: 01740530926
  • IMPRESA LOCCI DARIO
    CF: 00196240923
CIG: ZBD26E68EA
Oggetto: Lavori di spurgo pozzetto e sostituzione di valvola da 6" e fornitura e posa in opera materiali e supporti
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.A.L.P. SRL
    CF: 01740530926
  • S.A.L.P. SRL
    CF: 01740530926
CIG: Z6F26E7053
Oggetto: Installazione di un riduttore di pressione e di un misuratore idrico e fornitura e posa di un pozzetto 50x50
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TES GARDEN
    CF: 02585590926
  • TES GARDEN
    CF: 02585590926
CIG: ZD326EA0D9
Oggetto: Manutenzione ordinaria di n. 3 ascensori installati presso la struttura polifunzionale del Molo Ichnusa.
Importo aggiudicato: € 240.00
Somme liquidate: € 240.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SALIS ASCENSORI Srl
    CF: 02455020921
  • SALIS ASCENSORI Srl
    CF: 02455020921
CIG: ZC526ED8E2
Oggetto: Sostituzione della rete delle poltrone AuKland (1 alta e 2 ospiti) con una di colore nero.
Importo aggiudicato: € 540.00
Somme liquidate: € 540.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PASSAMONTI Srl
    CF: 00164900920
  • PASSAMONTI Srl
    CF: 00164900920
CIG: Z3726F1799
Oggetto: Lavaggio, sgrassaggio e sanificazione di poltroncine rivestite in tessuto e carico e trasporto dalla sede di via Riva di Ponente alla struttura polifunzionale del Molo Ichnusa
Importo aggiudicato: € 405.00
Somme liquidate: € 405.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Pulimpiù Sas di Alessandro Mura
    CF: 02411020924
  • Pulimpiù Sas di Alessandro Mura
    CF: 02411020924
CIG: Z8326F1A6F
Oggetto: Corso "Le offerte di gara negli appalti pubblici: analisi dell'offerta, verifica di anomalia e di congruità, costi del lavoro, oneri della sicurezza"
Importo aggiudicato: € 2240.00
Somme liquidate: € 2240.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITA Srl
    CF: 01593590605
  • ITA Srl
    CF: 01593590605
CIG: ZD226F4D24
Oggetto: Messa in opera di n.8 cestini "Metalco" e rimozione di quelli rotti presso la Darsena del porto di Cagliari
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 750.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TES GARDEN
    CF: 02585590926
  • TES GARDEN
    CF: 02585590926
CIG: ZC826F4F59
Oggetto: Realizzazione di una linea elettrica per l'accensione della teca all'ingresso dello stabile di via Riva di Ponente
Importo aggiudicato: € 125.00
Somme liquidate: € 125.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MP SOLUZIONI ELETTRICHE DI MASSIMILIANO PIREDDA
    CF: PRDMSM74R02B354P
  • MP SOLUZIONI ELETTRICHE DI MASSIMILIANO PIREDDA
    CF: PRDMSM74R02B354P
CIG: ZFA26F62B5
Oggetto: Alimentazione elettrica di un rullo portapanne nella banchina Ichnusa del Porto di Cagliari
Importo aggiudicato: € 3968.00
Somme liquidate: € 3968.90
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIRA SOLUZIONI
    CF: 03161130137
  • VIRA SOLUZIONI
    CF: 03161130137
CIG: ZEE26F750B
Oggetto: Revisione di n. 2 pompe sommerse Flyat per acque nere
Importo aggiudicato: € 3200.00
Somme liquidate: € 3200.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SARDA ELETTROMECCANICA
    CF: 03456360928
  • NUOVA SARDA ELETTROMECCANICA
    CF: 03456360928
CIG: Z4626FCC20
Oggetto: Lavori di sostituzione raccorderia ossidate presso misuratore idrico CICT al Porto Canale
Importo aggiudicato: € 108.00
Somme liquidate: € 108.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA IGNAZIO LOCCI
    CF: 02232950929
  • DITTA IGNAZIO LOCCI
    CF: 02232950929
CIG: Z842704BA1
Oggetto: Trasporto armadi metallici dalla sede di via Riva di Ponente alla ex officina Azienda M.M. del Molo Sabaudo
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VALDES SRL
    CF: 02075510921
  • VALDES SRL
    CF: 02075510921
CIG: ZAB270C7E0
Oggetto: Lavori aggiuntivi eseguiti presso il Molo Ichnusa riguardanti la recinzione di Security
Importo aggiudicato: € 4469.00
Somme liquidate: € 4469.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Consorzio Ciro Menotti
    CF: 00966060378
  • Consorzio Ciro Menotti
    CF: 00966060378
CIG: ZCE270E5E6
Oggetto: Fornitura e posa in opera di batteria da installare presso il servoscala installato presso gli uffici della AdSP di via Riva di Ponente, Cagliari
Importo aggiudicato: € 858.00
Somme liquidate: € 858.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Schindler spa
    CF: 00842990152
  • Schindler spa
    CF: 00842990152
CIG: ZF2270F095
Oggetto: Supplemento di ricevente della barriera FAAC B680H presso il Molo Dogana e fornitura di n.5 telecomandi
Importo aggiudicato: € 214.00
Somme liquidate: € 214.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • M.S. INSTALLAZIONI
    CF: SRGMRA65B25G122I
  • M.S. INSTALLAZIONI
    CF: SRGMRA65B25G122I
CIG: ZF2271023B
Oggetto: Fornitura e messa in opera di due pompe di calore da 2400 BTU
Importo aggiudicato: € 3100.00
Somme liquidate: € 3100.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MP SOLUZIONI ELETTRICHE DI MASSIMILIANO PIREDDA
    CF: PRDMSM74R02B354P
  • MP SOLUZIONI ELETTRICHE DI MASSIMILIANO PIREDDA
    CF: PRDMSM74R02B354P
CIG: ZBB2710413
Oggetto: Lavori di adeguamento dei locali al piano terra dello stabile di via Riva di Ponente
Importo aggiudicato: € 3030.00
Somme liquidate: € 3030.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Impresa Edile Artigiana Zedda Giovanni
    CF: ZDDGNN71T10H118D
  • Impresa Edile Artigiana Zedda Giovanni
    CF: ZDDGNN71T10H118D
CIG: ZF62710640
Oggetto: Manutenzione del marciapiede lungo la recinzione portuale di via Riva di Ponente
Importo aggiudicato: € 1960.00
Somme liquidate: € 1960.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.TO.GI. Srls
    CF: 03697130924
  • CO.TO.GI. Srls
    CF: 03697130924
CIG: Z6D2710790
Oggetto: Tinteggiatura di pareti e soffitti compreso il ripristino delle crepe e la stuccartura presso i locali al piano dello stabile del molo Sabaudo
Importo aggiudicato: € 4900.00
Somme liquidate: € 4900.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.TO.GI. Srls
    CF: 03697130924
  • CO.TO.GI. Srls
    CF: 03697130924
CIG: Z642737F80
Oggetto: Proroga anno 2019 del nulla osta rilasciato dall'Anas per l'intervento di completamento della viabilità interna del Porto Canale - 3° lotto - raccordo con SS195
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 77.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANAS Spa
    CF: 80208450587
  • ANAS Spa
    CF: 80208450587
CIG: Z05273F50B
Oggetto: Lavori extra contratto eseguiti presso i locali al piano terra dello stabile di via Riva di Ponente
Importo aggiudicato: € 1070.00
Somme liquidate: € 1070.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Impresa Edile Artigiana Zedda Giovanni
    CF: ZDDGNN71T10H118D
  • Impresa Edile Artigiana Zedda Giovanni
    CF: ZDDGNN71T10H118D
CIG: Z52274F51C
Oggetto: lavori di impermeabilizzazione della copertura del fabbricato sito alla Darsena del Porto Canale di Cagliari
Importo aggiudicato: € 5316.33
Somme liquidate: € 5316.33
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SASSU IMPRESA Srl
    CF: 02413090925
  • Consorzio Ciro Menotti
    CF: 00966060378
  • BUCCELLATO Srl
    CF: 00287250922
  • SASSU IMPRESA Srl
    CF: 02413090925
CIG: Z9C2750EF0
Oggetto: Estrazione pompa liquami presso la fossa bilogica del Porto di Portovesme
Importo aggiudicato: € 425.00
Somme liquidate: € 425.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CORAL REEF
    CF: DSGFBA71P16D969D
  • CORAL REEF
    CF: DSGFBA71P16D969D
CIG: Z932751360
Oggetto: Chiusura vani fabbricato ex VV.F. e recinzione aree di pericolo
Importo aggiudicato: € 2550.00
Somme liquidate: € 2550.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • EUROBUILDING GROUP Srl
    CF: 03789410929
  • CO.TO.GI. Srls
    CF: 03697130924
  • IMAG
    CF: 01119480927
  • EUROBUILDING GROUP Srl
    CF: 03789410929
CIG: ZA2275D3AB
Oggetto: Esecuzione di una campagna di indagine fonometrica “ante operam” per il progetto RUMBLE, nell’ambito del programma di cooperazione transfrontaliera Italia – Francia marittimo 2014 – 2020. Porto di Cagliari - CUP D21B18000110006
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • IPOOL Srl
    CF: 01784280479
  • IPOOL Srl
    CF: 01784280479
CIG: ZD0275E6EE
Oggetto: Manutenzione della fontana della Piazza Deffenu mediante la pulizia degli ugelli e dei filtri della vasca
Importo aggiudicato: € 270.00
Somme liquidate: € 270.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MP SOLUZIONI ELETTRICHE DI MASSIMILIANO PIREDDA
    CF: PRDMSM74R02B354P
  • MP SOLUZIONI ELETTRICHE DI MASSIMILIANO PIREDDA
    CF: PRDMSM74R02B354P
CIG: ZD32762A69
Oggetto: Eesecuzione prova di carico da eseguirsi sulle bitte del Molo Rinascita - utilizzo di n. 3 rimorchiatori Soc. Moby SpA
Importo aggiudicato: € 7500.00
Somme liquidate: € 7500.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOBY SpA
    CF: 04846130633
  • MOBY SpA
    CF: 04846130633
CIG: Z922762D7B
Oggetto: Ripristino manto stradale strada ex Contivecchi
Importo aggiudicato: € 7198.52
Somme liquidate: € 7198.52
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cacip - Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari
    CF: 00144980927
  • Cacip - Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari
    CF: 00144980927
CIG: ZCE275E85A
Oggetto: Fornitura e posa in opera di sbarra completa di cordone luminoso led da 4.00+2.00 m completa di accessori, presso le banchine rinfuse del Porto Canale
Importo aggiudicato: € 876.00
Somme liquidate: € 876.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MP SOLUZIONI ELETTRICHE DI MASSIMILIANO PIREDDA
    CF: PRDMSM74R02B354P
  • MP SOLUZIONI ELETTRICHE DI MASSIMILIANO PIREDDA
    CF: PRDMSM74R02B354P
CIG: Z71275E8C7
Oggetto: Manutenzione impianto di sollevamento fognario presso la rotatoria del Porto Canale
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 1300.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MP SOLUZIONI ELETTRICHE DI MASSIMILIANO PIREDDA
    CF: PRDMSM74R02B354P
  • MP SOLUZIONI ELETTRICHE DI MASSIMILIANO PIREDDA
    CF: PRDMSM74R02B354P
CIG: Z2E275E959
Oggetto: Ripristino impianto elettrico locali piano terra dello stabile di via Riva di Ponente destinato al Welfare
Importo aggiudicato: € 345.00
Somme liquidate: € 345.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MP SOLUZIONI ELETTRICHE DI MASSIMILIANO PIREDDA
    CF: PRDMSM74R02B354P
  • MP SOLUZIONI ELETTRICHE DI MASSIMILIANO PIREDDA
    CF: PRDMSM74R02B354P
CIG: ZC92764B03
Oggetto: Lavaggio con acqua e detersivo delle vetrate esterne della sala Executive presso il Molo Ichnusa, compreso l'allestemento del ponteggio.
Importo aggiudicato: € 360.00
Somme liquidate: € 360.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cooplat
    CF: 00425640489
  • Cooplat
    CF: 00425640489
CIG: ZAE2764F80
Oggetto: Fornitura e posa in opera di fotocellula crepuscolare per illuminazione Molo Sabaudo e presa interbloccata in sostituzione di quella esistente danneggiata all'interno del fusto di uina torre faro alle banchine rinfuse del porto Canale
Importo aggiudicato: € 460.00
Somme liquidate: € 460.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • M.G. Sistemi Tecnologici e Impianti srls
    CF: 03649500927
  • M.G. Sistemi Tecnologici e Impianti srls
    CF: 03649500927
CIG: Z682765139
Oggetto: Messa in sicurezza quadro illuminazione banchine rinfuse Porto Canale per conduttori scollegati e ripristino di n.2 proiettori precedentemente smontati dai silos con sostituzione di lampade e alimentatori
Importo aggiudicato: € 1125.00
Somme liquidate: € 1125.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • M.G. Sistemi Tecnologici e Impianti srls
    CF: 03649500927
  • M.G. Sistemi Tecnologici e Impianti srls
    CF: 03649500927
CIG: Z9D27652C3
Oggetto: Fornitura e posa i opera di n.2 prese interbloccate complete di spina con IP 65, installate all'interno del fusto di due torri faro, una al molo Dogana e l'altra di fronte agli uffici della Security, in sostituzione di quelle esistenti danneggiate
Importo aggiudicato: € 360.00
Somme liquidate: € 360.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • M.G. Sistemi Tecnologici e Impianti srls
    CF: 03649500927
  • M.G. Sistemi Tecnologici e Impianti srls
    CF: 03649500927
CIG: ZA02765588
Oggetto: Ricablaggio quadro di comando pompe acque nere Ufficio Molo Dogana
Importo aggiudicato: € 378.00
Somme liquidate: € 378.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • M.G. Sistemi Tecnologici e Impianti srls
    CF: 03649500927
  • M.G. Sistemi Tecnologici e Impianti srls
    CF: 03649500927
CIG: ZF827685C3
Oggetto: Realizzazione scritte AdSP in n.25 parcheggi della Calata Sant'Agostino
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEGNALETICA STRADALE Soc. Coop.
    CF: 03313680922
  • SEGNALETICA STRADALE Soc. Coop.
    CF: 03313680922
CIG: ZA0276BA85
Oggetto: Partecipazione al Master - GLI APPALTI PUBBLICI IN SARDEGNA - n° 4 Dipendenti uff. Tecnico
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 4000.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MediaConsult S.r.l.
    CF: 07189200723
  • MediaConsult S.r.l.
    CF: 07189200723
CIG: ZF8276BAB5
Oggetto: Partecipazione al Master : Gli appalti pubblici in Sardegna.
Importo aggiudicato: € 1750.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MediaConsult S.r.l.
    CF: 07189200723
  • MediaConsult S.r.l.
    CF: 07189200723
CIG: ZA92770871
Oggetto: Fornitura e messa in opera di motorino pedana servoscala uffici di via Riva di Ponente
Importo aggiudicato: € 786.50
Somme liquidate: € 786.50
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Schindler spa
    CF: 00842990152
  • Schindler spa
    CF: 00842990152
CIG: Z5D2770987
Oggetto: Ricerca guasto con ripristino parte dell'illuminazione e sostituzione interruttore magnetotermico - Porto di Portovesme
Importo aggiudicato: € 240.00
Somme liquidate: € 240.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.A. Impianti Srl
    CF: 03351490929
  • G.A. Impianti Srl
    CF: 03351490929
CIG: Z6B27729BC
Oggetto: Parti di ricambio e ripristino faro di allineamento PEL 6 presso bacino di evoluzione Porto Canale
Importo aggiudicato: € 17960.00
Somme liquidate: € 17960.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAITEL TELECOMUNICAZIONI Srl
    CF: 03352080158
  • SAITEL TELECOMUNICAZIONI Srl
    CF: 03352080158
CIG: Z6D277A3DA
Oggetto: trattamento pavimentazioni c/o uffici via riva di ponente
Importo aggiudicato: € 1075.00
Somme liquidate: € 1075.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Pulimpiù Sas di Alessandro Mura
    CF: 02411020924
  • Pulimpiù Sas di Alessandro Mura
    CF: 02411020924
CIG: Z2E277A580
Oggetto: Ripristino meda verde c/o Porto Canale
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COL SUB
    CF: 01027380920
  • COL SUB
    CF: 01027380920
CIG: ZA6277A773
Oggetto: Trasporto mobilio dalla sede di via Riva di Ponente e dall'Archivio di Stato presso l'area dei VVFF alla Ex Officina Molo Sabaudo
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VALDES SRL
    CF: 02075510921
  • VALDES SRL
    CF: 02075510921
CIG: Z3E277A8D5
Oggetto: Realizzazione di un tramezzo in cartongesso c/o palazzina Molo Sabaudo
Importo aggiudicato: € 1220.00
Somme liquidate: € 1220.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SASSU IMPRESA Srl
    CF: 02413090925
  • F.LLI AUGUSTI SNC
    CF: 02204490920
  • F.LLI AUGUSTI SNC
    CF: 02204490920
CIG: Z85278A552
Oggetto: Ripristino delle pareti al piano terra della sala dello stabile di via Riva di Ponente
Importo aggiudicato: € 620.00
Somme liquidate: € 620.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.TO.GI. Srls
    CF: 03697130924
  • CO.TO.GI. Srls
    CF: 03697130924
CIG: Z3B2790512
Oggetto: Lavori di manutenzione del locale tecnico della palazzina del Molo Sabaudo
Importo aggiudicato: € 1550.00
Somme liquidate: € 1550.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI AUGUSTI SNC
    CF: 02204490920
  • F.LLI AUGUSTI SNC
    CF: 02204490920
CIG: ZF22790A46
Oggetto: Lavori di manutenzione del pavimento in laminato e del battiscopa al primo piano della palazzina del molo Sabaudo
Importo aggiudicato: € 460.00
Somme liquidate: € 460.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI AUGUSTI SNC
    CF: 02204490920
  • F.LLI AUGUSTI SNC
    CF: 02204490920
CIG: ZD32790ABE
Oggetto: Sgombero e pulizia locale nella copertura della palazzina del Molo Sabaudo
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Opus Srl
    CF: 03049560927
  • Opus Srl
    CF: 03049560927
CIG: ZBF2790B3C
Oggetto: Fornitura e posa in opera di infisso in alluminio installato presso i locali del Welfare al piano terra di via Riva di Ponente
Importo aggiudicato: € 1530.00
Somme liquidate: € 1530.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Impresa Edile Artigiana Zedda Giovanni
    CF: ZDDGNN71T10H118D
  • Impresa Edile Artigiana Zedda Giovanni
    CF: ZDDGNN71T10H118D
CIG: Z072790BA5
Oggetto: Manutenzione urgente dell'impianto di illuminazione del porto di Oristano
Importo aggiudicato: € 4190.00
Somme liquidate: € 4190.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • M.G. Sistemi Tecnologici e Impianti srls
    CF: 03649500927
  • M.G. Sistemi Tecnologici e Impianti srls
    CF: 03649500927
CIG: ZC127ACFC5
Oggetto: Manutenzione ordinaria della pavimentazione dell'atrio degli uffici di via Riva di Ponente
Importo aggiudicato: € 370.00
Somme liquidate: € 370.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Pulimpiù Sas di Alessandro Mura
    CF: 02411020924
  • Pulimpiù Sas di Alessandro Mura
    CF: 02411020924
CIG: Z5B27AD3A7
Oggetto: Realizzazione di una recinzione in pannelli grigliati a protezione del palo della telecamera installata a Santa Gilla
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 2400.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.TO.GI. Srls
    CF: 03697130924
  • CO.TO.GI. Srls
    CF: 03697130924
CIG: Z4427AF1BB
Oggetto: Manutenzione ordinaria dei bagni al primo piano della palazzina del Molo Sabaudo
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 1100.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI AUGUSTI SNC
    CF: 02204490920
  • F.LLI AUGUSTI SNC
    CF: 02204490920
CIG: Z3627AF3D7
Oggetto: Ripristino dell'intonaco ammalorato del soffitto e delle pareti del vano scala della palazzina del Molo Sabaudo
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1800.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI AUGUSTI SNC
    CF: 02204490920
  • F.LLI AUGUSTI SNC
    CF: 02204490920
CIG: ZEE27AF564
Oggetto: Lavori extra contratto eseguiti sulla copertura del fabbricato della Darsena del Porto Canale
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI AUGUSTI SNC
    CF: 02204490920
  • F.LLI AUGUSTI SNC
    CF: 02204490920
CIG: Z8F27AF73D
Oggetto: Potatura urgente di 2 esemplari di Pinus Halepeusis e di una palma Washingtonia presso l'area di via Sa Perdixedda destinata alla sosta dei semirimorchi
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 550.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TES GARDEN
    CF: 02585590926
  • TES GARDEN
    CF: 02585590926
CIG: ZD027AF817
Oggetto: Servizio di pulizia dei locali al primo piano della palazzina del Molo Sabaudo
Importo aggiudicato: € 220.00
Somme liquidate: € 220.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Opus Srl
    CF: 03049560927
  • Opus Srl
    CF: 03049560927
CIG: Z3027AF916
Oggetto: Tinteggiatura della scala e dell'atrio di ingresso esterno della palazzina del Molo Sabaudo
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI AUGUSTI SNC
    CF: 02204490920
  • F.LLI AUGUSTI SNC
    CF: 02204490920
CIG: ZE427B093F
Oggetto: Affidamento incarico per la predisposizione della progettazione dell'intervento di ristrutturazione e riassegnazione dei locali per uffici concessionario e dell'Ente al Molo Dogana
Importo aggiudicato: € 21150.00
Somme liquidate: € 21150.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. LUCA ANDREONI
    CF: NDRLCU71B12B354J
  • ING. LUCA ANDREONI
    CF: NDRLCU71B12B354J
CIG: ZF227BABDB
Oggetto: Ripristino dell'impianto elettrico e installazione di n. 2 pompe di calore presso i bagni pubblici del Molo Sabaudo
Importo aggiudicato: € 2503.20
Somme liquidate: € 2503.20
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • MV EDILEIMPIANTI DI VINCENZO MURA
    CF: 03146000926
  • MP SOLUZIONI ELETTRICHE DI MASSIMILIANO PIREDDA
    CF: PRDMSM74R02B354P
  • R.G. IMPIANTI Srl
    CF: 01817270927
  • MP SOLUZIONI ELETTRICHE DI MASSIMILIANO PIREDDA
    CF: PRDMSM74R02B354P
CIG: Z5F27C8EEC
Oggetto: Manutenzione straordinaria e riattivazione di n. 3 ascensori presso la struttura ppolivalente del Molo Ichnusa
Importo aggiudicato: € 2550.00
Somme liquidate: € 2550.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SALIS ASCENSORI Srl
    CF: 02455020921
  • SALIS ASCENSORI Srl
    CF: 02455020921
CIG: Z9227E1917
Oggetto: Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, Direzione Lavori, cerificato di regolare esecuzione coordinatore della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva dei lavori di realizzazione della nuova recinzione di Security della zona commerciale
Importo aggiudicato: € 4320.29
Somme liquidate: € 4320.29
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. ROBERTO MELONI
    CF: MLNRRT70H10B354V
  • ING. ROBERTO MELONI
    CF: MLNRRT70H10B354V
CIG: Z0A27F0BDE
Oggetto: Pulizia urgente con decapante e pulitore biodegradabile della balaustra in acciaio inox della passeggiata a mare fronte la Marina Militare
Importo aggiudicato: € 4950.00
Somme liquidate: € 4950.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA CRISTALL
    CF: 02137140923
  • NUOVA CRISTALL
    CF: 02137140923
CIG: Z4D27F3E48
Oggetto: Intervento urgente di manutenzione dell'impianto di sollevamento fognario del porto di Portovesme
Importo aggiudicato: € 845.00
Somme liquidate: € 845.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CORAL REEF
    CF: DSGFBA71P16D969D
  • CORAL REEF
    CF: DSGFBA71P16D969D
CIG: Z5927F4184
Oggetto: Manutenzione urgente della pavimentazione in listelli di legno esotico della passeggiata fronte la Marina Militare
Importo aggiudicato: € 2460.00
Somme liquidate: € 2460.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA CRISTALL
    CF: 02137140923
  • NUOVA CRISTALL
    CF: 02137140923
CIG: Z4327F4273
Oggetto: manutenzione straordinaria delle fioriere lungo il Water Front della via Roma.
Importo aggiudicato: € 4800.00
Somme liquidate: € 4800.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TES GARDEN
    CF: 02585590926
  • TES GARDEN
    CF: 02585590926
CIG: Z0728046C5
Oggetto: Sigillatura delle tubazioni elettriche in ingresso/uscita dello stabile in uso alla G. di F. presso il varco doganale al Porto Canale
Importo aggiudicato: € 290.00
Somme liquidate: € 290.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Giulio Orrù impianti elettrici s.n.c.
    CF: 02135160923
  • Giulio Orrù impianti elettrici s.n.c.
    CF: 02135160923
CIG: ZE028092E8
Oggetto: Direzione delle prove di carico sulla bitta del Molo Rinascita e certificazione della verifica statica e della portanza della bitta.
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 1600.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 4 EMME
    CF: 01288130212
  • 4 EMME
    CF: 01288130212
CIG: Z8C28093CC
Oggetto: Supporto geotecnico al DL per la predisposizione della perizia relativa ai lavori di sistemazione delle aree esterne di via Sa Perdixedda
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 3500.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Agis Ingegneria
    CF: 10784571001
  • Agis Ingegneria
    CF: 10784571001
CIG: ZAC2777BF7
Oggetto: Fornitura e posa in opera di rallentatori di velocità da posizionarsi a completamento di quelli esistenti presso la Calata Via Roma
Importo aggiudicato: € 1790.16
Somme liquidate: € 1790.16
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARCI E FAEDDA SRL
    CF: 03599080920
  • MARCI E FAEDDA SRL
    CF: 03599080920
CIG: Z982809512
Oggetto: Predisposizione relazione paesaggistica per lo spsostamento di una pensilina presso il Molo Dogana
Importo aggiudicato: € 840.00
Somme liquidate: € 840.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Arch. Mario Casciu
    CF: CSCMRA80M30B354H
  • Arch. Mario Casciu
    CF: CSCMRA80M30B354H
CIG: Z85280FAD2
Oggetto: RILEVO DEI FABBRICATI INSISTENTI NELL’AREA “EX VIGILI DEL FUOCO” IN VIA SA PERDIXEDDA”.
Importo aggiudicato: € 725.00
Somme liquidate: € 725.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Geom. Davide Cocco
    CF: CCCDVD61H04I580W
  • Geom. Carboni Vittorio
    CF: CRBVTR79R15B354O
  • Geom. Mascia Marco
    CF: MSCMRC62E11B354I
  • Geom. Carboni Vittorio
    CF: CRBVTR79R15B354O
CIG: Z4A28470F3
Oggetto: Intervento urgente per perdita idrica fronte la sala pompe del Porto Canale
Importo aggiudicato: € 4130.00
Somme liquidate: € 4130.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ICD Impresa di Costruzioni di Dessì P. Angelo
    CF: DSSPNG64S24B354M
  • S.C.E. BO. SRL
    CF: 00454120924
  • AQA srl
    CF: 02686750924
  • CISAF SRL
    CF: 01651600924
  • ICD Impresa di Costruzioni di Dessì P. Angelo
    CF: DSSPNG64S24B354M
CIG: ZF5285F343
Oggetto: Realizzazione di un nuovo tratto fognario presso il Molo Dogana completo di pozzetti di ispezione.
Importo aggiudicato: € 3800.00
Somme liquidate: € 3800.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.TO.GI. Srls
    CF: 03697130924
  • CO.TO.GI. Srls
    CF: 03697130924
CIG: ZE42863E19
Oggetto: Smaltimento materiali in cemento amianto rinvenuti durante gli scavi nei lavori di sistemazione delle aree all'interno della zona di security.
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SA.CO.GEN. Srl
    CF: 01986830923
  • ECOGEMMA
    CF: 02352370924
  • SA.CO.GEN. Srl
    CF: 01986830923
CIG: Z46286562F
Oggetto: Predisposizione proposte progettuali per le opere di mitigazione da realizzare nelle dighe foranee del Porto Canale da allegare all'integrazione della relazione paesaggistica del Porto Canale.
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Arch. Mario Casciu
    CF: CSCMRA80M30B354H
  • Arch. Mario Casciu
    CF: CSCMRA80M30B354H
CIG: ZC128658F1
Oggetto: Predisposizione relazione geologica peri i lavori fi consolidamento statico della banchina antistante il capannone Nervi.
Importo aggiudicato: € 3800.00
Somme liquidate: € 3800.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Agis Ingegneria
    CF: 10784571001
  • Agis Ingegneria
    CF: 10784571001
CIG: Z972865C54
Oggetto: Fornitura e posa in opera di asta tonda FAAC della lunghezza di m 7 per l'automatismo FAAC B680H installato all'uscita del varco doganale del Porto Canale.
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • M.S. INSTALLAZIONI
    CF: SRGMRA65B25G122I
  • M.S. INSTALLAZIONI
    CF: SRGMRA65B25G122I
CIG: Z7528662DA
Oggetto: Posa in opera di cavo telefonico a due coppie all'interno della struttura polifunzionale del Molo Ichnusa
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • M.G. Sistemi Tecnologici e Impianti srls
    CF: 03649500927
  • M.G. Sistemi Tecnologici e Impianti srls
    CF: 03649500927
CIG: ZCB2866476
Oggetto: Manutenzione periodica della fontana della Piazza Deffenu mediante la pulizia degli ugelli e dei filtri della vasca
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 180.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MP SOLUZIONI ELETTRICHE DI MASSIMILIANO PIREDDA
    CF: PRDMSM74R02B354P
  • MP SOLUZIONI ELETTRICHE DI MASSIMILIANO PIREDDA
    CF: PRDMSM74R02B354P
CIG: Z8C286661C
Oggetto: Ripristino urgente della tubazione dell'impianto di condizionamento al 1 piano degli uffici di via Riva di ponente e della tubazione in acciaio di adduzione dell'acqua potabile situata sul soffitto dei locali in aconcessione all'Università
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Impresa Edile Artigiana Zedda Giovanni
    CF: ZDDGNN71T10H118D
  • Impresa Edile Artigiana Zedda Giovanni
    CF: ZDDGNN71T10H118D
CIG: ZED2867E4B
Oggetto: Sostituzione di una centralina rilevazione fumi completa di sensori da installare presso la sala conferenze del Molo Ichnusa
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 1400.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • M.S. INSTALLAZIONI
    CF: SRGMRA65B25G122I
  • M.S. INSTALLAZIONI
    CF: SRGMRA65B25G122I
CIG: Z8E286DE44
Oggetto: Fornitura e posa in opera di n 12 cordoli in gomma a completamento della cordonatura delle corsie di imbarco banchina Sant'Agostino
Importo aggiudicato: € 616.00
Somme liquidate: € 616.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNO SIGNAL Srl
    CF: 03347910923
  • TECNO SIGNAL Srl
    CF: 03347910923
CIG: Z31286E493
Oggetto: Lavori eseguiti per estendere la pista ciclabile della passeggiata di via Roma dal Molo Dogana alla Darsena
Importo aggiudicato: € 4690.00
Somme liquidate: € 4690.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNO SIGNAL Srl
    CF: 03347910923
  • TECNO SIGNAL Srl
    CF: 03347910923
CIG: Z02286E893
Oggetto: Sistemazione a verde della rotonda fronte il Molo Sanità del Porto di Cagliari
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 550.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TES GARDEN
    CF: 02585590926
  • TES GARDEN
    CF: 02585590926
CIG: Z06286FB4D
Oggetto: Traduttrice in francese per il Comitato di Pilotaggio progetto RUMBLE
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NETWORLD Srl
    CF: 02462670924
  • NETWORLD Srl
    CF: 02462670924
CIG: Z2B28746F7
Oggetto: Lavori di manutenzione presso gli uffici del Molo Dogana
Importo aggiudicato: € 580.00
Somme liquidate: € 580.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Impresa Edile Artigiana Zedda Giovanni
    CF: ZDDGNN71T10H118D
  • Impresa Edile Artigiana Zedda Giovanni
    CF: ZDDGNN71T10H118D
CIG: Z012874769
Oggetto: Sostituzione impianto di pressurizzazione presso gli uffici di via Riva di Ponente
Importo aggiudicato: € 2600.00
Somme liquidate: € 2600.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Impresa Edile Artigiana Zedda Giovanni
    CF: ZDDGNN71T10H118D
  • Impresa Edile Artigiana Zedda Giovanni
    CF: ZDDGNN71T10H118D
CIG: ZF92875068
Oggetto: Ripristino impianto di illuminazione delle torri faro nella nuova banchina per l'attracco dei traghetti e verifica dell'impianto presso il porto di Portovesme
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 1100.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.A. Impianti Srl
    CF: 03351490929
  • G.A. Impianti Srl
    CF: 03351490929
CIG: ZF5288D0A7
Oggetto: Prove di compressione e trazione di CLS e acciaio per c.a. proveniente dai lavori di demolizione e ricostruzione delle vasche antincendio lungo la passeggiata fronte la M.M.
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Centro Universitario di ricerche economiche e mobilità dell'Università di Cagliari(CIREM)
    CF: 00443370929
  • Centro Universitario di ricerche economiche e mobilità dell'Università di Cagliari(CIREM)
    CF: 00443370929
CIG: Z012857A97
Oggetto: Scansione tavole progettuali e copie e stampe da files
Importo aggiudicato: € 140.00
Somme liquidate: € 140.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SBOB STUDIO
    CF: 00602560955
  • SBOB STUDIO
    CF: 00602560955
CIG: Z6928BC614
Oggetto: Riparazione perdita idrica presso il Porto Canale di Cagliari
Importo aggiudicato: € 6268.00
Somme liquidate: € 6268.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ICD Impresa di Costruzioni di Dessì P. Angelo
    CF: DSSPNG64S24B354M
  • ICD Impresa di Costruzioni di Dessì P. Angelo
    CF: DSSPNG64S24B354M
CIG: ZE828CB82B
Oggetto: Fornitura e posa in opera di corpi illuminanti nei locali al p.t. di via Riva di Ponente.
Importo aggiudicato: € 4615.00
Somme liquidate: € 4615.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MP SOLUZIONI ELETTRICHE DI MASSIMILIANO PIREDDA
    CF: PRDMSM74R02B354P
  • MP SOLUZIONI ELETTRICHE DI MASSIMILIANO PIREDDA
    CF: PRDMSM74R02B354P
CIG: Z8028EAC9C
Oggetto: Incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell’intervento di realizzazione del parco della Chiesa di S. Efisio presso l’avamporto est del Porto Canale
Importo aggiudicato: € 26000.00
Somme liquidate: € 26000.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • COSTRUZIONI - PROJECT Srl
    CF: 03405640925
  • STUDIO TECNICO ING. MICHELE TERRITO
    CF: 01013950926
  • ING. LUCA ANDREONI
    CF: NDRLCU71B12B354J
  • Ing. Shazad Mashayekhi
    CF: MSHSHZ59D14Z224L
  • SUD OVEST ENGINEERING srl
    CF: 03454150925
  • Ing. Francesco Serra
    CF: SRRFNC68M20G379T
  • Ing. Alessandro Fois
    CF: FSOLSN72L31B745J
  • Ing. Alessia Vargiu
    CF: VRGLSS72D55B354T
  • OFFICINE VIDA Snc
    CF: 02997280926
  • COSTRUZIONI - PROJECT Srl
    CF: 03405640925
CIG: Z1F28F2F57
Oggetto: Carico e trasporto dal Molo Ichnusa al Molo Sabaudo di arredi urbani e cordoli in c.a.v.
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Edilit S.r.l.
    CF: 01078000922
  • Edilit S.r.l.
    CF: 01078000922
CIG: Z1328F31FD
Oggetto: Manutenzione ordinaria dei tre portoni in legno dello stabile di via Riva di Ponente
Importo aggiudicato: € 3950.00
Somme liquidate: € 3950.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CO.TO.GI. Srls
    CF: 03697130924
  • METALMECCANICA PAULESE
    CF: 02442680928
  • Impresa Edile Artigiana Zedda Giovanni
    CF: ZDDGNN71T10H118D
  • CO.TO.GI. Srls
    CF: 03697130924
CIG: ZB628F32C8
Oggetto: Modifica del percorso delle tubazioni dell'impianto antincendio ricadenti nella passeggiata a mare fronte la Marina Militare
Importo aggiudicato: € 3377.10
Somme liquidate: € 3377.10
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Edilit S.r.l.
    CF: 01078000922
  • Edilit S.r.l.
    CF: 01078000922
CIG: ZAC2901489
Oggetto: Prelievo campioni dei fondali prospicenti la nuova banchina traghetti del porto di Portovesme
Importo aggiudicato: € 4140.00
Somme liquidate: € 4140.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • HIDRA SERVICES
    CF: 02973310929
  • EURO CANTIERI
    CF: 03450530922
  • HIDRA SERVICES
    CF: 02973310929
CIG: ZD4292C6C8
Oggetto: Intervento urgente per sostituzione pompa di sollevamento ed aspirazione liquami mediante autospurgo nel Porto di Portovesme
Importo aggiudicato: € 1263.00
Somme liquidate: € 1263.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMETEC Srl
    CF: 03509050922
  • COMETEC Srl
    CF: 03509050922
CIG: ZF9292C6F3
Oggetto: Oneri istruttori per smaltimento acque reflue dell' impianto di sollevamento di Portovesme
Importo aggiudicato: € 129.00
Somme liquidate: € 129.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Consorzio Industriale Sulcis-Iglesiente
    CF: 00377860929
  • Consorzio Industriale Sulcis-Iglesiente
    CF: 00377860929
CIG: ZA0292C67E
Oggetto: Cratterizzazione chimico fisica All. A del DM 07.11.2008 (2 campioni)
Importo aggiudicato: € 1930.00
Somme liquidate: € 1930.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
CIG: Z70292C748
Oggetto: Cratterizzazione sedimenti marini Ex DM 173/2016 canale S. Bartolomeo
Importo aggiudicato: € 4800.00
Somme liquidate: € 4800.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z5928D9C50
Oggetto: Sfalcio erba area impianto pressurizzazione Porto Canale
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cooplat
    CF: 00425640489
  • Cooplat
    CF: 00425640489
CIG: ZE028D7439
Oggetto: Riparazione urgente perdita idrica Sa Scafa; Ripristino urgente impianto irrigaz. aiuole Molo Sanità; ripristino funzionamento bagno Piano Terra Uff. Riva di Ponente;
Importo aggiudicato: € 3600.00
Somme liquidate: € 3600.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.C.E. BO. SRL
    CF: 00454120924
  • S.C.E. BO. SRL
    CF: 00454120924
CIG: Z9F2938760
Oggetto: Fornitura e posa in opera di ghiaia di Orosei presso la pineta di Bonaria
Importo aggiudicato: € 3800.00
Somme liquidate: € 3800.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA SICOBE SRL
    CF: 01399911005
  • IMPRESA SICOBE SRL
    CF: 01399911005
CIG: ZDD2938961
Oggetto: Sistemazione di n° 2 porte con maniglione antipanico (archivio tecnico e ingresso cortile interno) presso la sede di Via Riva di Ponente: fornitura e posa in opera di pressometro presso bagni Molo Sabaudo.
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 1100.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SASSU IMPRESA Srl
    CF: 02413090925
  • SASSU IMPRESA Srl
    CF: 02413090925
CIG: ZD52958AF3
Oggetto: Affidamento incarico per la redazione della Dichiarazione di Rispondenza (DIRI) ex art.7 comma 6 del DM 37/2008 per gli uffici di via Riva di Ponente.
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 8000.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. Mario Andretta
    CF: NDRMRA53E31B354X
  • Ing. Mario Andretta
    CF: NDRMRA53E31B354X
CIG: Z4B295B722
Oggetto: Manutenzione ordinaria presso la Darsena del Porto di Cagliari
Importo aggiudicato: € 2220.00
Somme liquidate: € 2220.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA CRISTALL
    CF: 02137140923
  • NUOVA CRISTALL
    CF: 02137140923
CIG: ZD4295B8C3
Oggetto: Lavori di potatura dei pini, di un carrubo e di cespuglio Phyllirea presso la pineta di Bonaria (Cagliari)
Importo aggiudicato: € 630.00
Somme liquidate: € 630.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TES GARDEN
    CF: 02585590926
  • TES GARDEN
    CF: 02585590926
CIG: Z82295B936
Oggetto: Manutenzione barriere stradali Sant'Agostino e Molo Dogana
Importo aggiudicato: € 220.00
Somme liquidate: € 220.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • M.S. INSTALLAZIONI
    CF: SRGMRA65B25G122I
  • M.S. INSTALLAZIONI
    CF: SRGMRA65B25G122I
CIG: Z92295BA95
Oggetto: trattamento pavimento atrio uffici via Riva di Ponente
Importo aggiudicato: € 155.00
Somme liquidate: € 155.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Pulimpiù Sas di Alessandro Mura
    CF: 02411020924
  • Pulimpiù Sas di Alessandro Mura
    CF: 02411020924
CIG: Z4D295C46B
Oggetto: Accatastamento di due moli e della passeggiata a mare fronte la Marina Militare
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 2400.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Geom. Davide Cocco
    CF: CCCDVD61H04I580W
  • Geom. Davide Cocco
    CF: CCCDVD61H04I580W
CIG: Z52295C7BA
Oggetto: Z52295C7BA
Importo aggiudicato: € 1700.00
Somme liquidate: € 1700.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COL SUB
    CF: 01027380920
  • COL SUB
    CF: 01027380920
CIG: Z2D295CA80
Oggetto: Sostituzione maniglione antipoanico su anta principale e su anta secondaria con due punti di chiusura completo di maniglia esterna presso la sala congressi della struttura polifunzionale del molo Ichnusa
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA CRISTALL
    CF: 02137140923
  • NUOVA CRISTALL
    CF: 02137140923
CIG: z6e28d74df
Oggetto: FORNITURA E MONTAGGIO PEZZO SPECIALE AISI 316L TORNITO
Importo aggiudicato: € 480.00
Somme liquidate: € 480.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • DITTA IGNAZIO LOCCI
    CF: 02232950929
  • METALMECCANICA PAULESE
    CF: 02442680928
  • TERMOMECCANICA ENERGIA SRL
    CF: 03245030923
  • TERMOMECCANICA ENERGIA SRL
    CF: 03245030923
CIG: Z212965B51
Oggetto: Lavori di riparazione condotta idrica su pozzetto interrato rotonda calata S.Agostino.
Importo aggiudicato: € 246.00
Somme liquidate: € 246.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AQA srl
    CF: 02686750924
  • AQA srl
    CF: 02686750924
CIG: Z8628523E1
Oggetto: PREFABBRICAZIONE E INSTALLAZIONE DI UNA PRESA IDRICA DOTATA DI MISURATORE PER IL RIFORNIMENTO ALLE NAVI NELLA BANCHINA EST DEL PORTO CANALE DI CAGLIARI ALL’INTERNO DELLA CONCESSIONE GRENDI
Importo aggiudicato: € 2072.00
Somme liquidate: € 2072.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • S.A.L.P. SRL
    CF: 01740530926
  • TES GARDEN
    CF: 02585590926
  • DITTA IGNAZIO LOCCI
    CF: 02232950929
  • DITTA IGNAZIO LOCCI
    CF: 02232950929
CIG: ZF6297CA8E
Oggetto: Analisi di caratterizzazione rifiuti con conseguente attribuzione codice CER
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARDA DEPURAZIONE Srl
    CF: 00801870916
  • SARDA DEPURAZIONE Srl
    CF: 00801870916
CIG: ZB829728BC
Oggetto: Incarico per la progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza e predisposizione del certificato di regolare esecuzione dell’intervento di manutenzione straordinaria delle torri faro del Porto di Portovesme
Importo aggiudicato: € 23000.00
Somme liquidate: € 23000.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. Mario Andretta
    CF: NDRMRA53E31B354X
  • Ing. Mario Andretta
    CF: NDRMRA53E31B354X
CIG: ZF22983845
Oggetto: Caratterizzazione campioni di terra derivante da scavi presso il capannone "Nervi".
Importo aggiudicato: € 1316.64
Somme liquidate: € 1316.64
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.G.S. ITALIA SpA
    CF: 04112680378
  • S.G.S. ITALIA SpA
    CF: 04112680378
CIG: ZE7298393A
Oggetto: Manutenzione della zona a verde lungo la recinzione del porto rinfuse del Porto Canale
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINEA VERDE Srl
    CF: 00141450924
  • LINEA VERDE Srl
    CF: 00141450924
CIG: ZCC29839CB
Oggetto: chiusura con grigliato dei vani di accesso dei fabbricati insistenti nell'area "ex Vigili del Fuoco"
Importo aggiudicato: € 1250.00
Somme liquidate: € 1250.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ocram costruzioni srl
    CF: 01565680509
  • Ocram costruzioni srl
    CF: 01565680509
CIG: Z932983A1E
Oggetto: Verifica e rimessa in funzione impianto VRV Daikin della sala congressi presso la struttura polifunzionale del Molo Ichnusa
Importo aggiudicato: € 484.00
Somme liquidate: € 484.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • M.S. INSTALLAZIONI
    CF: SRGMRA65B25G122I
  • M.S. INSTALLAZIONI
    CF: SRGMRA65B25G122I
CIG: Z5E2983A8A
Oggetto: Fornitura e posa in opera di staffe in acciaio inox 316 verniciate bianco spess. 5 mm per inforzo di n. 5 gazebi in legno posti lungo il water front della via Roma
Importo aggiudicato: € 2600.00
Somme liquidate: € 2600.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA CRISTALL
    CF: 02137140923
  • NUOVA CRISTALL
    CF: 02137140923
CIG: ZD326EA0D9
Oggetto: Manutenzione ordinaria di n. 3 ascensori installati presso la struttura polifunzionale del Molo Ichnusa (ANNO 2019)
Importo aggiudicato: € 1584.00
Somme liquidate: € 1584.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SALIS ASCENSORI Srl
    CF: 02455020921
  • SALIS ASCENSORI Srl
    CF: 02455020921
CIG: Z2E2986B5F
Oggetto: Supporto tecnico per il prelievo di n. 2 campioni presso il fondo della stiva del relitto della nave Aetos e presso l'antistante fondale portuale alla profondità di circa -4 m s.l.m.
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COL SUB
    CF: 01027380920
  • COL SUB
    CF: 01027380920
CIG: Z472991DB1
Oggetto: Montaggio presso il Molo Dogana di staffe in acciaio inox portabiciclette previo decapaggio, passivazione, satinatura e lucidatura delle staffe.
Importo aggiudicato: € 640.00
Somme liquidate: € 640.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA CRISTALL
    CF: 02137140923
  • NUOVA CRISTALL
    CF: 02137140923
CIG: Z542991E41
Oggetto: Pulizia della pavimentazione in granito del Water front della via Roma
Importo aggiudicato: € 2100.00
Somme liquidate: € 2100.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Pulimpiù Sas di Alessandro Mura
    CF: 02411020924
  • Pulimpiù Sas di Alessandro Mura
    CF: 02411020924
CIG: Z6F2973760
Oggetto: fornitura SOFTWARE GSRART CAD PRO 2019 PC DETTORI
Importo aggiudicato: € 620.00
Somme liquidate: € 620.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Faticoni S.p.A.
    CF: 01117510923
  • Faticoni S.p.A.
    CF: 01117510923
CIG: Z2E29A9360
Oggetto: RIPARAZIONE IDRICA URGENTE NEL VANO TRA OFFICINA E BAGNI DEL MOLO SABAUDO
Importo aggiudicato: € 160.00
Somme liquidate: € 160.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TES GARDEN
    CF: 02585590926
  • TES GARDEN
    CF: 02585590926
CIG: Z7029AC876
Oggetto: Predisposizione dell'approfondimento dello studio trasportistico del PRP per la nuova accessibilità sul lato sud-occidentale del porto Canale
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 25000.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MLab Srl
    CF: 03419040922
  • MLab Srl
    CF: 03419040922
CIG: Z5C299526A
Oggetto: Trasporto e conferimento a discarica autorizzata dell’acqua contaminata da idrocarburi
Importo aggiudicato: € 17365.00
Somme liquidate: € 17365.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Eco Travel S.r.L.
    CF: 02299270922
  • Eco Travel S.r.L.
    CF: 02299270922
CIG: Z9029A973D
Oggetto: Pulizia della rete fognaria via Sa Perdixedda
Importo aggiudicato: € 16520.00
Somme liquidate: € 16520.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOGEMMA
    CF: 02352370924
  • ECOGEMMA
    CF: 02352370924
CIG: Z85295B22D
Oggetto: Lavori di manutenzione delle griglie del Molo Rinascita del Porto di Cagliari
Importo aggiudicato: € 3404.00
Somme liquidate: € 3404.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • MV EDILEIMPIANTI DI VINCENZO MURA
    CF: 03146000926
  • Clamigi Services Soc. Coop.
    CF: 03537240925
  • Clamigi Services Soc. Coop.
    CF: 03537240925
CIG: ZDF29BA497
Oggetto: Nolo a caldo di Muletto
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAGLIARI RO-RO TERMINAL
    CF: 03144680927
  • CAGLIARI RO-RO TERMINAL
    CF: 03144680927
CIG: Z7829A20FF
Oggetto: Campionamento e analisi acque nelle aree di sosta auto all'interno dell'area di security del Porto di Cagliari
Importo aggiudicato: € 760.00
Somme liquidate: € 760.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARTEC Srl
    CF: 02269370926
  • SARTEC Srl
    CF: 02269370926
CIG: ZCE29BAEB7
Oggetto: Sostituzione di vetro rotto della porte del gabbiotto del varco Doganale del Porto Canale di cagliari
Importo aggiudicato: € 280.00
Somme liquidate: € 280.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SASSU IMPRESA Srl
    CF: 02413090925
  • SASSU IMPRESA Srl
    CF: 02413090925
CIG: ZB729BB252
Oggetto: Smaltimento di n. 30 pali in cav fi 60 e della lunghezza di m 12.00 e di n. 5 plinti in c.a. da 3 mc presso l'area di Security del porto di Cagliari
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 4500.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SELMA Srl
    CF: 03138550920
  • SELMA Srl
    CF: 03138550920
CIG: ZE229BB70C
Oggetto: Fornitura e posa in opera di segnaletica stradale verticale presso il ponte vecchio di "Sa Scafa"
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SI.SE.S. DI ARRAIS ENRICO
    CF: 02330220928
  • SI.SE.S. DI ARRAIS ENRICO
    CF: 02330220928
CIG: Z2729BD606
Oggetto: Manutenzione del verde della rotatoria della Calata Sant'Agostino.
Importo aggiudicato: € 1040.00
Somme liquidate: € 1040.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TES GARDEN
    CF: 02585590926
  • TES GARDEN
    CF: 02585590926
CIG: Z6A29BE32E
Oggetto: Spostamento presso la rotatoria Sant'Agostino del pozzatto in cui alloggiano il contatore e l'elettrovalvola dell'impianto di irrigazione
Importo aggiudicato: € 260.00
Somme liquidate: € 260.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TES GARDEN
    CF: 02585590926
  • TES GARDEN
    CF: 02585590926
CIG: Z7E29BE5A1
Oggetto: Tinteggiatura dei New Jersay del chek point passeggeri eseguita con tinta al plastico per esterni
Importo aggiudicato: € 2700.00
Somme liquidate: € 2700.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI AUGUSTI SNC
    CF: 02204490920
  • F.LLI AUGUSTI SNC
    CF: 02204490920
CIG: Z5A29CD4F7
Oggetto: Manutenzione ordinaria della pavimentazione del marciapiede della via Riva di Ponente
Importo aggiudicato: € 1980.00
Somme liquidate: € 1980.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.TO.GI. Srls
    CF: 03697130924
  • CO.TO.GI. Srls
    CF: 03697130924
CIG: ZB529CDADD
Oggetto: Manutenzione della porta automatica lato presidenza con spostamento del radar e regolazione
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Impresa Edile Artigiana Zedda Giovanni
    CF: ZDDGNN71T10H118D
  • Impresa Edile Artigiana Zedda Giovanni
    CF: ZDDGNN71T10H118D
CIG: ZAD29CDCA1
Oggetto: Piantumazione urgente delle aiuole lungo la recinzione del Porto di Cagliari
Importo aggiudicato: € 4850.00
Somme liquidate: € 4850.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TES GARDEN
    CF: 02585590926
  • TES GARDEN
    CF: 02585590926
CIG: Z7F29CE2DC
Oggetto: Ripristino urgente delle buche presso la banchina prospicente la concessione Grendi al Porto Canale
Importo aggiudicato: € 850.00
Somme liquidate: € 850.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.TO.GI. Srls
    CF: 03697130924
  • CO.TO.GI. Srls
    CF: 03697130924
CIG: ZF529CF8DC
Oggetto: Montaggio e fornitura di nr. 3 valv. saracinesca cuneo gommato DN 100, e nr. 3 valvole Venturi DN 100
Importo aggiudicato: € 1900.00
Somme liquidate: € 1900.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIL.SAR S.a.s
    CF: 01528040924
  • EDIL.SAR S.a.s
    CF: 01528040924
CIG: ZB929C334D
Oggetto: Pubblicazione su quotidiani e GURI del bando per la progettazione dei lavori di realizzazione del Terminal Ro Ro
Importo aggiudicato: € 4309.65
Somme liquidate: € 4309.65
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • VIVENDA SRL
    CF: 08959351001
  • Implementa Srl via F. Capacchione
    CF: 06460440727
  • Lexmedia S.r.l.
    CF: 09147251004
  • Mediagraphic S.r.l.
    CF: 05833480725
  • VIVENDA SRL
    CF: 08959351001
CIG: ZDF29BA497
Oggetto: Nolo a caldo di muletto
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAGLIARI RO-RO TERMINAL
    CF: 03144680927
  • CAGLIARI RO-RO TERMINAL
    CF: 03144680927
CIG: ZDF29E2DA9
Oggetto: Servizio di aspirazione e trasporto ad impianto di trattamento di ca.50 mc di liquidi CER 191308
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 1300.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cooplat
    CF: 00425640489
  • Cooplat
    CF: 00425640489
CIG: Z5029E2F51
Oggetto: Servizio urgente di pulizia delle erbe infestanti presenti nelle aiuole lungo la recinzione del Porto di Cagliari.
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cooplat
    CF: 00425640489
  • Cooplat
    CF: 00425640489
CIG: Z4C29E341F
Oggetto: Pulizia dei gazebi presso il check point passeggeri
Importo aggiudicato: € 1390.00
Somme liquidate: € 1390.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Pulimpiù Sas di Alessandro Mura
    CF: 02411020924
  • Pulimpiù Sas di Alessandro Mura
    CF: 02411020924
CIG: ZB529E35F3
Oggetto: Sistemazione urgente della strada sterrata in località Sa Scafa
Importo aggiudicato: € 4100.00
Somme liquidate: € 4100.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SELMA Srl
    CF: 03138550920
  • SELMA Srl
    CF: 03138550920
CIG: ZCC29E47EA
Oggetto: Riconoscimento spese per predisposizione specifiche tecniche per l'affidamento dei lavori di "fornitura e posa in opera impianto trattamento acqua di prima pioggia in aree dii sosta auto all'interno dell'area di Security"
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • .BMP INGEGNERIA S.R.L.
    CF: 03056200920
  • .BMP INGEGNERIA S.R.L.
    CF: 03056200920
CIG: Z912965B1C
Oggetto: Manutenzione ordinaria pavimentazioni e pannellature edifici incluso il ripristino dei serramenti
Importo aggiudicato: € 4417.00
Somme liquidate: € 4417.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • AFB Costruzioni
    CF: 03626810927
  • I.M.E.CO. DI IGNAZIO SPIGA SAS
    CF: 01563520921
  • Clamigi Services Soc. Coop.
    CF: 03537240925
  • Aree Verdi di Marco Fois
    CF: 02368340903
  • SARDINIA CONTRACT SRL UNIPERSONALE
    CF: 01459090914
  • Clamigi Services Soc. Coop.
    CF: 03537240925
CIG: ZC829F0AEE
Oggetto: RIPARAZIONE URGENTE BUCHE FRONTE CANCELLO SCORREVOLE TERMINAL RINFUSE
Importo aggiudicato: € 220.00
Somme liquidate: € 220.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Clamigi Services Soc. Coop.
    CF: 03537240925
  • Clamigi Services Soc. Coop.
    CF: 03537240925
CIG: Z7B29F2056
Oggetto: Verifica apparecchiature, raccorderia DN 100 e sostituzione valvola venturi - Sala Pompe Porto Canale
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 750.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.A.L.P. SRL
    CF: 01740530926
  • S.A.L.P. SRL
    CF: 01740530926
CIG: ZBC29F222B
Oggetto: RIPARAZIONE IDRICA URGENTE 4a REGGIA SCAVO E SOSTITUZIONE 120m PEAD D 32 PN 10
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SELMA Srl
    CF: 03138550920
  • SELMA Srl
    CF: 03138550920
CIG: Z7F2A011A1
Oggetto: Lavori uregenti di ripristino della passeggiata a mare fronte la Marina Militare della pavimentazione in listelli di legno
Importo aggiudicato: € 3092.00
Somme liquidate: € 3092.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • INFRASTRUTTURE
    CF: 02480610928
  • Edilit S.r.l.
    CF: 01078000922
  • MV EDILEIMPIANTI DI VINCENZO MURA
    CF: 03146000926
  • INFRASTRUTTURE
    CF: 02480610928
CIG: ZA92A0151B
Oggetto: Lavori urgenti di ripristino muretti e lastrine di marmo delle aiuole lungo la recinzione della via Roma del porto di Cagliari
Importo aggiudicato: € 2654.00
Somme liquidate: € 2654.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFRASTRUTTURE
    CF: 02480610928
  • INFRASTRUTTURE
    CF: 02480610928
CIG: Z212A015B5
Oggetto: Conferimento ad impianto autorizzato di liquido classificato codice CER 191308.
Importo aggiudicato: € 2270.00
Somme liquidate: € 2270.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Eco Travel S.r.L.
    CF: 02299270922
  • ECOTEC GESTIONE IMPIANTI
    CF: 00952160893
  • Agus Paolo SpurghI S.r.l.
    CF: 03370270922
  • ECOTEC GESTIONE IMPIANTI
    CF: 00952160893
CIG: Z932A1EEA0
Oggetto: Asportazione acqua dalla stiva dalla nave relitto Atos.
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COL SUB
    CF: 01027380920
  • COL SUB
    CF: 01027380920
CIG: Z152A1F7CE
Oggetto: Revisione PFSA e PFSP impianto portuale 0007" - Revisione PSA e PSP porto di Cagliari
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 20000.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALTEC SERVICES SRL
    CF: 01828020998
  • ALTEC SERVICES SRL
    CF: 01828020998
CIG: Z342A304F7
Oggetto: Trasloco della sala riunioni del 1° piano del Molo Dogana al p.t. degli uffici di via Riva di Ponente e di 3 scrivanie da quest'ultimo al molo Dogana
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VALDES SRL
    CF: 02075510921
  • VALDES SRL
    CF: 02075510921
CIG: Z802A31C64
Oggetto: Ripristino di due pennoni per bandiere, fornitura e posa in opera dei relativi accessori di fissaggio.
Importo aggiudicato: € 3360.00
Somme liquidate: € 3360.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA CRISTALL
    CF: 02137140923
  • NUOVA CRISTALL
    CF: 02137140923
CIG: Z052A3207F
Oggetto: Recinzione presso Molo Foraneo di Ponente incluso il cancello di chiusura dell'accesso al molo
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 1100.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.TO.GI. Srls
    CF: 03697130924
  • CO.TO.GI. Srls
    CF: 03697130924
CIG: Z7D2A3236D
Oggetto: Fornitura e posa in opera di catena nera fi 26
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COL SUB
    CF: 01027380920
  • COL SUB
    CF: 01027380920
CIG: ZF72A37A3C
Oggetto: Manutenzione delle panchine in legno presso il check point passeggeri.
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 650.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SASSU IMPRESA Srl
    CF: 02413090925
  • SASSU IMPRESA Srl
    CF: 02413090925
CIG: ZA22A37DCC
Oggetto: Realizzazione di segnaletica orizzontale e fornitura e posa di cartellonistica presso l'area per la sosta delle auto nell'area di security
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • - SI.SE.S. DI ARRAIS ENRICO
    CF: RRSNRC56R04B354O
  • - SI.SE.S. DI ARRAIS ENRICO
    CF: RRSNRC56R04B354O
CIG: Z6A2A434C2
Oggetto: Smontaggio scaldino elettrico dai bagni della Stazione Marittima e rimontaggio dello stesso nei bagni del Molo Sabaudo in sostituzione di quello esistente guasto
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 50.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MP SOLUZIONI ELETTRICHE DI MASSIMILIANO PIREDDA
    CF: PRDMSM74R02B354P
  • MP SOLUZIONI ELETTRICHE DI MASSIMILIANO PIREDDA
    CF: PRDMSM74R02B354P
CIG: Z8B2A436CA
Oggetto: Ripristino funzionamento cancello scorrevole varco Sant'Agostino; ripristino pulsantiera della sbarra varco Dogana porto di Cagliari.
Importo aggiudicato: € 163.00
Somme liquidate: € 163.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MP SOLUZIONI ELETTRICHE DI MASSIMILIANO PIREDDA
    CF: PRDMSM74R02B354P
  • MP SOLUZIONI ELETTRICHE DI MASSIMILIANO PIREDDA
    CF: PRDMSM74R02B354P
CIG: Z922A466C2
Oggetto: Prelievo campioni sedimento nel canale San Bartolomeo (n.6 campioni)
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COLSUB Scarl
    CF: 02820060925
  • COLSUB Scarl
    CF: 02820060925
CIG: ZAB2A09616
Oggetto: Predisposizione relazione tecnica per il Ministero dell'Ambiente per accertamento contesto ambientale
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 15000.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VDP Srl
    CF: 04192411009
  • VDP Srl
    CF: 04192411009
CIG: ZDD28F9684
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI PRESSURIZZAZIONE DEL PORTO CANALE DI CAGLIARI, COMPRENDENTE LA SOSTITUZIONE DELLE POMPE
Importo aggiudicato: € 31275.54
Somme liquidate: € 31275.54
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • IMPRESA VERI VINCENZO - Costruzioni Escavazioni Impianti
    CF: 02422320925
  • S.A.L.P. SRL
    CF: 01740530926
  • ATi - impresa Congiu Enrico
    CF: 01896760921
  • Impresa Edile Ortu Giuseppe
    CF: 00490540952
  • Rinac s.r.l.
    CF: 01116080951
  • S.A.L.P. SRL
    CF: 01740530926
CIG: Z622A5FB80
Oggetto: Caratterizzazione rifiuti ai fini dell'attribuzione del codice CER per il rifiuto e conferimento a discarica
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARDA DEPURAZIONE Srl
    CF: 00801870916
  • SARDA DEPURAZIONE Srl
    CF: 00801870916
CIG: Z152A5FE47
Oggetto: Canone concessorio per posa longitudinale linea elettrica lungo la SS 195
Importo aggiudicato: € 15.61
Somme liquidate: € 15.61
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANAS Spa
    CF: 80208450587
  • ANAS Spa
    CF: 80208450587
CIG: Z042A60D4E
Oggetto: Lavori urgenti di rifacimento dell’impermeabilizzazione delle coperture delle due sale pompe del Porto Canale di Cagliari
Importo aggiudicato: € 2298.95
Somme liquidate: € 2298.95
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SASSU IMPRESA Srl
    CF: 02413090925
  • BUCCELLATO Srl
    CF: 00287250922
  • Consorzio Ciro Menotti
    CF: 00966060378
  • COSTRUZIONI CINQUEGRANA
    CF: 03736611215
  • PROMETAL SRL
    CF: 00596690396
  • SASSU IMPRESA Srl
    CF: 02413090925
CIG: Z1929F6ED5
Oggetto: Campionamento ed analisi acque nel parcheggio auto in zona security
Importo aggiudicato: € 760.00
Somme liquidate: € 760.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARTEC Srl
    CF: 02269370926
  • SARTEC Srl
    CF: 02269370926
CIG: ZB22A67EE0
Oggetto: Noleggio di n. 3 + 1 scrivanie complete di poltroncine presso gli uffici del Molo Dogana
Importo aggiudicato: € 240.00
Somme liquidate: € 240.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PASSAMONTI Srl
    CF: 00164900920
  • PASSAMONTI Srl
    CF: 00164900920
CIG: Z5A2A89DDE
Oggetto: Lavaggio loggiato ingresso della sede della AdSP Mare di Sardegna del Molo Dogana
Importo aggiudicato: € 75.00
Somme liquidate: € 75.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Pulimpiù Sas di Alessandro Mura
    CF: 02411020924
  • Pulimpiù Sas di Alessandro Mura
    CF: 02411020924
CIG: Z832A95771
Oggetto: Alimentazione elettrica della garitta e fornitura e posa in opera di faro a led presso il cancello di Security lato Sa Perdixedda
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MP SOLUZIONI ELETTRICHE DI MASSIMILIANO PIREDDA
    CF: PRDMSM74R02B354P
  • MP SOLUZIONI ELETTRICHE DI MASSIMILIANO PIREDDA
    CF: PRDMSM74R02B354P
CIG: Z462A958A6
Oggetto: Smontaggio e spostamento impianto elettrico postazione guardia e nuova disposizione plafoniere sala p.t. per posizionamento pannellature controsoffitto presso sede via Riva di Ponente
Importo aggiudicato: € 445.00
Somme liquidate: € 445.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MP SOLUZIONI ELETTRICHE DI MASSIMILIANO PIREDDA
    CF: PRDMSM74R02B354P
  • MP SOLUZIONI ELETTRICHE DI MASSIMILIANO PIREDDA
    CF: PRDMSM74R02B354P
CIG: Z282A97EA5
Oggetto: Carico, trasporto e smaltimento panne galleggianti oleoassorbenti
Importo aggiudicato: € 1037.00
Somme liquidate: € 1037.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z282A97EA5
Oggetto: Carico, trasporto e smaltimento panne galleggianti oleoassorbenti
Importo aggiudicato: € 1037.00
Somme liquidate: € 1037.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Eco Travel S.r.L.
    CF: 02299270922
  • Eco Travel S.r.L.
    CF: 02299270922
CIG: Z052A9D742
Oggetto: Oneri della sicurezza per i lavori di manutenzione delle caditoie presso il Molo Rinascita
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Clamigi Services Soc. Coop.
    CF: 03537240925
  • Clamigi Services Soc. Coop.
    CF: 03537240925
CIG: Z1E2AA4AD4
Oggetto: Lavori di ripristino della pavimentazione in trachite della passeggiata lungo la pineta di Bonaria a Cagliari
Importo aggiudicato: € 2394.00
Somme liquidate: € 2394.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA SICOBE SRL
    CF: 01399911005
  • IMPRESA SICOBE SRL
    CF: 01399911005
CIG: Z2B2AB7283
Oggetto: Ripristino urgente barriere stradali d'ingresso e uscita presso il varco Doganale del Porto Canale
Importo aggiudicato: € 3200.00
Somme liquidate: € 3200.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • M.S. INSTALLAZIONI
    CF: SRGMRA65B25G122I
  • M.S. INSTALLAZIONI
    CF: SRGMRA65B25G122I
CIG: Z3C2ABC297
Oggetto: Fornitura e posa in opera presso il Molo Dogana di m 60 di catena in acciaio zincato bianca e rossa.
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEGNALETICA STRADALE Soc. Coop.
    CF: 03313680922
  • SEGNALETICA STRADALE Soc. Coop.
    CF: 03313680922
CIG: Z7C2AC4C70
Oggetto: Ritiro, trasporto esmaltimento rifiuti contenuti in un BIG BAG e aventi codice CER 170604
Importo aggiudicato: € 220.00
Somme liquidate: € 220.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Eco Travel S.r.L.
    CF: 02299270922
  • Eco Travel S.r.L.
    CF: 02299270922
CIG: Z612AC88D0
Oggetto: Lavori urgente di demolizione del muro di recinzione dell'area "ex Vigili del Fuoco" in località Sa Perdixedda
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SELMA Srl
    CF: 03138550920
  • SELMA Srl
    CF: 03138550920
CIG: Z592AC8C8A
Oggetto: Lavori di manutenzione ordinaria del verde nella pineta di Bonaria e lungo la passeggiata fronte la Marina Militare
Importo aggiudicato: € 2750.00
Somme liquidate: € 2750.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TES GARDEN
    CF: 02585590926
  • TES GARDEN
    CF: 02585590926
CIG: Z5F2AC901E
Oggetto: Lavori di manutenzione dei cordoli dissuasori lungo la banchina Ichnusa
Importo aggiudicato: € 3012.80
Somme liquidate: € 3012.80
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RESTAURI AMBIENTE
    CF: 09376441003
  • RESTAURI AMBIENTE
    CF: 09376441003
CIG: ZE52AC92E6
Oggetto: Riparazione parapetto in acciaio inox presso Pineta di Bonaria; Riparazione di 2 cestini in acciaio inox presso banchina Dogana
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • NUOVA CRISTALL
    CF: 02137140923
  • NUOVA CRISTALL
    CF: 02137140923
CIG: ZC02ADA157
Oggetto: Ampliamento impianto di rete presso gli Uffici di via Riva di Ponente e Molo Dogana.
Importo aggiudicato: € 4357.00
Somme liquidate: € 4357.50
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MP SOLUZIONI ELETTRICHE DI MASSIMILIANO PIREDDA
    CF: PRDMSM74R02B354P
  • MP SOLUZIONI ELETTRICHE DI MASSIMILIANO PIREDDA
    CF: PRDMSM74R02B354P
CIG: ZE22ADA695
Oggetto: Calcolo delle fondazioni del bar e area giochi la cui realizzazione è prevista col progetto di riqualificazione delle aree circostanti il capannone Nervi.
Importo aggiudicato: € 4432.49
Somme liquidate: € 4432.49
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ABIS ASSOCIATI
    CF: 02845950928
  • ABIS ASSOCIATI
    CF: 02845950928
CIG: Z402ADC27E
Oggetto: Esecuzione indagini nelle zone di realizzazione strutture nel parco del capannone Nervi
Importo aggiudicato: € 4600.00
Somme liquidate: € 4600.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEOL. MAURO POMPEI
    CF: PMPMRA61P02L117N
  • GEOL. MAURO POMPEI
    CF: PMPMRA61P02L117N
CIG: Z522ADD8FE
Oggetto: Esecuzione rilievi topografici per il calcolo della volumetria residua delle casse di colmata della sponda ovest del Porto Canale
Importo aggiudicato: € 4970.00
Somme liquidate: € 4970.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Geom. Davide Cocco
    CF: CCCDVD61H04I580W
  • Geom. Davide Cocco
    CF: CCCDVD61H04I580W
CIG: ZEC2ADDB48
Oggetto: Lavori urgenti di riparazione idrica presso il Porto Canale
Importo aggiudicato: € 2150.00
Somme liquidate: € 2150.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRATELLI CURRELI
    CF: 02453640928
  • FRATELLI CURRELI
    CF: 02453640928
CIG: Z4A2ADDCB8
Oggetto: Lavori urgenti per messa in sicurezza delle griglie presso area Security Riva di Ponente e fornitura e messa in opera contatore idrico G.di F. Porto Canale
Importo aggiudicato: € 849.00
Somme liquidate: € 849.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SASSU IMPRESA Srl
    CF: 02413090925
  • SASSU IMPRESA Srl
    CF: 02413090925
CIG: Z862ADEAEE
Oggetto: Analisi di caratterizzazione rifiuti con conseguente attribuzione di codice CER per i lavori di demolizione dei relitti siti presso il Molo Foraneo di Ponente del Porto Vecchio di Cagliari
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARDA DEPURAZIONE Srl
    CF: 00801870916
  • SARDA DEPURAZIONE Srl
    CF: 00801870916
CIG: ZE32AF70BB
Oggetto: Incarico per la determinazione delle caratteristiche della sovrastruttura stradale nel tratto di collegamento tra il nuovo cancello di via Sa Perdixedda e l'area di Security
Importo aggiudicato: € 1900.00
Somme liquidate: € 1900.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • .BMP INGEGNERIA S.R.L.
    CF: 03056200920
  • .BMP INGEGNERIA S.R.L.
    CF: 03056200920
CIG: Z9F2AFC946
Oggetto: Fornitura e posa in opera di cancello battente presso il molo Foraneo di Ponente
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1800.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TERMOMECCANICA ENERGIA SRL
    CF: 03245030923
  • TERMOMECCANICA ENERGIA SRL
    CF: 03245030923
CIG: Z682AFCD14
Oggetto: Sostituzione pneumatici anteriori Fiat Panda EW119LJ
Importo aggiudicato: € 121.32
Somme liquidate: € 121.32
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA GENOVESE GOMME Srl
    CF: 03783900925
  • LA GENOVESE GOMME Srl
    CF: 03783900925
CIG: Z4A2B02CEC
Oggetto: Analisi terre di risulta da scavo al fine del riutilizzo delle stesse
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARDA DEPURAZIONE Srl
    CF: 00801870916
  • SARDA DEPURAZIONE Srl
    CF: 00801870916
CIG: ZCD2B037B8
Oggetto: Prelievo caraterizzazione e test di cessione di terra e rocce e rifiuti liquidi
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARDA DEPURAZIONE Srl
    CF: 00801870916
  • SARDA DEPURAZIONE Srl
    CF: 00801870916
CIG: Z982B048CF
Oggetto: posizionamento barriere galleggioanti con fornitura e posa di n.11 blocchi e/o mazzere in cls di ancoraggio complete di cavo fi 10 m 100
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COL SUB
    CF: 01027380920
  • COL SUB
    CF: 01027380920
CIG: ZEF2B27E75
Oggetto: Intervento di bonifica presso il molo foraneo di ponente del porto vecchio di Cagliari
Importo aggiudicato: € 12800.00
Somme liquidate: € 12800.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BATTELLIERI CAGLIARI Srl
    CF: 00156210924
  • BATTELLIERI CAGLIARI Srl
    CF: 00156210924
CIG: Z042B35A79
Oggetto: Pulizia dalle erbe infestanti del piazzale in autobloccanti antistante il PIF al Porto Canale - Cagliari
Importo aggiudicato: € 625.00
Somme liquidate: € 625.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TES GARDEN
    CF: 02585590926
  • TES GARDEN
    CF: 02585590926
CIG: ZFA2B35F02
Oggetto: Ripristino illuminazione dei fari presso il varco Sant'Agostino.
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MP SOLUZIONI ELETTRICHE DI MASSIMILIANO PIREDDA
    CF: PRDMSM74R02B354P
  • MP SOLUZIONI ELETTRICHE DI MASSIMILIANO PIREDDA
    CF: PRDMSM74R02B354P
CIG: Z5E2B36501
Oggetto: Verifica quadri elettrici del locale di pressurizzazione dell'acqua potabile e industriale al Porto Canale
Importo aggiudicato: € 513.00
Somme liquidate: € 513.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • M.G. Sistemi Tecnologici e Impianti srls
    CF: 03649500927
  • M.G. Sistemi Tecnologici e Impianti srls
    CF: 03649500927
CIG: Z992B36B1A
Oggetto: Manutenzione ordinaria periodica del faro di allineamento del porto Canale
Importo aggiudicato: € 385.00
Somme liquidate: € 385.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • M.G. Sistemi Tecnologici e Impianti srls
    CF: 03649500927
  • M.G. Sistemi Tecnologici e Impianti srls
    CF: 03649500927
CIG: ZF12B36D40
Oggetto: Sostituzione completa di tutta la componentistica elettrica dell'ascensore posizionato all'ingresso della struttura polifunzionale del molo Ichnusa
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SALIS ASCENSORI Srl
    CF: 02455020921
  • SALIS ASCENSORI Srl
    CF: 02455020921
CIG: Z8E2B38D65
Oggetto: Sostituzione parti ammalorate e guaste degli ascensori della struttura polifunzionale del Molo Ichnusa
Importo aggiudicato: € 810.00
Somme liquidate: € 810.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SALIS ASCENSORI Srl
    CF: 02455020921
  • SALIS ASCENSORI Srl
    CF: 02455020921
CIG: ZE22B38E77
Oggetto: Manutenzione della pavimentazione in legno della passeggiata fronte la Marina Militare
Importo aggiudicato: € 3900.00
Somme liquidate: € 3900.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RESTAURI AMBIENTE
    CF: 09376441003
  • RESTAURI AMBIENTE
    CF: 09376441003
CIG: Z2C2B536FA
Oggetto: RIMOZIONE TRASFORMATORE PROIETTORI PERICOLANTE DA TORRE FATO - E VERIFICHE SU FARO ORMEGGIATORI
Importo aggiudicato: € 220.00
Somme liquidate: € 220.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.A. Impianti Srl
    CF: 03351490929
  • G.A. Impianti Srl
    CF: 03351490929
CIG: ZCE2B53780
Oggetto: RIMESSA IN SERVIZIO TORRI FARO E VERIFICA INT. CREPSULCOLARI
Importo aggiudicato: € 269.00
Somme liquidate: € 269.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMETEC Srl
    CF: 03509050922
  • COMETEC Srl
    CF: 03509050922
CIG: ZB972B19DB
Oggetto: Affidamento esecuzione indagini geologiche e geofisiche nell'ambito dei lavori di completamento della passeggiata pedonale e ciclabile e sistemazione della viabilità in zona Su Siccu
Importo aggiudicato: € 5626.82
Somme liquidate: € 5626.82
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • GEOSARDA SNC
    CF: PRCMCL63E29B354V
  • TEC.AM Srl
    CF: 01906840929
  • AQA srl
    CF: 02686750924
  • TEC.AM Srl
    CF: 01906840929
CIG: Z872B5C81A
Oggetto: Affidamento incarico per la verifica progetti definitivo/esecutivo lavori di realizzazione della scogliera di protezione della IV Regia in zona Sa Scafa.
Importo aggiudicato: € 10689.10
Somme liquidate: € 10689.10
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Serv.In. Ingegneria Srl
    CF: 02440400923
  • Bureau Veritas Italia SpA
    CF: 11498640157
  • RINA Check Srl
    CF: 01927190999
  • EUROFINS MODULO UNO SRL
    CF: 10781070015
  • Serv.In. Ingegneria Srl
    CF: 02440400923
CIG: ZD12B5C870
Oggetto: Affidamento incarico della verifica dei progetto definitivo/esecutivo dei lavori di un percorso ciclopedonale del Villaggio pescatori alla Chiesa di S. Efisio in località Giorgino.
Importo aggiudicato: € 5845.69
Somme liquidate: € 5845.69
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Serv.In. Ingegneria Srl
    CF: 02440400923
  • Bureau Veritas Italia SpA
    CF: 11498640157
  • RINA Check Srl
    CF: 01927190999
  • EUROFINS MODULO UNO SRL
    CF: 10781070015
  • Serv.In. Ingegneria Srl
    CF: 02440400923
CIG: Z412B54380
Oggetto: Affidamento incarico per l'esecuzione di una indagine visiva subacquea presso la banchina del Terminal contenitori del Porto Canale di Cagliari
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 8000.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COL SUB
    CF: 01027380920
  • COL SUB
    CF: 01027380920
CIG: Z132B1697F
Oggetto: Affidamento incarico per la predisposizione di una perizia tecnica sullo stato di manutenzione delle opere e degli impianti assentiti in concessione demaniale nel porto Canale di Cagliari.
Importo aggiudicato: € 36000.00
Somme liquidate: € 36000.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CCV Granara Migliavacca
    CF: 03046420927
  • CCV Granara Migliavacca
    CF: 03046420927
CIG: ZB02A2296D
Oggetto: Affidamento incarico di progettazione e coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione dei lavori di realizzazione della rete fognaria in località Su Siccu, dal pennello Sant'Elmo al capannone Nervi.
Importo aggiudicato: € 14062.29
Somme liquidate: € 14062.29
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • S.T.P. S.R.L.
    CF: DLBPTR57M02B354Z
  • DOTT. ING. PAOLO GAGGERO
    CF: GGGPLA49H27I480F
  • TEC MED INGEGNERIA S.r.l.
    CF: 03257620926
  • Dott.Ing.Michele Maccioni
    CF: MCCMHL52C17G147A
  • Ing. Alessia Vargiu
    CF: VRGLSS72D55B354T
  • Ing. Alessandro Fois
    CF: FSOLSN72L31B745J
  • Dott.Ing.Michele Maccioni
    CF: MCCMHL52C17G147A
CIG: Z652A62678
Oggetto: Affidamento incarico di direttore operativo e coordinatore della sicurezza in fase esecutiva dell'intervento di ristrutturazione e riassegnazione dei locali per uffici concessionario e dell'Ente al Molo Dogana
Importo aggiudicato: € 8132.38
Somme liquidate: € 8132.38
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • OFFICINE VIDA Snc
    CF: 02997280926
  • FDDStudio ing. Antonio Fadda
    CF: FDDNTN65P19B675O
  • ITALO STAGNO
    CF: STGTLI60L26B354F
  • CCV Granara Migliavacca
    CF: 03046420927
  • casula francesca
    CF: CSLFNC79E54B354V
  • Ing. Alessia Vargiu
    CF: VRGLSS72D55B354T
  • Ing. Alessandro Fois
    CF: FSOLSN72L31B745J
  • Giovanni Gorini
    CF: GRNGNN73M05B354I
  • ing. Cristiana Meloni
    CF: MLNCST67P53B354L
  • ing. Cristiana Meloni
    CF: MLNCST67P53B354L
CIG: Z732B688C4
Oggetto: Esecuzione prelievi e prove sui materiali (calcestruzzo) presso la banchina CICT del Porto Canale
Importo aggiudicato: € 4400.00
Somme liquidate: € 4400.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEOSYSTEM
    CF: 01588890929
  • GEOSYSTEM
    CF: 01588890929
CIG: Z382B68A83
Oggetto: Esecuzione analisi ecotossicologica integrative per la caratterizzazione dei sedimenti del Canale San Bartolomeo
Importo aggiudicato: € 2700.00
Somme liquidate: € 2700.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIBM
    CF: 00398960492
  • CIBM
    CF: 00398960492
CIG: Z382B68A83
Oggetto: Esecuzione analisi ecotossicologica integrative per la caratterizzazione dei sedimenti del Canale San Bartolomeo
Importo aggiudicato: € 2700.00
Somme liquidate: € 2700.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIBM
    CF: 00398960492
  • CIBM
    CF: 00398960492
CIG: ZCA2B72F5D
Oggetto: Carico, trasporto e conferimento a discarica di terra cod. CER 170504.
Importo aggiudicato: € 4617.00
Somme liquidate: € 4617.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SELMA Srl
    CF: 03138550920
  • SELMA Srl
    CF: 03138550920
CIG: ZD82B73032
Oggetto: Realizzazione di pista di collegamento in tout-venant di cava fra l'area di Securuty e la soste per semirimorchi in loc. Sa Perdixedda.
Importo aggiudicato: € 4800.00
Somme liquidate: € 4800.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SELMA Srl
    CF: 03138550920
  • SELMA Srl
    CF: 03138550920
CIG: Z9B2B73262
Oggetto: Recinzione nello spazio della banchina dov'è ormeggiata la nave Gennaro Cantiello al Molo Sant'Elmo
Importo aggiudicato: € 1930.00
Somme liquidate: € 1930.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.TO.GI. Srls
    CF: 03697130924
  • CO.TO.GI. Srls
    CF: 03697130924
CIG: ZC22B73317
Oggetto: Lavaggio del loggiato e dello scivolo del fabbricato sul Molo Dogana
Importo aggiudicato: € 295.00
Somme liquidate: € 295.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Pulimpiù Sas di Alessandro Mura
    CF: 02411020924
  • Pulimpiù Sas di Alessandro Mura
    CF: 02411020924
CIG: ZAE2B7FE8A
Oggetto: Acquisto software certus-acca per piani di sicurezza - Ufficio Tecnico
Importo aggiudicato: € 580.00
Somme liquidate: € 580.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Faticoni S.p.A.
    CF: 01117510923
  • Faticoni S.p.A.
    CF: 01117510923
CIG: Z362B8017E
Oggetto: Acquisto di n. 2 aggiornamenti software PRIMUS-ACCA per Ufficio Tecnico
Importo aggiudicato: € 299.00
Somme liquidate: € 299.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Faticoni S.p.A.
    CF: 01117510923
  • Faticoni S.p.A.
    CF: 01117510923
CIG: Z152A8F81A
Oggetto: Affidamento incarico per la predisposizione della relazione geologica e geotecnica per il progetto definitivo dell’intervento di riqualificazione del water front di Su Siccu
Importo aggiudicato: € 2191.78
Somme liquidate: € 2191.78
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Gisella Angius
    CF: NGSGLL66A63E283O
  • Dott. Stefano Sanna
    CF: SNNSFN70L27A007R
  • Dott. Alessandro Melis
    CF: MLSLSN61H09B354X
  • Dott. Alessandro Melis
    CF: MLSLSN61H09B354X
CIG: Z022B95181
Oggetto: Caraterizzazione e test do cessione dei materiali per i lavori di demolizione dei silos del porto di Cagliari.
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARDA DEPURAZIONE Srl
    CF: 00801870916
  • SARDA DEPURAZIONE Srl
    CF: 00801870916
CIG: Z952B97534
Oggetto: Carotaggi silos porto di Cagliari
Importo aggiudicato: € 1680.00
Somme liquidate: € 1680.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEC.AM Srl
    CF: 01906840929
  • TEC.AM Srl
    CF: 01906840929
CIG: Z5B2B97833
Oggetto: Ripristino della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso presso la viabilità lato recinzione darsena pescherecci in area Security
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA VERI VINCENZO - Costruzioni Escavazioni Impianti
    CF: 02422320925
  • IMPRESA VERI VINCENZO - Costruzioni Escavazioni Impianti
    CF: 02422320925
CIG: Z392B98B78
Oggetto: Sostituzione di telaio e coperchio in ghisa D400 e posizionamento panchine presso chek point passeggeri del porto di Cagliari
Importo aggiudicato: € 1125.00
Somme liquidate: € 1125.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.TO.GI. Srls
    CF: 03697130924
  • CO.TO.GI. Srls
    CF: 03697130924
CIG: Z542B98CDD
Oggetto: Verifica subacquea relitto navale Aetos
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COL SUB
    CF: 01027380920
  • COL SUB
    CF: 01027380920
CIG: ZCB26A238B
Oggetto: LIQUIDAZIONE CTU AFFIDATA DAL TRIBUNALE DI CAGLIARI NEL CONTENZIOSO IMPRESA CIDONIO C/A.D.S.P.
Importo aggiudicato: € 19032.00
Somme liquidate: € 19032.00
Tempi di completamento: dal 09-01-2019 al 09-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. Pietro Floris
    CF: FLRGPP54R28G113M
  • Ing. Pietro Floris
    CF: FLRGPP54R28G113M
CIG: ZE26A245C
Oggetto: ATTIVITA' PROCURATORIA AFFIDATA DALL'AVVOCATURA DISTETTUALE DELLO STATO AI SENSI DELL'ART. 2 REGIO DECRETO 30 OTTOBRE 1933, N. 1611
Importo aggiudicato: € 2611.00
Somme liquidate: € 2611.00
Tempi di completamento: dal 09-01-2019 al 27-02-2019
Cod. Scelta contraente: 25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI DI LL.PP
  • Studio Legale Avv. Franco Conti
    CF: CNTFNC49P20I452G
  • Studio Legale Avv. Franco Conti
    CF: CNTFNC49P20I452G
CIG: Z7526A23E5
Oggetto: ATTIVITA' PROCURATORIA AFFIDATA DALL'AVVOCATURA DISTRETTULA DELLO STATO AI SENSI DELL'ART. 2 REGIO DECRETO 30 OTTOBRE 1933, N. 1611
Importo aggiudicato: € 761.00
Somme liquidate: € 761.00
Tempi di completamento: dal 09-01-2019 al 14-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Avv. Edoardo Mario Quargnenti
    CF: QRGDDM30R22L093G
  • Avv. Edoardo Mario Quargnenti
    CF: QRGDDM30R22L093G
CIG: ZA727B90C7
Oggetto: abbonamento triennale appalti & contratti.it +appalti & contratti
Importo aggiudicato: € 1820.91
Somme liquidate: € 606.97
Tempi di completamento: dal 26-03-2019 al 26-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli S.p.a
    CF: 06188330150
  • Maggioli S.p.a
    CF: 06188330150
CIG: ZC828B41D4
Oggetto: Corso di formazione
Importo aggiudicato: € 740.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-06-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MediaConsult S.r.l.
    CF: 07189200723
  • MediaConsult S.r.l.
    CF: 07189200723
CIG: Z34289A752
Oggetto: Servizio di traduzione e pubblicazione legale e sulla stampa nazionale, internazionale e specialistica di Avviso di procedura ad evidenza pubblica.
Importo aggiudicato: € 37950.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-05-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Lexmedia S.r.l.
    CF: 09147251004
  • VIVENDA SRL
    CF: 08959351001
  • STC MANAGING S.R.L.S.
    CF: 07841320729
  • Mediagraphic S.r.l.
    CF: 05833480725
  • Editrice S.I.F.I.C. S.r.l.
    CF: 00205740426
  • Mediagraphic S.r.l.
    CF: 05833480725
CIG: Z472A1E8D9
Oggetto: Servizi di ingegneria e architettura per “Servizi tecnici comprendenti i rilievi topografici delle aree di competenza dell’AdSP nei porti di Oristano-Santa Giusta, Santa Teresa Gallura e Portovesme
Importo aggiudicato: € 10185.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-10-2019 al 28-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Gian Carlo Salaris
    CF: SLRGCR75E26I452E
  • Gian Carlo Salaris
    CF: SLRGCR75E26I452E
CIG: Z091047734
Oggetto: Convenzione Consip S.p.A. nolo fotocopiatore a colori multifunzione
Importo aggiudicato: € 3876.60
Somme liquidate: € 3876.00
Tempi di completamento: dal 04-08-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.
    CF: 01788080156
  • Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.
    CF: 01788080156
CIG: ZD01144D27
Oggetto: NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER 4 ANNI FASCIA MEDIO/ALTA
Importo aggiudicato: € 8087.04
Somme liquidate: € 8086.00
Tempi di completamento: dal 27-11-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.
    CF: 01788080156
  • Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.
    CF: 01788080156
CIG: Z6B17A5FDB
Oggetto: Noleggio 3 apparecchiature multifunzione A/4 A/3 b/n e colori
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 12433.00
Tempi di completamento: dal 17-02-2016 al 01-02-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.
    CF: 01788080156
  • Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.
    CF: 01788080156
CIG: ZC41B554AB
Oggetto: Noleggio di n. 2 apparecchiature multifunzione per n. 36 mesi
Importo aggiudicato: € 3534.00
Somme liquidate: € 3463.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Converge S.p.A.
    CF: 04472901000
  • Converge S.p.A.
    CF: 04472901000
CIG: ZEA24D61B7
Oggetto: Servizio di telefonia fissa
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 4843.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • fastweb S.p.A.
    CF: 12878470157
  • fastweb S.p.A.
    CF: 12878470157
CIG: 7599605071
Oggetto: Convenzione Consip energia elettrica 15 - Lotto 7 Sardegna - Fornitura energia elettrica nei porti di Olbia, Golfo Aranci, Porto Torres, Cagliari e Oristano -
Importo aggiudicato: € 742622.00
Somme liquidate: € 491729.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Enel Energia S.p.A.
    CF: 06655971007
  • Enel Energia S.p.A.
    CF: 06655971007
CIG: 7364342f41
Oggetto: Adesione al contratto quadro denominato SPC2, per l'affidamento in convenzione dei servizi di connettività ed interconnessione delle sedi dell'AdSP del mare di Sardegna
Importo aggiudicato: € 750743.00
Somme liquidate: € 93829.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • fastweb S.p.A.
    CF: 12878470157
  • fastweb S.p.A.
    CF: 12878470157
CIG: 71349624E7
Oggetto: CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA LOTTO 10 SARDEGNA
Importo aggiudicato: € 250000.00
Somme liquidate: € 123762.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Enel Energia S.p.A.
    CF: 06655971007
  • Enel Energia S.p.A.
    CF: 06655971007
CIG: Z2D2769F72
Oggetto: Fornitura videoproiettore
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3850.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Faticoni S.p.A.
    CF: 01117510923
  • Faticoni S.p.A.
    CF: 01117510923
CIG: z8a273102a
Oggetto: Fornitura energia elettrica presso la cabina elettrica sita nel porto Cocciani
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 27085.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Edison Energia S.p.A
    CF: 08526440154
  • Edison Energia S.p.A
    CF: 08526440154
CIG: Z662955D58
Oggetto: Salvaguardia 5 - fornitura di energia elettrica in salvaguardia ottobre/novembre 2018 -
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 4325.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • hera comm. spa
    CF: 02221101203
  • hera comm. spa
    CF: 02221101203
CIG: ZEE29C8E10
Oggetto: Adesione a convenzione Consip - Apparecchiature multifunzione 30 - noleggio - Lotto 5 - per n. 3 macchine multifunzione destinate agli uffici della sede di Olbia
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.
    CF: 01788080156
  • Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.
    CF: 01788080156
CIG: Z882B196C2
Oggetto: Fornitura energia elettrica Stazione Marittima Olbia
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: 7993154f55
Oggetto: Adesione a convenzione consip per l'attivazione di 2 nuove connessioni e fornitura di energia elettrica nel porto di Cagliari e nel Porto di Porto Torres
Importo aggiudicato: € 60000.00
Somme liquidate: € 2120.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Global power S.p.A.
    CF: 03443420231
  • Global power S.p.A.
    CF: 03443420231
CIG: 7993132D2E
Oggetto: Adesione a Convenzione Consip per la fornitura di energia elettrica portuale "fisso 18 mesi opzione verde "
Importo aggiudicato: € 150000.00
Somme liquidate: € 5361.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Global power S.p.A.
    CF: 03443420231
  • Global power S.p.A.
    CF: 03443420231
CIG: 8046440458
Oggetto: Adesione a Convenzione Consip per la fornitura di energia elettrica portuale
Importo aggiudicato: € 850000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Global power S.p.A.
    CF: 03443420231
  • Global power S.p.A.
    CF: 03443420231
CIG: 815592523A
Oggetto: Adesione a convenzione Consip per la fornitura di energia elettrica - E.E. 17 Lotto 7 -
Importo aggiudicato: € 500000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Enel Energia S.p.A.
    CF: 06655971007
  • Enel Energia S.p.A.
    CF: 06655971007
CIG: 600951155B
Oggetto: ADESIONE A CONVENZIONE PER NOLEGGIO AUTO VOLKSWAGEN GOLF 1.6 TDI TRENDLINE BLIEMOTION TECHNOLOGY - 60 MESI
Importo aggiudicato: € 73696.00
Somme liquidate: € 16274.00
Tempi di completamento: dal 23-01-2015 al 22-05-2020
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.
    CF: 01924961004
  • ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.
    CF: 01924961004
CIG: ZB41874EF7
Oggetto: Servizio di resocontazione stenotipica comitato di gestione e odprm
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 1393.00
Tempi di completamento: dal 05-05-2016 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Live Srl
    CF: 01399050283
  • Live Srl
    CF: 01399050283
CIG: ZAC2748AF7
Oggetto: Abbonamento annuale quotidiani Unione Sarda
Importo aggiudicato: € 359.00
Somme liquidate: € 359.00
Tempi di completamento: dal 22-02-2019 al 18-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'UNIONE SARDA S.P.A.
    CF: 01687830925
  • L'UNIONE SARDA S.P.A.
    CF: 01687830925
CIG: ZC12895E88
Oggetto: Resocontazione stenotipica conferenza di servizi 27/05/2019
Importo aggiudicato: € 338.00
Somme liquidate: € 338.00
Tempi di completamento: dal 27-05-2019 al 27-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Live Srl
    CF: 01399050283
  • Live Srl
    CF: 01399050283
CIG: ZE5285E42A
Oggetto: Servizio triennale di resocontazione stenotipica delle riunioni dell'AdSP
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 798.00
Tempi di completamento: dal 17-06-2019 al 05-06-2022
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Live Srl
    CF: 01399050283
  • Live Srl
    CF: 01399050283
CIG: z19293897f
Oggetto: Sostituzione treno gomme auto di servizio BMW Serie 5
Importo aggiudicato: € 660.00
Somme liquidate: € 660.00
Tempi di completamento: dal 16-07-2019 al 02-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tyre’s Center
    CF: MRUMRC67A24B354Z
  • Tyre’s Center
    CF: MRUMRC67A24B354Z
CIG: ZF52A312BF
Oggetto: Intervento di manutenzione urgente sul sistema di ventilazione del motore e cambio olio e filtro auto di servizio BMW Serie 5
Importo aggiudicato: € 475.00
Somme liquidate: € 475.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2019 al 25-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Nuova Special Car Srl
    CF: 01834300921
  • Nuova Special Car Srl
    CF: 01834300921
CIG: ZB7299E776
Oggetto: Intervento di manutenzione sull’impianto frenante, sostituzione parti interne e luci auto di servizio BMW Serie 5
Importo aggiudicato: € 979.00
Somme liquidate: € 979.00
Tempi di completamento: dal 02-09-2019 al 25-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Nuova Special Car Srl
    CF: 01834300921
  • Nuova Special Car Srl
    CF: 01834300921
CIG: ZCF299EDEE
Oggetto: Abbonamento annuale quotidiano La Nuova Sardegna 2019.
Importo aggiudicato: € 179.00
Somme liquidate: € 179.00
Tempi di completamento: dal 03-09-2019 al 21-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Gedi Digital Srl
    CF: 06979891006
  • Gedi Digital Srl
    CF: 06979891006
CIG: 801111660E
Oggetto: Accordo Quadro per la “Manutenzione straordinaria delle banchine e dei fondali nei Porti di Olbia e Golfo Aranci”
Importo aggiudicato: € 199920.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-07-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • CDS Commercial Diving Services s.r.l.
    CF: 01952230900
  • CE.SUB. S.R.L.
    CF: 02629910734
  • COGEMA S.R.L.
    CF: 02886510615
  • Dilamar srl
    CF: 02398470902
  • Manservigi costruzioni srl
    CF: 02361530922
  • Marcsub di Marcon Giuseppe
    CF: 02280230901
  • ZETA S.r.l.
    CF: 03521590277
  • CDS Commercial Diving Services s.r.l.
    CF: 01952230900
CIG: ZA8295FF43
Oggetto: TRASLOCO ARREDI E MATERIALE VARIO DALLA STRUTTURA POLIFUNZIONALE MOLO ICHNUSA ALLA EX OFFICINA AMM. MOLO SABAUDO
Importo aggiudicato: € 320.00
Somme liquidate: € 320.00
Tempi di completamento: dal 30-07-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cooplat
    CF: 00425640489
  • Cooplat
    CF: 00425640489
CIG: ZB32A75FAC
Oggetto: INTERVENTO URGENTE TOSATURA PRATO PORTO STORICO CAGLIARI
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 3500.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2019 al 30-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MALLORU di Nicola Malloru e C. SAS
    CF: 03736220926
  • MALLORU di Nicola Malloru e C. SAS
    CF: 03736220926
CIG: z79295ff57
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE UPS SISTEMA DI VDS PORTO PER ANNI 2
Importo aggiudicato: € 3750.00
Somme liquidate: € 3750.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RPS S.p.A Riello Power Solutions
    CF: 02647040233
  • RPS S.p.A Riello Power Solutions
    CF: 02647040233
CIG: Z86296C304
Oggetto: FORNITURA C/O CANTIERE N 11 FIORIERE AREA SBARCO CROCIERE PORTO DI ORISTANO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2019 al 30-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGRINOVA F.LLI LUIGI E MICHELE PINNA SAS
    CF: 00561800954
  • AGRINOVA F.LLI LUIGI E MICHELE PINNA SAS
    CF: 00561800954
CIG: ZDB29485CD
Oggetto: Pulizia da erbe infestanti e secche nelle aree ricadenti nella circoscrizione di Cagliari ai fini della prevenzione incendi di cui alla D.G. RAS 17/20 del 03.05.2019
Importo aggiudicato: € 23280.00
Somme liquidate: € 23280.00
Tempi di completamento: dal 24-07-2019 al 23-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Clamigi Services Soc. Coop.
    CF: 03537240925
  • TES GARDEN
    CF: 02585590926
  • Linea Verde Srl
    CF: 02541430928
  • Mediterranean Yachts Maintenance srl
    CF: 02501960922
  • Mediterranean Yachts Maintenance srl
    CF: 02501960922
CIG: Z8F295FF63
Oggetto: Compilazione MUD anno 2018, comprese spese segreteria e invio
Importo aggiudicato: € 135.00
Somme liquidate: € 135.00
Tempi di completamento: dal 13-06-2019 al 20-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Eco Travel S.r.L.
    CF: 02299270922
  • Eco Travel S.r.L.
    CF: 02299270922
CIG: Z18296EEE7
Oggetto: Fornitura piante ornamentali da esterno porto di Oristano (area crociere)
Importo aggiudicato: € 1340.00
Somme liquidate: € 1340.00
Tempi di completamento: dal 05-08-2019 al 14-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Vivai Teflor Soc. agr. Semplice
    CF: 01830550925
  • Vivai Teflor Soc. agr. Semplice
    CF: 01830550925
CIG: Z0A2997142
Oggetto: Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti abbandonati da ignoti in area demaniale presso zona Fiera – Loc. Su Siccu Cagliari
Importo aggiudicato: € 15600.00
Somme liquidate: € 15600.00
Tempi di completamento: dal 30-08-2019 al 03-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Agus Paolo SpurghI S.r.l.
    CF: 03370270922
  • Agus Paolo SpurghI S.r.l.
    CF: 03370270922
CIG: ZD629A3C4B
Oggetto: Manutenzione verde finalizzata ad installazione telecamere di sicurezza – Loc. Su Siccu porto di Cagliari
Importo aggiudicato: € 4300.00
Somme liquidate: € 4300.00
Tempi di completamento: dal 02-09-2019 al 01-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MALLORU di Nicola Malloru e C. SAS
    CF: 03736220926
  • MALLORU di Nicola Malloru e C. SAS
    CF: 03736220926
CIG: ZB329A3CAA
Oggetto: Fornitura e installazione di n. 4 pali h=6m  90 per installazione telecamere e cartellonistica di divieto e sicurezza. Installazione in Loc. Su Siccu e porto storico (area sterile) Cagliari
Importo aggiudicato: € 2464.00
Somme liquidate: € 2464.00
Tempi di completamento: dal 05-09-2019 al 12-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SI.SE.S. DI ARRAIS ENRICO
    CF: 02330220928
  • SI.SE.S. DI ARRAIS ENRICO
    CF: 02330220928
CIG: ZCC29C4430
Oggetto: Realizzazione di recinzione antiscavalcamento in Loc. Su Siccu e di cancello per interdizione transito strada Loc. Giorgino ai fini della prevenzione abbandono rifiuti
Importo aggiudicato: € 28900.00
Somme liquidate: € 28900.00
Tempi di completamento: dal 05-09-2019 al 12-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Quattroemme costruzioni srl
    CF: 03122530922
  • Quattroemme costruzioni srl
    CF: 03122530922
CIG: ZA129C8513
Oggetto: Fornitura fioriere e n. 50 piante ornamentali per area sbarco crociere porto Oristano
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2019 al 25-09-2019
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • AGRINOVA F.LLI LUIGI E MICHELE PINNA SAS
    CF: 00561800954
  • AGRINOVA F.LLI LUIGI E MICHELE PINNA SAS
    CF: 00561800954
CIG: Z892A04A40
Oggetto: Realizzazione di un’area verde all’interno del porto industriale di Oristano
Importo aggiudicato: € 25150.00
Somme liquidate: € 25150.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2019 al 15-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGRINOVA F.LLI LUIGI E MICHELE PINNA SAS
    CF: 00561800954
  • AGRINOVA F.LLI LUIGI E MICHELE PINNA SAS
    CF: 00561800954
CIG: Z672A04ED0
Oggetto: Intervento urgente potatura n. 8 palme colpite dal coleottero “Punteruolo rosso” presso il porto di Cagliari
Importo aggiudicato: € 4580.00
Somme liquidate: € 4850.00
Tempi di completamento: dal 04-10-2019 al 11-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Clamigi Services Soc. Coop.
    CF: 03537240925
  • Clamigi Services Soc. Coop.
    CF: 03537240925
CIG: Z442A04F2F
Oggetto: Smaltimento rifiuti biodegradabili provenienti da abbattimento palme nel porto di Cagliari
Importo aggiudicato: € 4644.00
Somme liquidate: € 4644.00
Tempi di completamento: dal 04-10-2019 al 11-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Eco Travel S.r.L.
    CF: 02299270922
  • Eco Travel S.r.L.
    CF: 02299270922
CIG: ZC52A16A03
Oggetto: Fornitura stampanti badge e accessori
Importo aggiudicato: € 5948.00
Somme liquidate: € 5948.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2019 al 30-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Digito srl
    CF: 02166080909
  • Digito srl
    CF: 02166080909
CIG: Z9B2A286CB
Oggetto: Stampa poster riproduzioni giganti Mont’e Prama per cerimonie varie
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 14-10-2019 al 15-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • M & C Grafica Di Meli Salvatore & C. Snc
    CF: 00606080950
  • M & C Grafica Di Meli Salvatore & C. Snc
    CF: 00606080950
CIG: Z282A2872C
Oggetto: Servizio di guardiania armata presso il porto di Oristano in occasione del posizionamento delle riproduzioni dei giganti Mont’e Prama per cerimonia accoglienza del 16.10.2019
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2019 al 16-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Istituto di vigilanza La Sicurezza Notturna Srl
    CF: 01267760922
  • Istituto di vigilanza La Sicurezza Notturna Srl
    CF: 01267760922
CIG: ZA22A287B3
Oggetto: Servizio di trasporto n. 10 riproduzioni dei giganti Mont’e Prama
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2019 al 18-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Autotrasporti e traslochi di Sandro Solinas
    CF: 00674970959
  • Autotrasporti e traslochi di Sandro Solinas
    CF: 00674970959
CIG: ZAE2A29F86
Oggetto: Raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti abbandonato in porto a Oristano
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2019 al 15-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tharros Marittima srl
    CF: 00113270953
  • Tharros Marittima srl
    CF: 00113270953
CIG: Z212A59E7C
Oggetto: Realizzazione di gabbiotto di protezione armadio stradale impianto TVCC porto di Cagliari
Importo aggiudicato: € 1540.00
Somme liquidate: € 1450.00
Tempi di completamento: dal 25-10-2019 al 31-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.TO.GI. Srls
    CF: 03697130924
  • CO.TO.GI. Srls
    CF: 03697130924
CIG: Z9D2A5AE42
Oggetto: Fornitura apparati per manutenzione straordinaria dell’impianto di videosorveglianza
Importo aggiudicato: € 6364.00
Somme liquidate: € 6364.00
Tempi di completamento: dal 29-10-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DAB Sistemi Srl
    CF: 00947931002
  • DAB Sistemi Srl
    CF: 00947931002
CIG: Z9D2A5AE42
Oggetto: Intervento urgente di manutenzione prati e aiuole porto di Cagliari
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 3500.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2019 al 02-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MALLORU di Nicola Malloru e C. SAS
    CF: 03736220926
  • MALLORU di Nicola Malloru e C. SAS
    CF: 03736220926
CIG: Z2D2AB3061
Oggetto: Acquisto sistema DATIX PROXIM per l’identificazione e il controllo di siti da ispezionare medante TAGRFID
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 22-11-2019 al 05-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CPS 2000 DI MICHELE MULAS
    CF: MLSMHL71C12B354C
  • CPS 2000 DI MICHELE MULAS
    CF: MLSMHL71C12B354C
CIG: Z6429589E8
Oggetto: Servizio instradamento passeggeri e veicoli in occasione degli imbarchi/sbarchi delle navi passeggeri nel porto di Cagliari
Importo aggiudicato: € 13000.00
Somme liquidate: € 11606.79
Tempi di completamento: dal 01-08-2019 al 31-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Istituto di vigilanza La Sicurezza Notturna Srl
    CF: 01267760922
  • Istituto di vigilanza La Sicurezza Notturna Srl
    CF: 01267760922
CIG: 59576822B7
Oggetto: COMPETENZE ISTITUTO TESORIERE 2015, 2016, 2017, 2018
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 4950.40
Tempi di completamento: dal 01-03-2015 al 25-05-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • BANCO DI SARDEGNA SPA
    CF: 01577330903
  • BANCO DI SARDEGNA SPA
    CF: 01577330903
CIG: 0000000000
Oggetto: spedizione n. 1 raccomandata
Importo aggiudicato: € 6.00
Somme liquidate: € 6.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2019 al 01-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE S.P.A.
    CF: 97103880585
  • POSTE ITALIANE S.P.A.
    CF: 97103880585
CIG: 0000000000
Oggetto: acquisto materiale per ufficio
Importo aggiudicato: € 11.00
Somme liquidate: € 11.00
Tempi di completamento: dal 06-02-2019 al 06-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • superpan
    CF: 02255740926
  • superpan
    CF: 02255740926
CIG: 0000000000
Oggetto: acquisto materiale elettrico
Importo aggiudicato: € 105.00
Somme liquidate: € 105.00
Tempi di completamento: dal 08-02-2019 al 08-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OTTIMAX ITALIA SPA
    CF: 12491691007
  • OTTIMAX ITALIA SPA
    CF: 12491691007
CIG: 0000000000
Oggetto: acquisto materiale elettrico
Importo aggiudicato: € 37.00
Somme liquidate: € 37.00
Tempi di completamento: dal 08-02-2019 al 08-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • iper mek
    CF: 02588720900
  • iper mek
    CF: 02588720900
CIG: 0000000000
Oggetto: acquisto materiale di rappresentanza
Importo aggiudicato: € 62.00
Somme liquidate: € 62.00
Tempi di completamento: dal 11-02-2019 al 11-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUCHAN SPA
    CF: 03349310965
  • AUCHAN SPA
    CF: 03349310965
CIG: 0000000000
Oggetto: acquisto materiale di rappresentanza
Importo aggiudicato: € 29.39
Somme liquidate: € 29.39
Tempi di completamento: dal 12-02-2019 al 12-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMMERCIAL GARDEN SRL
    CF: 02742600907
  • COMMERCIAL GARDEN SRL
    CF: 02742600907
CIG: 0000000000
Oggetto: acquisto materiale di rappresentanza
Importo aggiudicato: € 9.09
Somme liquidate: € 9.09
Tempi di completamento: dal 12-02-2019 al 12-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RISPARMIO CASA SARDEGNA S.R.L.
    CF: 11389451003
  • RISPARMIO CASA SARDEGNA S.R.L.
    CF: 11389451003
CIG: 0000000000
Oggetto: acquisto materiale di rappresentanza
Importo aggiudicato: € 22.14
Somme liquidate: € 22.14
Tempi di completamento: dal 12-02-2019 al 12-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Pasticceria Loi
    CF: 00136840907
  • Pasticceria Loi
    CF: 00136840907
CIG: 0000000000
Oggetto: acquisto batteria
Importo aggiudicato: € 1.00
Somme liquidate: € 1.00
Tempi di completamento: dal 14-02-2019 al 14-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IPER CASA
    CF: 03778030928
  • IPER CASA
    CF: 03778030928
CIG: 0000000000
Oggetto: lavaggio autovettura di servizio
Importo aggiudicato: € 32.79
Somme liquidate: € 32.79
Tempi di completamento: dal 19-02-2019 al 19-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEAUTY CAR WASH DI Sanseverino Antonio
    CF: SNSNTN81S28A509I
  • BEAUTY CAR WASH DI Sanseverino Antonio
    CF: SNSNTN81S28A509I
CIG: 0000000000
Oggetto: acquisto timbri
Importo aggiudicato: € 155.74
Somme liquidate: € 155.74
Tempi di completamento: dal 28-03-2019 al 28-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEW PHOTO
    CF: PLTDNL61M69B157Q
  • NEW PHOTO
    CF: PLTDNL61M69B157Q
CIG: 0000000000
Oggetto: acquisto lettore smart card
Importo aggiudicato: € 2.87
Somme liquidate: € 2.87
Tempi di completamento: dal 28-03-2019 al 28-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMAS
    CF: 02534900903
  • AMAS
    CF: 02534900903
CIG: 0000000000
Oggetto: spedizione tramite corriere espresso
Importo aggiudicato: € 6.56
Somme liquidate: € 6.56
Tempi di completamento: dal 17-04-2019 al 17-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DHL EXPRESS
    CF: 04209680158
  • DHL EXPRESS
    CF: 04209680158
CIG: 0000000000
Oggetto: riparazione pneumatico
Importo aggiudicato: € 9.00
Somme liquidate: € 9.00
Tempi di completamento: dal 17-04-2019 al 17-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIPPIA PNEUMATICI SRL
    CF: 02085550909
  • PIPPIA PNEUMATICI SRL
    CF: 02085550909
CIG: 0000000000
Oggetto: acquisto ferramenta
Importo aggiudicato: € 24.00
Somme liquidate: € 24.00
Tempi di completamento: dal 29-04-2019 al 29-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI MURA SNC FERRAMENTA E COLORI
    CF: 00080970908
  • F.LLI MURA SNC FERRAMENTA E COLORI
    CF: 00080970908
CIG: 0000000000
Oggetto: servizi postali
Importo aggiudicato: € 21.25
Somme liquidate: € 21.25
Tempi di completamento: dal 07-05-2019 al 07-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE S.P.A.
    CF: 97103880585
  • POSTE ITALIANE S.P.A.
    CF: 97103880585
CIG: 0000000000
Oggetto: spedizione tramite corriere espresso
Importo aggiudicato: € 16.00
Somme liquidate: € 16.00
Tempi di completamento: dal 25-06-2019 al 25-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DHL EXPRESS
    CF: 04209680158
  • DHL EXPRESS
    CF: 04209680158
CIG: Z8F278F383
Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE "IL LAVORO PORTUALE"
Importo aggiudicato: € 3800.00
Somme liquidate: € 3800.00
Tempi di completamento: dal 28-03-2019 al 28-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITA Srl
    CF: 01593590605
  • ITA Srl
    CF: 01593590605
CIG: Z5B2A27686
Oggetto: Corso "Lavoro portuale e sicurezza delle operazioni portuali"
Importo aggiudicato: € 4960.00
Somme liquidate: € 4960.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2019 al 22-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITA Srl
    CF: 01593590605
  • ITA Srl
    CF: 01593590605
CIG: Z8D26C1885
Oggetto: Manutenzione pluriennale estintori carrellati 50Kg Nord Sardegna
Importo aggiudicato: € 4800.00
Somme liquidate: € 2400.00
Tempi di completamento: dal 12-03-2019 al 12-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Casula Mario Antincendio
    CF: CSLMRA69E11I452E
  • Casula Mario Antincendio
    CF: CSLMRA69E11I452E
CIG: Z3B278EA99
Oggetto: Piano di formazione in materia di sicurezza sul lavoro D.LGS.81/08
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2019 al 08-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Pragma due S.n.C.
    CF: 01735150904
  • Pragma due S.n.C.
    CF: 01735150904
CIG: Z1C27ECD11
Oggetto: Somministrazione Corsi al Personale Dipendente - Ufficio Demanio
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 22-05-2019 al 23-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITA Srl
    CF: 01593590605
  • ITA Srl
    CF: 01593590605
CIG: Z8827ECDBE
Oggetto: Acquisto pc portatili
Importo aggiudicato: € 4580.00
Somme liquidate: € 4580.00
Tempi di completamento: dal 11-06-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRINT POINT S.A.S.
    CF: 02416590905
  • PRINT POINT S.A.S.
    CF: 02416590905
CIG: ZEE266FF30
Oggetto: Polizza kasko dipendenti in missione
Importo aggiudicato: € 388.00
Somme liquidate: € 388.45
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Unipol Assicurazioni S.p.a.
    CF: 00818570012
  • Unipol Assicurazioni S.p.a.
    CF: 00818570012
CIG: Z8A26700AB
Oggetto: Polizza TCM n. 20492
Importo aggiudicato: € 1681.00
Somme liquidate: € 1681.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cattolica di Assicurazione, società coop.
    CF: 00320160237
  • Cattolica di Assicurazione, società coop.
    CF: 00320160237
CIG: ZA5267001A
Oggetto: Polizza infortuni professionali ed extraprofessionali n. 00210631300624
Importo aggiudicato: € 367.50
Somme liquidate: € 367.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cattolica di Assicurazione, società coop.
    CF: 00320160237
  • Cattolica di Assicurazione, società coop.
    CF: 00320160237
CIG: Z87272B42C
Oggetto: Manutenzione e ripristino - fornitura toner macchinari d'ufficio
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4727.00
Tempi di completamento: dal 12-02-2019 al 12-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRINT POINT S.A.S.
    CF: 02416590905
  • PRINT POINT S.A.S.
    CF: 02416590905
CIG: Z0A272B6C2
Oggetto: Smontaggio e ripristino fibra ottica, automazione e impiantistica speciale nel gabbiotto di ingresso moli di ponente
Importo aggiudicato: € 4900.00
Somme liquidate: € 4900.00
Tempi di completamento: dal 15-02-2019 al 15-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEKNO SISTEMI DI ROBERTO SOLITARI
    CF: SLTRRT76B27I452U
  • TEKNO SISTEMI DI ROBERTO SOLITARI
    CF: SLTRRT76B27I452U
CIG: ZA226DB513
Oggetto: Manutenzione viabilità stradale porto di Porto Torres
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4470.00
Tempi di completamento: dal 15-02-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Impresa Compagnia Portuale Porto Torres S.r.l.
    CF: 00131120909
  • Impresa Compagnia Portuale Porto Torres S.r.l.
    CF: 00131120909
CIG: Z0627DB691
Oggetto: Rilievi cedimento di un cassone della diga foranea del Porto Industriale di Porto Torres
Importo aggiudicato: € 3200.00
Somme liquidate: € 3200.00
Tempi di completamento: dal 02-04-2019 al 02-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEALIVES DI GIOVANNI COSSU
    CF: 02647060900
  • SEALIVES DI GIOVANNI COSSU
    CF: 02647060900
CIG: Z7C2813B11
Oggetto: Lavori di ripristino parziale di lastricato in via Principe Umberto - Olbia
Importo aggiudicato: € 4600.00
Somme liquidate: € 4600.00
Tempi di completamento: dal 18-04-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Autotrasporti Treppi snc
    CF: 01607910906
  • Autotrasporti Treppi snc
    CF: 01607910906
CIG: ZBB27F3C8E
Oggetto: Copertura assicurativa Kasko dipendenti in missione polizza n. 131/55548
Importo aggiudicato: € 800.22
Somme liquidate: € 800.22
Tempi di completamento: dal 01-04-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Unipol Assicurazioni S.p.a.
    CF: 00818570012
  • Unipol Assicurazioni S.p.a.
    CF: 00818570012
CIG: ZC327F3CC0
Oggetto: Copertura assicurativa infortuni professionali polizza n. 00210631300624
Importo aggiudicato: € 735.00
Somme liquidate: € 735.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cattolica di Assicurazione, società coop.
    CF: 00320160237
  • Cattolica di Assicurazione, società coop.
    CF: 00320160237
CIG: Z8727F3C44
Oggetto: Copertura assicurativa Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) Responsabilità Civile verso Prestatori d’Opera (R.C.O.) - polizza n. 361091462 – periodo 31/03/2019 – 30/09/2019
Importo aggiudicato: € 14350.50
Somme liquidate: € 14350.50
Tempi di completamento: dal 01-04-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Generali Italia Spa
    CF: 00409920584
  • Generali Italia Spa
    CF: 00409920584
CIG: Z7B2791A3E
Oggetto: Manutenzione e gestione impianti di sollevamento fognario porto di Porto Torres
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
CIG: ZE627918B0
Oggetto: Fornitura e posizionamento di New Jersey, pannelli grigliati e n. 2 cancelli in acciaio zincato - Porto Torres
Importo aggiudicato: € 38500.00
Somme liquidate: € 38500.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2019 al 15-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Manifattura N.P.srl
    CF: 00080670904
  • Manifattura N.P.srl
    CF: 00080670904
CIG: Z602791BCA
Oggetto: Ripristino catene delle bitte di traversia moli di ponente Porto Torres
Importo aggiudicato: € 37500.00
Somme liquidate: € 37500.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Ledda Costruzioni Snc
    CF: 01594080903
  • Ledda Costruzioni Snc
    CF: 01594080903
CIG: Z2D27915E3
Oggetto: Ripristino segnaletica orizzontale e verticale - Porto Torres
Importo aggiudicato: € 35409.10
Somme liquidate: € 35409.10
Tempi di completamento: dal 02-04-2019 al 02-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE.SAR SRL
    CF: 01157360908
  • SE.SAR SRL
    CF: 01157360908
CIG: 7741856DAA
Oggetto: Intervento di manutenzione straordinaria per la pavimentazione di un area sterrata del Porto industriale di Porto Torres
Importo aggiudicato: € 179514.76
Somme liquidate: € 179514.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Cuguttu Domenico Srl
    CF: 02319340903
  • I.T.E.M. SERVIZI SRL
    CF: 02343410904
  • Segasidda s.r.l.
    CF: 01360450900
  • Sarda Coge srl
    CF: 02472060900
  • Ps Costruzioni s.r.l.
    CF: 02603240900
  • E.D.I.C.O.M. SRL
    CF: 01678920909
  • At&T srl
    CF: 01613700903
  • WURO-APPALTI SRL
    CF: 02449520903
  • IMPRESA COSTRUZIONI LAI MARIA AMELIA
    CF: 01876300904
  • VIABILA
    CF: 02079100901
  • Deaddis soc coop. A r.l.
    CF: 02038540908
  • COSTRUZIONI GEOM. GIACOMO SOLINAS
    CF: 01586020909
  • Putzu compagnia Generale appalti Srl
    CF: 01346060906
  • Cuguttu Domenico Srl
    CF: 02319340903
CIG: Z0228E7AF6
Oggetto: Affidamento incarico medico competente ai sensi dell'art. 18 co. 1 lettera a) del D.lgs. 81/2008e s.m.i. per il periodo 20/06/2019-20/09/2019
Importo aggiudicato: € 4860.00
Somme liquidate: € 560.00
Tempi di completamento: dal n.d. al 20-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO SICUREZZA LAVORO S.R.L.
    CF: 04094161009
  • CENTRO SICUREZZA LAVORO S.R.L.
    CF: 04094161009
CIG: Z6A280DA0D
Oggetto: Darsena servizi porto Industriale Porto Torres
Importo aggiudicato: € 19683.00
Somme liquidate: € 19683.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cuguttu Domenico Srl
    CF: 02319340903
  • Cuguttu Domenico Srl
    CF: 02319340903
CIG: Z5A2912A75
Oggetto: Fornitura di scalette alla marinara in acciaio Inox AISI 316 L - Porto Torres
Importo aggiudicato: € 39730.00
Somme liquidate: € 39730.00
Tempi di completamento: dal 03-07-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Chemi Petrol Control S.r.l.
    CF: 01272000900
  • Chemi Petrol Control S.r.l.
    CF: 01272000900
CIG: Z2529483CF
Oggetto: Acquisto software ACCA
Importo aggiudicato: € 2499.00
Somme liquidate: € 2499.00
Tempi di completamento: dal 22-07-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tecno 3D di Liuzzi Massimiliano
    CF: LZZMSM76H03D086G
  • Tecno 3D di Liuzzi Massimiliano
    CF: LZZMSM76H03D086G
CIG: Z2229483FB
Oggetto: Acquisto barriere stradali in plastica Porto Torres
Importo aggiudicato: € 2816.00
Somme liquidate: € 2816.00
Tempi di completamento: dal 22-07-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Lazzari S.r.l
    CF: 04215390750
  • Lazzari S.r.l
    CF: 04215390750
CIG: Z7E2948444
Oggetto: Foratura pavimentazione stradale per drenaggio acque meteoriche Porto Torres
Importo aggiudicato: € 4020.00
Somme liquidate: € 4020.00
Tempi di completamento: dal 22-07-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Duepi srl
    CF: 01815370901
  • Duepi srl
    CF: 01815370901
CIG: ZD92B07F96
Oggetto: Bonifica rifiuti, ripristino e messa in sicurezza parti comuni Porto Torres
Importo aggiudicato: € 26699.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E' AMBIENTE S.R.L.
    CF: 01413530906
  • E' AMBIENTE S.R.L.
    CF: 01413530906
CIG: ZD62B080BD
Oggetto: Messa in sicurezza transito passeggeri ASI 1
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ocram costruzioni srl
    CF: 01565680509
  • Ocram costruzioni srl
    CF: 01565680509
CIG: Z5129003DA
Oggetto: Acquisto workstation
Importo aggiudicato: € 36587.00
Somme liquidate: € 36587.00
Tempi di completamento: dal 27-06-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Vap Informatica S.n.c
    CF: 03099190922
  • Vap Informatica S.n.c
    CF: 03099190922
CIG: Z6A290522A
Oggetto: Acquisto accessori personal computer + kit videoconferenza
Importo aggiudicato: € 4065.00
Somme liquidate: € 4065.00
Tempi di completamento: dal 27-06-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Cartaria Val.Dy. S.r.l.
    CF: 01543240921
  • Cartaria Val.Dy. S.r.l.
    CF: 01543240921
CIG: ZB929053D9
Oggetto: Acquisto pc standard + monitor
Importo aggiudicato: € 9960.00
Somme liquidate: € 9960.00
Tempi di completamento: dal 28-06-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Faticoni S.p.A.
    CF: 01117510923
  • Faticoni S.p.A.
    CF: 01117510923
CIG: ZE529056E2
Oggetto: Acquisto workstation portatile
Importo aggiudicato: € 8999.00
Somme liquidate: € 8999.00
Tempi di completamento: dal 28-06-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Vap Informatica S.n.c
    CF: 03099190922
  • Vap Informatica S.n.c
    CF: 03099190922
CIG: ZB1290E8AF
Oggetto: Acquisto buoni carburante
Importo aggiudicato: € 4920.00
Somme liquidate: € 4920.00
Tempi di completamento: dal 02-07-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Eni S.p.A.
    CF: 00905811006
  • Eni S.p.A.
    CF: 00905811006
CIG: Z7B2927CCA
Oggetto: Acquisto macchina fotografica
Importo aggiudicato: € 345.00
Somme liquidate: € 345.00
Tempi di completamento: dal 10-07-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Elettronica e Automazione S.r.l.
    CF: 04434901007
  • Elettronica e Automazione S.r.l.
    CF: 04434901007
CIG: Z1D2927CF2
Oggetto: Acquisto misuratore laser Leica Disto
Importo aggiudicato: € 639.00
Somme liquidate: € 639.00
Tempi di completamento: dal 10-07-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Teorema S.r.l.
    CF: 08379270153
  • Teorema S.r.l.
    CF: 08379270153
CIG: ZF2292835F
Oggetto: Acquisto aggiornamenti software ACCA
Importo aggiudicato: € 3396.00
Somme liquidate: € 3396.00
Tempi di completamento: dal 10-07-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Techne S.r.l
    CF: 01121580490
  • Techne S.r.l
    CF: 01121580490
CIG: Z892928381
Oggetto: Acquisto software ACCA Primus Certus Mantus Amicus
Importo aggiudicato: € 4380.00
Somme liquidate: € 4380.00
Tempi di completamento: dal 10-07-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Tecno 3D di Liuzzi Massimiliano
    CF: LZZMSM76H03D086G
  • Tecno 3D di Liuzzi Massimiliano
    CF: LZZMSM76H03D086G
CIG: ZB2294BD6C
Oggetto: Acquisto materiale di cancelleria
Importo aggiudicato: € 3984.00
Somme liquidate: € 3984.00
Tempi di completamento: dal 23-07-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Sechi Informatica S.r.l.
    CF: 00736580952
  • Sechi Informatica S.r.l.
    CF: 00736580952
CIG: Z3E29D80D8
Oggetto: Polizza infortuni professionale ed extraprofessionale + TCM
Importo aggiudicato: € 1000.72
Somme liquidate: € 1000.72
Tempi di completamento: dal 20-09-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cattolica di Assicurazione, società coop.
    CF: 00320160237
  • Cattolica di Assicurazione, società coop.
    CF: 00320160237
CIG: Z6E29EEAD4
Oggetto: Regolazione polizza 02284/131/58991 dal 31/12/2018 al 31/03/2019
Importo aggiudicato: € 448.00
Somme liquidate: € 448.00
Tempi di completamento: dal 27-09-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Unipol Assicurazioni S.p.a.
    CF: 00818570012
  • Unipol Assicurazioni S.p.a.
    CF: 00818570012
CIG: 0000000000
Oggetto: Copertura assicurativa polizza RCT/O n. 361091462
Importo aggiudicato: € 7175.00
Somme liquidate: € 7175.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Generali Italia Spa
    CF: 00409920584
  • Generali Italia Spa
    CF: 00409920584
CIG: ZEC29FC714
Oggetto: Copertura assicurativa Kasko dipendenti in missione n. 131/55548
Importo aggiudicato: € 388.00
Somme liquidate: € 388.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Unipol Assicurazioni S.p.a.
    CF: 00818570012
  • Unipol Assicurazioni S.p.a.
    CF: 00818570012
CIG: Z0729FC720
Oggetto: Coperture assicurative infortuni professionali ed extraprofessionali n. 210631300624
Importo aggiudicato: € 367.00
Somme liquidate: € 367.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cattolica di Assicurazione, società coop.
    CF: 00320160237
  • Cattolica di Assicurazione, società coop.
    CF: 00320160237
CIG: ZC829FC72E
Oggetto: Coperture assicurative All Risks incendio + furto
Importo aggiudicato: € 1648.00
Somme liquidate: € 1648.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Groupama Assicurazioni S.p.a.
    CF: 00885741009
  • Groupama Assicurazioni S.p.a.
    CF: 00885741009
CIG: Z452A20B9B
Oggetto: Polizza RCA ARD + Inf. conducente BMW Serie 5 530D Eletta
Importo aggiudicato: € 280.00
Somme liquidate: € 280.00
Tempi di completamento: dal 10-10-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Reale Mutua Assicurazioni
    CF: 00875360018
  • Reale Mutua Assicurazioni
    CF: 00875360018
CIG: Z6B2A2B4AF
Oggetto: Coperture assicurative All Risks giacenza + da chiodo a chiodo
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 14-10-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Reale Mutua Assicurazioni
    CF: 00875360018
  • Reale Mutua Assicurazioni
    CF: 00875360018
CIG: Z172AE43A6
Oggetto: Acquisto abbigliamento tecnico e DPI
Importo aggiudicato: € 669.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIANCIOLA SARDEGNA
    CF: 02274360920
  • CIANCIOLA SARDEGNA
    CF: 02274360920
CIG: Z112B19514
Oggetto: Acquisto buoni carburante Eni Spa
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Eni S.p.A.
    CF: 00905811006
  • Eni S.p.A.
    CF: 00905811006
CIG: Z692B39221
Oggetto: Dismissione e conferimento a discarica beni mobili ADSP sedi Cagliari ed Olbia
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.SI.R. a r.l.
    CF: 02447920923
  • CO.SI.R. a r.l.
    CF: 02447920923
CIG: Z962A5BF00
Oggetto: Acquisto licenze Autocad
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 21-11-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Negroni Key Engineering S.r.l.
    CF: 05143370962
  • Negroni Key Engineering S.r.l.
    CF: 05143370962
CIG: ZC02A2C5B6
Oggetto: Acquisto telefono cellulare di reperibilità per ufficio Security Olbia
Importo aggiudicato: € 245.00
Somme liquidate: € 245.00
Tempi di completamento: dal 21-11-2019 al 19-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CITS di Flore Pier Luigi
    CF: FLRPLG60S11F979J
  • CITS di Flore Pier Luigi
    CF: FLRPLG60S11F979J
CIG: Z6926C38FA
Oggetto: Lavori di manutenzione degli arredi portuali dei Moli 2, 3 e 8 del Porto di Olbia – Isola bianca
Importo aggiudicato: € 14937.00
Somme liquidate: € 14937.00
Tempi di completamento: dal 18-01-2019 al 22-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dilamar srl
    CF: 02398470902
  • Dilamar srl
    CF: 02398470902
CIG: ZB826E3A77
Oggetto: Manutenzione straordinaria di un ufficio presso il Consorzio industriale del Porto di Oristano, da adibire quale sede dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna per il porto di Oristano
Importo aggiudicato: € 2669.00
Somme liquidate: € 2669.00
Tempi di completamento: dal 08-03-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FILMAR IMPIANTI SOCIETA COOPERATIVA A R.L.
    CF: 01104830953
  • FILMAR IMPIANTI SOCIETA COOPERATIVA A R.L.
    CF: 01104830953
CIG: Z3D27809A1
Oggetto: “Lavori di messa in sicurezza del ponte stradale situato nel Porto di Golfo Aranci”. Intervento di somma urgenza ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. 50/2016 cosi come modificato dal D.Lgs.56/2017”.
Importo aggiudicato: € 7206.00
Somme liquidate: € 7206.00
Tempi di completamento: dal 11-03-2019 al 15-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Taras Quirico srl
    CF: 02184270904
  • Taras Quirico srl
    CF: 02184270904
CIG: Z1227B8412
Oggetto: Servizio di supporto tecnico operativo alle attività di prelievo, campionamento e analisi delle acque nel Porto di Olbia
Importo aggiudicato: € 7500.00
Somme liquidate: € 7500.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2019 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Lavori Marittimi Pin surl
    CF: 02517070906
  • Lavori Marittimi Pin surl
    CF: 02517070906
CIG: Z7727C907D
Oggetto: Porto di Olbia – “Intervento di rimozione di detriti nel fondale dei moli 8 - 9”. Intervento di somma urgenza ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. 50/2016 cosi come modificato dal D.Lgs.56/2017”.
Importo aggiudicato: € 37250.40
Somme liquidate: € 37250.40
Tempi di completamento: dal 28-03-2019 al 30-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CDS Commercial Diving Services s.r.l.
    CF: 01952230900
  • CDS Commercial Diving Services s.r.l.
    CF: 01952230900
CIG: Z2B27C6F42
Oggetto: lavori di potatura alberi eucalipto alla radice del viale isola bianca
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 2400.00
Tempi di completamento: dal 27-03-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GALANA AMBIENTE SRL
    CF: 02606210900
  • GALANA AMBIENTE SRL
    CF: 02606210900
CIG: ZE3286489D
Oggetto: Affidamento e impegno per la partecipazione di n. 9 dipendenti al corso di formazione organizzato dalla ITA Srl “CODICE APPALTI 2019” nelle edizioni del 28/29 Maggio e 25/26 Giugno 2019
Importo aggiudicato: € 9500.00
Somme liquidate: € 9500.00
Tempi di completamento: dal 22-05-2019 al 26-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITA Srl
    CF: 01593590605
  • ITA Srl
    CF: 01593590605
CIG: Z012857A97
Oggetto: Servizio di copia e trasferimento su supporto informatico degli elaborati progettuali di un edificio ricadente nel porto di Oristano - scansione di n. 14 tavole cartacee di dimensione superiore al formato A0 (per complessivi 20 mq circa), e restitu
Importo aggiudicato: € 170.80
Somme liquidate: € 170.00
Tempi di completamento: dal 10-06-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SBOB STUDIO
    CF: 00602560955
  • SBOB STUDIO
    CF: 00602560955
CIG: Z19280C04C
Oggetto: Intervento in urgenza di rimozione rifiuti ingombranti loc. sa marinedda
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2200.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2019 al 14-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECO Olbia srl
    CF: 01516060900
  • ECO Olbia srl
    CF: 01516060900
CIG: ZCA291F826
Oggetto: Servizio per la movimetazione rimozione deposito in area di stoccaggio e riposizionamento di attrezzature marittima per la sorbonatura presente ambito portuale
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-07-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dilamar srl
    CF: 02398470902
  • Dilamar srl
    CF: 02398470902
CIG: Z3B278EA99
Oggetto: piano di formazione in materia di sicurezza sul lavoro - d.lgs 81/2008
Importo aggiudicato: € 3050.00
Somme liquidate: € 3050.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2019 al 08-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Pragma due S.n.C.
    CF: 01735150904
  • Pragma due S.n.C.
    CF: 01735150904
CIG: Z612730713
Oggetto: Realizzazione impianto messa a terra al porto cocciani e verifica impianti condizionamento locale ced golfo aranci per la VDS
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-02-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I.EMME SRL
    CF: 02447180908
  • I.EMME SRL
    CF: 02447180908
CIG: Z5726F36C6
Oggetto: VERIFICA PERIODICA ASCENSORE UFFICIO OLBIA
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 31-01-2019 al 06-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANCCP Certification Agency
    CF: 01749130496
  • ANCCP Certification Agency
    CF: 01749130496
CIG: Z572730752
Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE IMPIANTO CDZ LOCALE CED OLBIA
Importo aggiudicato: € 3477.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • New pc di Piga Claudio
    CF: 02106270909
  • New pc di Piga Claudio
    CF: 02106270909
CIG: Z042723F7C
Oggetto: Servizio di connettività tramite ponte radio sede di Oristano 10mps
Importo aggiudicato: € 3800.00
Somme liquidate: € 2623.00
Tempi di completamento: dal 15-02-2019 al 15-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPTRONIC
    CF: 02268210925
  • OPTRONIC
    CF: 02268210925
CIG: 80234887C0
Oggetto: Supporto al Responsabile Unico del Procedimento per le attività di verifica e validazione progetti
Importo aggiudicato: € 40886.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-09-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Normatempo Italia
    CF: 10902450013
  • Serv.In. Ingegneria Srl
    CF: 02440400923
  • Bureau Veritas Italia SpA
    CF: 11498640157
  • RINA Check Srl
    CF: 01927190999
  • EUROFINS MODULO UNO SRL
    CF: 10781070015
  • Normatempo Italia
    CF: 10902450013
CIG: 8009515CDC
Oggetto: Servizio di pulizia e raccolta rifiuti nelle aree portuali e demaniali nei porti del nord Sardegna (durata 3 mesi)
Importo aggiudicato: € 159786.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-09-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CO.SI.R. a r.l.
    CF: 02447920923
  • CO.SI.R. a r.l.
    CF: 02447920923
CIG: ZAF2989ECF
Oggetto: Pubblicazione sulla G.U.R.I. il Bando della gara " Servizio di pulizia e ritiro dei rifiuti nei porti del Nord Sardegna"
Importo aggiudicato: € 664.00
Somme liquidate: € 664.00
Tempi di completamento: dal 05-09-2019 al 11-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIGITALPA SRL
    CF: 03553050927
  • DIGITALPA SRL
    CF: 03553050927
CIG: Z5A2B468BB
Oggetto: Fornitura materiale di consumo per i servizi igienici stazione marittima
Importo aggiudicato: € 2502.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2019 al 30-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PULISARDA S.r.l.
    CF: 01240110906
  • PULISARDA S.r.l.
    CF: 01240110906
CIG: ZEA2B46758
Oggetto: Servizio di manutenzione e interventi a chiamata per gli impianti elevatori e scale mobili della Stazione Marittima di Olbia
Importo aggiudicato: € 29904.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KONE Spa
    CF: 05069070158
  • KONE Spa
    CF: 05069070158
CIG: Z1F2B2BC0D
Oggetto: Manutenzione ordinaria degli impianti tecnologici della stazione marittima di Olbia
Importo aggiudicato: € 39942.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2019 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Taras Quirico srl
    CF: 02184270904
  • Taras Quirico srl
    CF: 02184270904
CIG: Z1C2B2BB3E
Oggetto: Servizio pulizia dello stabile (aree comuni e servizi igienici) della Stazione marittima del porto Isola Bianca per la durata di tre mesi
Importo aggiudicato: € 39990.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2019 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERVICE CENTER S.a.s
    CF: 02179000902
  • SERVICE CENTER S.a.s
    CF: 02179000902
CIG: ZD929B371F
Oggetto: Lavori di rimessa in pristino di due pozzetti nel molo Brin
Importo aggiudicato: € 1571.00
Somme liquidate: € 1571.00
Tempi di completamento: dal 10-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Impresa Romano Franca
    CF: 01723860902
  • Impresa Romano Franca
    CF: 01723860902
CIG: Z1E29A7A79
Oggetto: Incarico professionale per l’aggiornamento catastale degli immobili di competenza dell’AdSP Mare di Sardegna nei Porti di Olbia e di Golfo Aranci
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-09-2019 al 03-01-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • GEOM. SALVATORE MURRIGHILE
    CF: MRRSVT65M17G015L
  • GEOM. SALVATORE MURRIGHILE
    CF: MRRSVT65M17G015L
CIG: ZC5295FA55
Oggetto: Servizio di supporto tecnico operativo in collaborazione con ISPRA per le attività di prelievo, campionamento e analisi delle acque nel Porto di Olbia
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 4500.00
Tempi di completamento: dal 05-09-2019 al 25-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Lavori Marittimi Pin surl
    CF: 02517070906
  • Lavori Marittimi Pin surl
    CF: 02517070906
CIG: 78007083E2
Oggetto: Lavori di eliminazione delle sgrottature dei moli al Porto di Olbia - Isola Bianca
Importo aggiudicato: € 188723.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-04-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • PETROCELLI Costruzioni generali S.R.L.
    CF: 01183370772
  • ZETA S.r.l.
    CF: 03521590277
  • POLISERVIZI s.r.l.
    CF: 02864720103
  • IMAG
    CF: 01119480927
  • SUB TECHNICAL EDIL SERVICES SRL
    CF: 03553880729
  • IMAG
    CF: 01119480927
CIG: 81494502E3
Oggetto: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT.B DEL D.LGS 50/2016 PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA AGLI IMPIANTI DEGLI IMMOBILI DELLA STAZIONE MARITTIMA E RELATIVE PERTINENZE PER 12 MESI
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
CIG: ZCF2AD4356
Oggetto: Lavori di ripristino della lamiera angolare di protezione della scassa danneggiata dall'urto di una nave e ripristino di un parabordo nel Porto Cocciani
Importo aggiudicato: € 10500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Lavori Marittimi Pin surl
    CF: 02517070906
  • Lavori Marittimi Pin surl
    CF: 02517070906
CIG: ZBD2AC2FE0
Oggetto: Studio di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza di progettazione di n.2 pensiline da realizzarsi nel porto di Olbia
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • MB ENGENEERING Snc
    CF: 02315840906